где ЗПпл – среднемесячная заработная плата работника в планируемом году, тыс. руб.;
ЗПтек - среднемесячная заработная плата работника в текущем году, тыс. руб.
Однако процент прироста средней заработной платы нам дан в исходных данных и равен 5%, поэтому мы его не рассчитываем.
Рассчитаем себестоимость единицы продукции в текущем году по формуле:
Для получения 100 рублей выручки в текущем году РУЭС необходимо затратить 85 рублей.
Рассчитаем планируемую себестоимость единицы продукции по формуле:
Планируется затратить 81,06 рублей для получения 100 рублей выручки, то есть на 3,94 рублей меньше, чем было затрачено в текущем году.
Рассчитаем уменьшение себестоимости единицы продукции по формуле:
Планируется снизить себестоимость единицы продукции на 4,64% по отношению к текущему году.
Рассчитаем рентабельность предприятия в текущем году по формуле:
В текущем году с каждого рубля затрат РУЭС получил 12,35% чистой прибыли.
Рассчитаем планируемую рентабельность предприятия по формуле:
Планируется с каждого рубля затрат получить 19,09% чистой прибыли. Таким образом, рентабельность предприятия по отношению к текущему году планируется увеличить на 6,74%.
Сведем в таблице 6 все рассчитанные показатели экономической эффективности производства, проведя подробный анализ планируемого изменения каждого из показателей по отношению к текущему году.
Таблица 6 - Система показателей экономической эффективности производства
| Показатели | Ед. изм. | Текущий год | Плани-руемый год | Изменение (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Объемные показатели, необходимые для расчета показателей эффективности: | ||||
| 1.1 Выручка (за вычетом косвенных налогов) | тыс. руб. | 299527 | 397546,4 | +98019,4 |
| 1.2 Затраты на производство и реализацию продукции | тыс. руб. | 254598 | 322242,57 | +67644,57 |
| 1.3 Чистая прибыль | тыс. руб. | 31450 | 61507,61 | +30057,61 |
| 1.4 Среднегодовая стоимость ОПФ | тыс. руб. | 762800 | 785699,17 | +22899,17 |
| 1.5 Среднесписочная численность работников | чел. | 57 | 56 | -1 |
| 2 Показатели эффективности использования ОПФ: | ||||
| 2.1 Коэффициент фондоотдачи | руб. | 0,39 | 0,51 | +0,12 |
| 2.2 Коэффициент фондоёмкости | руб. | 2,55 | 1,98 | -0,57 |
| 2.3 Коэффициент фондовооруженности | тыс.руб/ чел. | 13382,46 | 14030,34 | +647,88 |
| 2.4 Коэффициент абсолютной экономической эффективности (рентабельность основных фондов) | % | 4,12 | 7,83 | +3,71 |
| 3 Показатели эффективности труда: | ||||
| 3.1 Производительность труда | тыс.руб./ чел. | 5254,86 | 7099,04 | +1844,18 |
| 3.2 Процент прироста производительности труда | % | - | 35,09 | - |
| 3.3 Процент прироста средней заработной платы | % | - | 5 | - |
Продолжение таблицы 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4Обобщающие показатели эффективности производства | ||||
| 4.1 Себестоимость единицы продукции (100 рублей выручки) | руб. | 85 | 81,06 | -3,94 |
| 4.2 Процент снижения себестоимости единицы продукции | % | - | 4,64 | - |
| 4.3 Уровень рентабельности предприятия | % | 12,35 | 19,09 | +6,74 |
Деятельность предприятия по плану принесет 397545,4 тыс. руб. выручки, что на 98019,4 тыс. руб. больше, чем в текущем году. Чистая прибыль РУЭС после всех выплат по плану составит 61507,61 тыс. руб., а это на 30057,61тыс. руб. больше, чем в текущем году. В тот же самый период будет происходить техническое перевооружение предприятия: устаревшее и вышедшее из строя оборудование будет списываться, а новое вводиться в эксплуатацию, что тем самым даст увеличение фондоотдачи на 0,12 руб., а также позволит снизить фондоемкость на 0,57 руб.
