Смекни!
smekni.com

Совершенствование финансово-экономического состояния предприятия в сфере повышения качества жили (стр. 6 из 6)

на 2007 год Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация МУП «Коммунальщик» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110
Основные средства 120 9592 14149
Незавершенное строительство 130 4724 1278
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 14316 15427
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1462 2663
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1441 2632
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 21 51
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 3564 3266
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 11837 9046
в том числе покупатели и заказчики 241 9732 5927
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 225 754
Прочие оборотные активы 270 15 24
Итого по разделу II 290 17103 15773
БАЛАНС 300 31419 31200
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 100 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 7943 11067
Резервный капитал 430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5459 3473
Итого по разделу III 490 2584 7694
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
Итого по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 2481 800
Кредиторская задолженность 620 23462 22284
в том числе: поставщики и подрядчики 621 20899 19283
задолженность перед персоналом организации 622 324 552
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 579 223
задолженность по налогам и сборам 624 270 1221
прочие кредиторы 625 1390 1005
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640 2892 422
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 28835 23506
БАЛАНС 700 31419 31200
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940 307
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990