Смекни!
smekni.com

Математическое моделирование услуг Интернет (стр. 18 из 26)

- количество абонентов предприятия для услуг ADSL и ISDN соответственно;

- количество абонентов конкурентов;

- число субъектов, не имеющих компьютер, но имеющих потенциальную возможность его приобретения;

- коэффициент, зависящий от изменения тарифов анализируемого предприятия на услугу ADSL и влияющий на число реально имеющихся на сегодняшний день клиентов и отличный от нуля только в случае увеличения тарифов;

,
- аналогичные коэффициенты для конкурентов и услуги ISDN, соответственно;

- коэффициент, характеризующий скорость «компьютеризации» по области;

- временные задержки выведения услуг dial-up, ADSL, услуг конкурентов и ISDN на рынок соответственно;

- вероятность перехода клиентов с услуги dial-up на услуги ADSL и ISDN, и к конкурентам соответственно;

- вероятность перехода клиентов от предприятия с услуги ADSL к конкурентам и от конкурентов на услугу ADSL соответственно;

- вероятность перехода абонентов с услуги ADSL на услугу ISDN внутри анализируемого предприятия и наоборот;

- вероятность перехода клиентов от конкурентов на услугу ISDN и с услуги ISDN к конкурентам соответственно;

- прибыль;

- это доход, полученный за время
от
абонентов при среднем доходе от одного равном
;

- расходы за время
на оплату труда, оборудования и рекламу соответственно.

При моделировании данной услуги необходимо помнить, что как для конкурентной услуги ADSL, так и для монопольной услуги ISDN число потенциальных абонентов берется непосредственно из услуги коммутируемого доступа – dial-up. Так как у данной услуги есть конкуренты, нужно более продуманно вести политику предприятия. Ведь при существенном изменении условий внутри предприятия, которые будут не устраивать абонентов, это может сказаться на их уходе к конкурентам.

Последующим этапом, на мой взгляд, будет период оптимизации данной системы для услуги ADSL и сопоставление её с условиями рынка.

4.4 Расчет абонентской базы

К станционному оборудованию цифровой АТС одновременно можно подключить и абонентов ISDN и абонентов ADSL (рисунок 4.19).


Рисунок 4.19 – Структурная схема узла ТФОП и сети передачи данных связи.

С начала оказания услуги ISDN по февраль 2006 года число абонентов составляло 511 человек. Теперь попробуем посчитать, сколько оборудования нам надо закупить и на какую сумму с перспективой развития услуги в ближайшие 3 года.

Для простоты расчета, пусть число абонентов составляет 1000 человек. За это время предприятие должно подключить 489 абонентов. По разным районам города плотность населения разная, поэтому загруженность по АТС, которых в городе всего 6, тоже соответственно разная. Все АТС подразделяются на: АТС 520 (их в городе 3), АТС 630 (их 2) и одна АТС модификации 444.

Так как АТС 520 и 444 находятся в более оживленных районах города, то число абонентов, которые приходятся на эти АТС, будем брать с коэффициентом 0,4. Значит, на каждую из этих АТС приходится по 195,6 человек, на АТС 630 можно подключить 97,8 абонентов.

Зная, что на АТС 630 и 444 можно подключать платы ISDN только на 64 абонента, а на АТС 520 – на 32, приходим к выводу, что предприятию необходимо закупить 7 плат по 32 абонента и 6 плат по 64 абонента. Пусть предприятие закупит платы фирмы Siemens. Для покупки плат на 32 абонента марки “KX-TD50288 плата BRIISDN” стоимостью 50.025 руб. каждая, понадобиться 350.175 руб. Значит, для приобретения плат на 64 абонента марки “KX-TDA0288 плат 64-интерфейсов ISDNBRIS0 (2B+D)” стоимостью 173.400 руб. каждая, необходимо заплатить 1.040.400 руб. Поэтому, общая сумма для закупки оборудования для услуги ISDN на 3 года, составит 1.390.575 руб.

Проводя аналогичные рассуждения для услуги ADSL, и предполагая что число абонентов возрастет до 5000 получим, что необходимо выделить 9.836.225 руб. для покупки 175 DSLAM той же фирмы, марки “DAS-3216/RU 24 портовый маршрутизатор IP DSLAM (до 48 портов)” стоимостью 56.207 руб. каждый.

