Смекни!
smekni.com

Пути повышения производительности труда и его оплаты с оценкой их эффективности на примере ЗАО Куйбышевское (стр. 14 из 15)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 05 г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2005 12 31
Организация ЗАО «Куйбышевское» по ОКПО 03635785
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3920000046
Вид деятельности Сельское хозяйство по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО 67 16
частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) Пос. Бабушкино
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код по-
казателя
На начало отчетного года На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110
Основные средства 120 20153 19845
1 2 3 4
Незавершенное строительство 130 237 267
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 6 6
1 2 3 4
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 20159 19851
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 14288 23005
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 5183 9891
животные на выращивании и откорме 212 3584 3775
затраты в незавершенном производстве 213 5518 5653
готовая продукция и товары для перепродажи 214 3 18
товары отгруженные 215
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 168 208
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
240 4972 17137
в том числе покупатели и заказчики 241 3636 16464
Краткосрочные финансовые вложения 250 665
Денежные средства 260 368 556
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 19796 41571

БАЛАНС

300 39955 61422

Пассив
Код по-
казателя
На начало
отчетного периода
На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 14 14
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 9287 9288
Резервный капитал 430 588 1657
в том числе: резервы, образованные в соответствии
с законодательством
431 588 1657
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 21830 41539
Итого по разделу III 490 31719 52497
1 2 3 4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 6 6
1 2 3 4
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520 602 146
Итого по разделу IV 590 608 152
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 5263 6363
Кредиторская задолженность 620 2227 1892
в том числе: поставщики и подрядчики 621 2138 1812
задолженность перед персоналом организации 622 29 44
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 24 13
задолженность по налогам и сборам 624 5 2
прочие кредиторы 625 31 21
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
630 138 407
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 7628 8773
БАЛАНС 700 39955 61422
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 4040 4097
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 3651 3714
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
Земельные угодья 1010 4089 5008
Руководитель Почебут С. В. Главный Махова Т. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
« 08 » февраля 20 06 г.

Приложение 4