Руководитель _________ Главный бухгалтер _________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"20" марта 2007г.
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────┐
за год_2006 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │07│ 03│20│
├──┴───┴──┤
Организация ООО «Домоцентр-розница»
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │2225004257
├─────────┤
Вид деятельности оптовая и розничная торговля ОКВЭД │ 26.61 │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/частная _____│ 65│ 16 │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
| Показатель | За отчет- ный период | За анало- гичный период предыду- щего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 25703 | 23941 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 26136 | 20718 | |
| Валовая прибыль | -433 | 3223 | |
| Коммерческие расходы | |||
| Управленческие расходы | |||
| Прибыль (убыток) от продаж | -433 | 3223 | |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | |||
| Проценты к уплате | 911 | 577 | |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | |
| Прочие доходы | 4471 | 6769 | |
| Прочие расходы | 2581 | 4037 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 546 | 5378 | |
| Отложенные налоговые активы | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 9 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 537 | 5337 | |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | - | - | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании | |||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
| Отчисления в оценочные резервы | |||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"_20 марта _______ 2007 г.
Приложение 3.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на 1 января 2006 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │06│03 │20
├──┴───┴──┤
Организация ООО «Домоцентр-розница» __ по ОКПО │ 13966618│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │2225004257
Вид деятельности оптовая и розничная торговля ОКВЭД│ 26.61│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
Частная _________________________ по ОКОПФ/ОКФС │65 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
┌───────────┐
Дата утверждения │ 20.03.2006│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
| АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | - | - | |
| Основные средства | 120 | - | 50908 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | - | 50908 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | - | 15222 | |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 940 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 14282 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | 831 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 3346 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | 3346 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | - | 43 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | - | 19442 |
| БАЛАНС | 300 | - | 70350 |
| ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | - | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | |
| Добавочный капитал | 420 | - | 48109 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 440 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | 925 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | - | 49634 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | - | 6501 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 6501 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | - | 4500 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | - | 7093 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | - | 5480 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 445 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 828 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 340 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 2622 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | - | 14215 |
| БАЛАНС | 700 | - | 70350 |
Cправка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| Арендованные основные средства | 910 |
| в том числе по лизингу | 911 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
| Износ жилищного фонда | 970 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель _________ Главный бухгалтер _________