Смекни!
smekni.com

Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия (стр. 10 из 11)

ПАССИВ Код стр. На начало года На конец года
1 2 3 4
Уставной капитал (85) 410
Добавочный капитал (87) 420 15758,5 48028,5
Резервный капитал (86) 430 -928,3
в том числе:
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 -928,3
Фонды накопления (88) 440
Фонд социальной сферы (88) 450
Целевые финансирование и поступления (96) 460
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470
Нераспределенная прибыль отчетного года 480 х
ИТОГО по разделу IV 490 14830,2 48028,5
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95) 510
В том числе:
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511
Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512
Прочие долгосрочные пассивы 520
ИТОГО по разделу V 590
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90, 94) 610
в том числе:
Кредиты банков 611
Прочие займы 612
Кредиторская задолженность 620 4713,4 14360,4
в том числе:
Поставщики и подрядчики (60, 76) 621 399,5 230,8
Векселя к уплате (60) 622
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 3581,1 10771,0
по оплате труда (70) 624 646,3 1015,4
по социальному страхованию и обеспечению (69) 625 -185,6 1785,6
Задолженность перед бюджетом (68) 626 248,9 407,3
Авансы полученные (64) 627
Прочие кредиторы 628 23,2 150,3
Расчеты по дивидендам (75) 630
Доходы будущих периодов (83) 640
Фонды потребления (88) 650
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660
Прочие краткосрочные пассивы 670 35630,7 -
ИТОГО по разделу VI 690 40344,1 14360,4
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 699 55174,3 62388,9

Руководитель Главный бухгалтер

Приложение Б:

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 5407122330

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2000г.Организация ОАО "СЭС"Отрасль (вид деятельности) СвязьОрганизационно-правовая форма ОАООрган управлениягосударственным имуществомЕдиницы измерения: руб.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по ОКПО

по СОЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ
0710002
1158714
52300
0
0

Таблица В.1 - Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогичный период прошлого года
1 2 3 4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

243243

256830

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 20 148687 145090
Коммерческие расходы 30
Управленческие расходы 40 17236 14664
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) 50 77320 97076
Проценты к получению 60 417 879
Проценты к уплате 70
Доходы от участия в других организациях 80 57
Прочие операционные доходы 90 56799 6043
Прочие операционные расходы 100 187872 18330
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) 110 -53336 85725
Прочие внереализационные доходы 120 6547 33808
Прочие внереализационные расходы 130 20185 9488
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) 140 -66974 110125
Налог на прибыль 150 38142
Отвлеченные средства 160 2039 11220
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) 170 -69013 60763

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 2466003152

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2000г.Организация ОАО "СЭС"Отрасль (вид деятельности) СвязьОрганизационно-правовая форма ОАООрган управлениягосударственным имуществомЕдиницы измерения: тыс. руб.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по ОКПО

по СОЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ
0710002
2000 01 01
3590
52300
47
01161283
0372

Таблица В.2 - Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогичный период прошлого года
1 2 3 4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

631677947

565971320

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 20 539528357 461825838
Коммерческие расходы 30 7842394 6932888
Управленческие расходы 40
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) 50 84307196 92855894
Проценты к получению 60 382647 192124
Проценты к уплате 70
Доходы от участия в других организациях 80 44015 246965
Прочие операционные доходы 90 1670562 553240
Прочие операционные расходы 100 25997798 24838539
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) 110 60406622 69012414
Прочие внереализационные доходы 120 5591713 9943116
Прочие внереализационные расходы 130 1312591 550946
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) 140 64685744 78404584
Налог на прибыль 150 15117761 16273971
Отвлеченные средства 160 3667305 1500552
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) 170 45900678 60630061

Руководитель Главный бухгалтер