Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 6 августа 2004 года № 20-э/2, предусмотрена дифференциация тарифов по числу часов использования максимума, учитывающая режим использования потребителями электрической энергии (мощности) и позволяющая потребителю управлять затратами на энергоресурсы.
Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;
предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;
разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.
Часть 3. Энергосбережение в агропромышленном комплексе.
Цель энергосбережения в агропромышленном комплексе Зимовниковского района (далее именуется – АПК) состоит в достижении рационального уровня использования энергетических ресурсов через обновление и модернизацию технологического оборудования и технологических процессов, экономию горюче – смазочных материалов, использование биотоплива и других возобновляемых энергоресурсов.
Организация процесса энергосбережения в АПК предполагает:
проведение комплексного энергоаудита на каждом предприятии с составлением энергетических паспортов сельхозпроизводителя и программ энергосбережения;
реализацию мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, обновление энергетического паспорта и корректировку программы энергосбережения;
внедрение приборов учета расхода топлива в сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса района, на тракторах и автомобильном транспорте, что позволит экономить до 10-15 процентов потребления горюче-смазочных материалов;
внедрение на производственных участках сельскохозяйственного производства энергоэкономичных осветительных приборов (энергосберегающих ламп, светильников) с более высоким сроком службы и низким уровнем потребления электроэнергии;
перевод на дифференцированный учет электроэнергии, раздельный учет, перевод на ночной не пиковый режим работы;
расширение использования местных нетрадиционных видов топлива (энергии ветра, биогаза, вторичных ресурсов, мазута, опилы).
Установка электронных счетчиков топлива в салоне водителя и счетчиков расхода топлива в топливную магистраль даст возможность вести визуальный учет расхода топлива и контролировать потребление горючего. С помощью датчиков расхода топлива для наземных транспортных средств можно добиться максимальной экономии топлива.
Часть 4. Внедрение возобновляемых источников энергии.
Государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии включает комплекс мероприятий, направленных на создание условий, стимулирующих развитие использования возобновляемых источников для производства электрической энергии.
Повышение энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии, необходимое для надежного, устойчивого и долгосрочного энергообеспечения экономического развития района, способствует вовлечению инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую сферу.
Целевой показатель объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии определяется как доля производства электрической энергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, и ее потребления в совокупном объеме производства и потребления электрической энергии в районе.
На период до 2015 года планируется установить объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (энергия ветра) на 1,5 процента.
Применение энергетических установок, использующих энергию ветра, является приоритетным для удалённых территорий со слабо развитой инфраструктурой.
За указанный период планируется реализовать применение трех ветряных электростанции, общей мощностью до 18000 Вт на артезианских скважинах для обеспечения независимой электроэнергией электродвигателей марки ЭЦВ6-10-80.
Для бесперебойного электроснабжения насосного оборудования артезианской скважины мощностью 5,5 кВт, с годовым потреблением электроэнергии – 144,5 тыс.кВт (582,5 тыс.руб.) от возобновляемого источника энергии необходимо устройство ветроустановки типа EuroWind 7 – стоимостью 1250,0 тыс.руб., мощностью 7 кВт.
Таким образом, для установки трех ветряных электростанций необходимо 3750,0 тыс.руб.
Экономия затрат составит: 582,5 * 3шт. = 1747,5 тыс.руб./год
Срок окупаемости трех установок: 3750,0 / 1747,5 = 2,1 лет.
Раздел 4. Сроки (этапы) реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2020 год и осуществляется в три этапа.
Основные усилия I-го этапа (2010-2012 годы) сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в бюджетной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того на первом этапе предполагается до 2015 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии по отношению к уровню 2008 года, путем проведения энергообследования зданий с выявлением нецелесообразно использующих энергоресурсы, а также замены ламп накаливания на энергосберегающие.
На II-ом этапе (2012-2015 годы) планируется реализация по увеличению объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем.
III-ий этап основан на реализации нереализованных мероприятий и рассмотрение вопросов по внедрению возобновляемых источников энергии.
Раздел 5. Целевые показатели Программы
В соответствии с требованиями закона №261-РФ необходимо ежегодное снижение потребления бюджетными учреждениями, жилищным фондом и предприятиями энергоресурсов не менее чем на 3% в год. Исходные данные для расчета динамики целевых показателей эффективности муниципальной Программы энергосбережения в соответствии с постановлением правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г приведены в Приложении 3, на основании которых произведен расчет динамики эффективности программы (Приложение 4).
Раздел 6. Механизм реализации Программы и контроль
Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.
Реализация мероприятий программы предусматривает проведение комплексного энергетического обследования зданий (энергоаудита) с целью выявления их энергоэффективности в 2011 и 2012 годах.
Общее руководство и контроль по реализации Программы возлагается на Первого заместителя Главы Администрации Зимовниковского района С.И.Курчатова.
Отдел координации работы отраслей ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта и связи совместно с отделом экономики, прогнозирования, предпринимательства и торговли Администрации Зимовниковского района осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов;
подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами муниципальной власти Зимовниковского района по предоставлению субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории Зимовниковского района в рамках выполнения муниципальной целевой программы.
В дальнейшем для выполнения общепрограммных мероприятий создаётся комиссия Программы с наделением её соответствующими полномочиями. Комиссия в пределах своих полномочий осуществляет межсистемную координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, свод планов отдельных субъектов, контроль и анализ исполнения принятых решений. На время реализации первого этапа Программы функции комиссии Программы возлагаются на разработчиков настоящей программы.
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2010-2020 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.
Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.
На реализацию мероприятий Программы необходимо 49,85 млн. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств районного бюджета и внебюджетных источников в течение 2010-2015 г.