Также необходимо отметить значительное снижение себестоимости 100 руб. выручки – на 4,64%. А если при этом обратить внимание на прирост производительности труда на 35,09%, то становится ясен рост чистой прибыли РУЭС на 30057,61тыс.руб.
Уровень рентабельности предприятия, таким образом, повышаем на 6,74% относительно текущего года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполняя данную курсовую работу, мы рассчитали основные экономические показатели на планируемый и текущий год, характеризующие эффективность производства РУЭС. Также при выполнении курсовой работы были закреплены и обобщены теоретические знания по курсу «Экономика предприятия», развиты практические навыки расчета основных экономических показателей, которые характеризуют эффективность производства.
В процессе курсовой работы были рассчитаны следующие показатели: доходы от основной деятельности предприятия, среднесписочная численность работников, среднегодовая стоимость ОПФ, затраты на производство и реализацию продукции, прибыль и рентабельность ОПФ и предприятия, также другие экономические показатели предприятия на планируемый год. В ходе выполнения курсовой работы были четко закреплены все практические навыки.
Мы видим из таблицы 6, что в планируемом году показатели эффективности производства улучшились. В результате использования 1 руб. стоимости основных фондов, предприятием по плану будет получено 0,51 руб. выручки. Т.е. по-сравнению с текущим годом эта цифра увеличится на 0,12 руб. Также необходимо отметить в то же время снижение фондоемкости на 0,57 руб., т.е. для получения 1 руб. выручки по плану предприятию уже необходимо будет использовать 1,98 руб. стоимости основных фондов. А для получения 100 руб. выручки по плану РУЭС затратит 81,06 руб., что на 3,94 руб. меньше, чем в текущем году. На каждого работника РУЭС по плану будет приходиться 14030,34 тыс. руб. стоимости ОПФ, что на 647,88 тыс. руб. больше, чем в текущем году. Деятельность каждого работника РУЭС в планируемом году принесет предприятию 7099,03 тыс. руб. выручки, т.е. эта цифра вырастет на 1844,18 тыс. руб. относительно текущего года. С каждого рубля стоимости ОПФ предприятие получит 7,83% чистой прибыли, что на 3,71% больше, чем в текущем году. С каждого рубля затрат на производство и реализацию продукции РУЭС по плану получит 19,09% чистой прибыли, которая вырастет на 6,74% относительно текущего года. Снижение себестоимости100 руб. продукции относительно текущего года составит 4,64%. А прирост производительности труда по-сравнению с текущим годом составит 35,09%.
Данный расчет курсовой работы является рациональным и отвечает всем требованиям постоянного повышения эффективности деятельности предприятия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.
2. Закон Республики Беларусь «О связи».// НЭГ, 1994, № 46.
3. Закон «О предприятиях в Республике Беларусь».// НЭГ, 1993, № 13 – 14.
4. Н.Г. Плетенкина. Экономика в отрасли связи. Курс лекций. Часть 1. – Вт. ВГКС: 2004. – 86 с
5. Положение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. // НЭГ, 2003, № 20.
6. Срапионов О.С., Демина Е.В., Свистельников Г.А. и др. Экономика, организация и планирования производства во всех подотраслях связи. – М.: Радио и связь, 1989-416 с.
7. Экономика предприятия: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.
