Смекни!
smekni.com

Анализ производственнохозяйственной деятельности РУП Завод полупроводниковых приборов ЗППП НПО Интеграл (стр. 1 из 2)

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджмента

РЕФЕРАТ

На тему:

«Анализ производственно-хозяйственной деятельности «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ (ЗППП)» НПО «ИНТЕГРАЛ»»

МИНСК, 2009

Основные показатели производственно-финансовой деятельности УП «ЗППП», необходимые для краткого анализа, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Показатели производственно-финансовой деятельности УП «ЗППП»

Наименование реквизита Ед. изм. 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
1.Объем производства продукции без налогов из выручки:
в фактических ценах отчетного года млн. р. 52 042 53 701,6 61 600
в сопоставимых ценах млн. р. 50 532 55 751 59 710
в % к соответствующему периоду прошлого года (для сопоставимых цен) % 108,8 107,5 107,1
2.Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах млн. р. 51 824 54 112 62 200
3.Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией % 100,4 98,3 101
4.Запасы готовой продукции без налогов с выручки в фактических ценах на конец отчетного периода млн. р. 8 778,4 8 889,8 10 215
5.Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в фактических ценах мес. 2,02 1,99 1,99
6.Рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года % 107 98,3 104,6
7.Объем производства ТНП млн. р. 3 153 3 810 4 070
в % к соответствующему периоду прошлого года % 102,8 122 107,9
8.Сальдо внешней торговли тыс. у.е. 12 998,8 12 006,4 -7710
9.Темп роста сальдо % 128,1 92,8 -
10.Объем экспорта товаров и услуг тыс. у.е. 20 470,2 21 352,7 22 760
11.Темп роста экспорта % 116,5 104,3 106,6
12.Объем импорта товаров и услуг тыс. у.е. 7 531,4 9 346,3 30 740
13.Темп роста импорта % 106,1 124,2 328,9
14.Среднесписочная численность за последний месяц отчетного периода ППП чел. 3 152 3 145 2 749
15.Средняя з/п по последнему месяцу отчетного периода ППП тыс. р. 452 485 604
16.Тарифная ставка 1 разряда тыс. р. 66 80 96
17.Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) млн. р. 60 477 54 761 66 407
18.Удельный вес средств, поступивших на счета в объеме выручки % 80,4 79,1 88
19.Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки % 19,6 2,2 3,0
20.Затраты на производство и сбыт реализованной продукции (товаров, работ, услуг) млн. р. 51 341 47 157 57 570
21.Прибыль от реализации продукции млн. р. 1 997 3 559 4 030
22.Чистая прибыль млн. р. 0 395 2 030
23.Рентабельность реализованной продукции % 3,9 7,5 7,0
24.Дебиторская задолженность, всего млн. р. 16 355 20 301 11 142
25.Просроченная свыше 3-х месяцев млн. р. 1 714 1 662 557
26.Удельный вес в общем объеме % 10,5 8,2 5,0
27.Кредиторская задолженность, всего млн. р. 6 852 6 033 7 455
–поставщикам за товары, работы, услуги млн. р. 5 186 3 505 5 000
–по отчислениям в бюджет млн. р. 478 1 147 816
–внебюджетным фондам млн. р. 380 422 340
28.Из общей кредиторской задолженности:
–просроченная свыше 3-х месяцев млн. р. 568 160 -
–удельный вес в общем объеме % 8,3 2,7 -
29.Соотношение задолженности к среднемесячной выручке:
–дебиторской % 324,5 444,9 201,3
–кредиторской % 136 132,2 134,7
30.Задолженность по кредитам банков, всего млн. р. 13 779 11 291 72 408
–по долгосрочным кредитам млн. р. 7 621 7 975 67 908
–по краткосрочным кредитам млн. р. 6 158 3 316 4 500
31.Коэффициент текущей ликвидности (NR>=3) коэф. 2,77 3,99 3,4
32.Коэффициент обеспеченности собственными средствами (NR>=3) коэф. 0,347 0,352 0,350
33.Коэффициент восстановления платежеспособности 1,658 1,885 1,780

В целом анализ табл. 1 показывает следующие позитивные и негативные тенденции в работе предприятия:

Положительные тенденции:

1. Рост объемов производства (здесь и далее – по сравнению с 1994 г.).

