Бухгалтерский баланс
| на | 31 декабря | 20 | 05 | г. | Коды | ||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2005 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||
| Организация | ЗАО «Куйбышевское» | по ОКПО | 03635785 | ||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 3920000046 | ||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Сельское хозяйство | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ЗАО | 67 | 16 | ||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | Пос. Бабушкино | ||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 20153 | 19845 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 237 | 267 | ||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 20159 | 19851 | ||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 14288 | 23005 | ||||||||||||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5183 | 9891 | ||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 3584 | 3775 | ||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 5518 | 5653 | ||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 168 | 208 | ||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4972 | 17137 | ||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 3636 | 16464 | ||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 665 | |||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 368 | 556 | ||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 19796 | 41571 | ||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 39955 | 61422 | ||||||||||||||||||
| Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 9287 | 9288 | ||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 588 | 1657 | ||||||||||||||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 588 | 1657 | ||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 21830 | 41539 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 31719 | 52497 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 602 | 146 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 608 | 152 | ||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 5263 | 6363 | ||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 2227 | 1892 | ||||||||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 2138 | 1812 | ||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 31 | 21 | ||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 138 | 407 | ||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 7628 | 8773 | ||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 39955 | 61422 | ||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | 4040 | 4097 | ||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 3651 | 3714 | ||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||||||
| Земельные угодья | 1010 | 4089 | 5008 | ||||||||||||||||||
| Руководитель | Почебут С. В. | Главный | Махова Т. Н. | |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | 08 | » | февраля | 20 | 06 | г. |
Приложение 4