В результате, для того, чтобы число абонентов на подключение услуги ISDN составило 1000 человек, а на услугу ADSL – 5000 человек в течение последующих трех лет необходимо, чтобы предприятие выделило деньги на закупку оборудования в размере 11.226.800 руб.

5. Организационно – экономическая часть

5.1 Технико-экономическое обоснование проведения работы

В настоящее время уровень развития компьютерной техники и программного обеспечения позволяет создавать различные модели, в том числе и модели экономического прогнозирования для телекоммуникаций.

В данной работе были созданы математические модели на основе языка программирования пакета Matlab, выполняющие расчеты определенных экономических показателей.

Задачи разработчика состояли в следующем:

· выбрать/разработать математическую модель;

· выполнить компьютерную обработку данных.

Рынок телекоммуникационных услуг, и в том числе Интернет - услуг, стремительно развивается. Сильная конкуренция технологий, конкуренция операторов связи заставляет очень взвешенно относится к капитальным затратам на развитие сетей связи, к маркетинговой и тарифной политике. Путь « выживания », равнения на передовых уменьшает риск, но приводит к потери новых сегментов рынка и потери доходов. В связи с этим прогнозирование и моделирование процессов развития услуг становится необходимым.

Применение методов экономического прогнозирования телекоммуникационных услуг необходимо для оптимизации инвестиций, тарифной политики, позиционирования на рынке в условиях роста продаж, насыщения и последующего спада.

Реализованная математическая модель поможет менеджерам выявить сильные и слабые стороны предприятия и прогнозировать состояние рынка, что существенно облегчит процесс принятия решения, а также выбор стратегии.


5.2 Планирование работы

Проведение какого-либо исследования требует проведения тщательного планирования комплекса работ. Используем принцип сетевого планирования, который состоит в составлении графика процесса исследования и обеспечения возможности оценки текущего хода проектирования.

Перед построением графика составим перечень выполняемых работ, который представим в виде таблицы 5.1, с учетом того, что в процессе исследований заняты инженер и руководитель.

Для определения ожидаемой продолжительности работ tожид используем соотношение (28):

, (5.1)

где tmin – минимальная продолжительность работы,

tmax – максимальная продолжительность работы,

tв – наиболее вероятная по мнению экспертов оценка продолжительности работы.

Таблица 5.1 – Перечень основных работ по проектированию

№ п/п Наименование работы Код работы tmin, раб. дни tв, раб. дни tmax, раб. дни tожид, раб. дни
1 Согласование и утверждение ТЗ 0 – 1 3 4 8 5
2 Поиск литературы 1 – 2 5 6 10 7
3 Изучение методических указаний по БЖД 1 – 3 1 2 4 2
4 Выбор и обоснование модели (1) 2 – 4 1 2 3 2
5 Разработка вопросов БЖД 3 – 5 2 3 4 3
6 Составление списка необходимых данных 4 – 7 1 2 4 2
7 Сбор и анализ данных по рынку телекоммуникационных технологий 4 – 6 3 5 8 6
8 Сдача работы по БЖД 5 – 8 1 3 5 4
9 Сбор необходимых данных 7 – 8 4 5 7 6
10 Реализация модели (1) в Matlab 6 – 8 4 5 8 6
11 Разработка модели (2) 8 – 10 6 8 10 8
12 Изучение методических указаний по экономике 8 – 9 1 2 4 2
13 Сбор данных услуг ISDN и ADSL 10 – 11 4 5 9 6
14 Выполнение экономической части 9 – 12 2 3 5 3
15 Сбор необходимых данных 11 – 13 2 3 5 3
16 Сдача экономической части 12 – 14 3 5 7 5
17 Реализация модели (2) в Matlab 11 – 14 4 5 8 6
18 Анализ коэффициентов 13 – 14 1 2 3 2
19 Оформление ПЗ 14 – 15 6 7 9 8

Сетевой график выполнения работ построен по данным таблицы 5.1 и представлен на рис. 5.1.