2. Рост объемов продаж.

3. Рост производительности труда.

Причины, сдерживающие развитие предприятия:

1. Неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках электронных компонентов.

2. Падение цен на мировом рынке практически по всем группам изделий.

3. Недостаток собственных оборотных средств.

4. Низкий платежеспособный спрос со стороны потенциальных потребителей продукции.

5. Большой износ фондов.

Проблемы, требующие решения в 2007 г.:

1. Замена устаревшего оборудования.

2. Освоение новых технологий.

3. Сокращение сроков освоения новых изделий.

4. Повышение качества и конкурентоспособности изделий.

5. Освоение новых рынков, наращивание объемов продаж.

В частности, объем производства продукции без налогов из выручки в фактических и сопоставимых ценах приведен в строках 1 табл. 2.2. Анализ объема производства показывает, что данный объем устойчиво растет по годам примерно на 7-8%. Однако, учитывая стоящие перед заводом задачи (замена устаревшего оборудования, освоение новых технологий и др.), а также сравнительно низкий уровень средней зарплаты (604 000 р. в 2008 г., тогда как средняя зарплата по Минску составляла 900 000 р.), указанный рост объема производства является недостаточным.

Характеристика транспортного цеха УП «ЗППП»

Транспортный цех УП «ЗППП» входит в состав транспортно-складского производства предприятия.

Транспортно-складское производство УП «ЗППП»:

Транспортно-складское производство без права юридического лица (далее ТСП) – организовано приказом генерального директора НПО «Интеграл» от 1997.01.30 N 50 из подразделений УП «Завод полупроводниковых приборов» в соответствии с действующим законодательством и Уставом предприятия.

ТСП является структурным подразделением предприятия и курируется заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. ТСП возглавляет начальник ТСП, который подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по коммерческим вопросам.

Начальник ТСП непосредственно осуществляет руководство всей деятельностью данного подразделения на основе единоначалия.

ТСП самостоятельно, в пределах планов, утвержденных предприятием, планирует деятельность своих структурных подразделений.

Все услуги: материально-техническое, юридическое обеспечение, приобретение необходимого оборудования, энергообеспечение, обслуживание занимаемых площадей, ремонт, монтажно-строительные работы, обеспечение услугами вычислительной техники, аттестация рабочих мест, кадровый учет, социально-бытовые и другие услуги оказываются соответствующими структурными подразделениями УП «ЗППП».

Основными задачами транспортно-складского производства являются:

1. Участие в реализации политики предприятия в области качества и охраны окружающей среды.

2. Предоставление транспортных услуг всеми видами подвижного состава всем структурным подразделениям УП «ЗППП», предприятиям НПО «Интеграл», сторонним организациям и частным лицам по тарифам, утвержденным УП «ЗППП».

3. Производство работ по приемке, разгрузке, складированию, хранению и отправке продукции и грузов в адрес заводов-потребителей по ценам, утвержденным УП «ЗППП».

4. Осуществление сбора, сортировки, отправки на переработку вторсырья, отходов ЛВЖ и других промышленных отходов.

5. Разработка и внедрение мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

6. Организация хранения отходов и химических материалов в установленных местах без нанесения ущерба окружающей среде, содержание производственных площадей в соответствии с санитарными нормами и правилами.

7. Организация сбора, учета, сортировки, хранения, регенерации, обезвреживания и вывоза промышленных отходов (в том числе органические растворители, горюче-смазочные материалы, люминисцентные лампы).

8. Осуществление контроля выбросов отработанных газов бензиновых и дизельных двигателей автотранспорта на соблюдение предельно-допустимых нормативов содержания вредных веществ и регулировки систем подачи топлива в соответствии с требованиями нормативов и правил по ООС.

Структура транспортно-складского производства приведена в прил. 2. В нее входят:

1. Планово-экономическое бюро.

2. Транспортный цех.