8. Экономика связи. / Под ред. О.С. Срапионова. – М.: радио и связь. 1992.– 320 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходные данные для расчета курсовой работы
Таблица А1
| Наименование показателей | Ед.изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Доходы от услуг связи в текущем году | ||
| 1.1 Междугородная телефонная связь | тыс.руб. | 350561 |
| 1.2 Городская телефонная связь | тыс.руб. | 202254 |
| 1.3 Сельская телефонная связь | тыс.руб. | 67587 |
| 1.4 Телеграфная связь | тыс.руб. | 35254 |
| 1.5 Радиофикация | тыс.руб. | 32258 |
| 1.6 Другие виды электросвязи | тыс.руб. | 45259 |
| 2 Панируемый прирост доходов | ||
| 2.1 Междугородная телефонная связь | % | 15 |
| 2.2 Городская телефонная связь | % | 18 |
| 2.3 Сельская телефонная связь | % | 1.5 |
| 2.4 Телеграфная связь | % | 8.5 |
| 2.5 Радиофикация | % | - |
| 2.6 Другие виды электросвязи | % | 10.5 |
| 3 Планируемая выручка от реализациипродукции др.видов деятельности | тыс.руб | 84695 |
| 4 Число работников на начало планируемого года | чел | 72 |
| 5 Планируемое увеличение численностиработников | чел | 4 в мае |
| 6 Планируемое уменьшение численностиработников | чел | 3 в 4 кв. |
| 7 Балансовая стоимость ОПФ на началопланируемого года | ||
| 7.1 Здания | тыс.руб. | 520426 |
| 7.2 Машины и оборудование | тыс.руб | 420541 |
| Продолжение таблицы А1 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 7.3 Передаточные устройства | тыс.руб | 499254 |
| 7.4 сооружения | тыс.руб | 25785 |
| 7.5 Транспортные средства | тыс.руб | 55364 |
| 7.6 Прочие | тыс.руб | 9857 |
| 8 Ввод в эксплуатацию основных фондов впланируемом году | ||
| 8.1 Здания | тыс.руб | - |
| 8.2 Машины и оборудование | тыс.руб | 5850 в июне |
| 8.3 Передаточные устройства | тыс.руб | 5250 время не пла нир. |
| 8.4 Сооружения | тыс.руб | - |
| 8.5 Транспортные средства | тыс.руб | - |
| 8.6 Прочие | тыс.руб | 654 в марте |
| 9 Выбытие из эксплуатации основных фондовв планируемом году | ||
| 9.1 Здания | тыс.руб | 2000 в сентябре |
| 9.2 Машины и оборудование | тыс.руб | - |
| 9.3 Передаточные устройства | тыс.руб | - |
| 9.4 Сооружения | тыс.руб | 6540 в ноябре |
| 9.5 Транспортные средства | тыс.руб | - |
| 9.6 Прочие | тыс.руб | - |
| 10 Срок полезного использования ОПФ | ||
| 10.1 Здания | лет | 50 |
| 10.2 Машины и оборудование | лет | 11 |
| 10.3 Передаточные устройства | лет | 17 |
| 10.4 Сооружения | лет | 20 |
| 10.5 Транспортные средства | лет | 25 |
| 10.Прочие | лет | 9 |
| Продолжение таблицы А1 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 11 Средняя месячная заработная плата | руб | 320000 |
| 12 Планируемый темп роста среднейзаработной платы | % | 105,0 |
| 13 Материальные затраты на 100 руб.выручки в текущем году | ||
| 13.1 Материалы и запчасти | руб | 3.62 |
| 13.2 Электроэнергия | руб | 5.24 |
| 13.3 Топливо | руб | 1.23 |
| 14 Процент снижения материальных затратна 100 руб. выручки в планируемом году | ||
| 14.1 Материалы и запчасти | % | 2.5 |
| 14.2 Электроэнергия | % | 4.5 |
| 14.3 Топливо | % | 1.0 |
| 15 Ставка отчислений в инновационный фонд | % | 11 |
| 16 Льготируемая прибыль в планируемом году (в процентах от балансовой прибыли) | % | 15 |
| 17 Операционная прибыль в планируемом году | тыс.руб | 3150 |
| 18 Налог на недвижимость в планируемом году | тыс.руб | 650 |
| 19 НДС в планируемом году | тыс.руб | 115452 |
| 20 Выручка в текущем году(за вычетом косвенных налогов) | тыс.руб | 430520 |
| 21 Затраты на производство и реализациюпродукции в текущем году | тыс.руб | 400850 |
| 22 Чистая прибыль в текущем году | тыс.руб | 21520 |
| 23 Среднегодовая стоимость ОПФ втекущем году | тыс.руб | 1531227 |
| 24 Среднесписочная численность работниковв текущем году | чел | 72 |