Ценовая политика предприятия полностью зависит от цены приобретенного сырья, для производства электрической энергии и тепла. Динамика тарифов показывает период, когда изменялись цены на сырье (Рис. 1.2).
Рис. 1.2. Динамика тарифов на произведенную продукцию ГП
Для полного представления о ценах на производимую тепло и электроэнергию на ГП «Северодонецкая ТЭЦ», рассмотрим цены на аналогичных предприятиях Украины (Табл. 1.6).
Таблица 1.6
Уровень цен на продукцию предприятия по сравнению с конкурентами
Наименование продукта | Северодонецкая ТЭЦ, грн | Лисичанская ТЭП, грн | Цена продукции предприятия в % к цене продукции предприятия-конкурента, грн |
Электроэнергия | 11,98 х100кВт | 14,02х100кВт | 85,45 |
Теплоэнергия | 54,26 /Гкал | 61,0/Гкал | 88,95 |
Т.к. основным потребителем как электрической, так и тепловой является «Северодонецкое объединение «Азот», цена на поставляемое сырье ниже, чем для Лисичанской ТЭП, поэтому имеется разница, поэтому ГП «Северодонецкая ТЭЦ» является конкурентоспособным предприятием на местном рынке.
3.Анализ объема производства и реализации продукции
Анализ начнем с изучения динамики валовой и товарной продукции. С этой целью анализируются показатели выпуска продукции за ряд лет.
В ходе анализа выявляются закономерности и тенденции в изменении объемов производства и реализации, наличие сезонности и цикличности спроса на продукцию.
Таблица 1.7 Динамика товарной (валовой) продукции | ||
Год | Товарная продукция в текущих ценах, тыс.грн. | Реализация продукции в текущих ценах, тыс.грн. |
2003 | 0 | |
2004 | 0 | |
2005 | 106124 | 106124,20 |
2006 | 90473 | 90473,00 |
У нас даны показатели динамики товарной продукции за два года(2005 и 2006 года) Табл. 1.7. Проведем анализ динамики товарной продукции (Табл. 1.8).
Таблица 1.8 Динамика товарной (валовой) продукции
Год | Товарная продукция в сопоставимых ценах, грн. | Темпы роста, % | |
базисные | цепные | ||
2005 | 106124,2 | ||
2006 | 90473,0 | -14 | -10 |
Далее необходимо оценить степень выполнения плана по производству и реализации продукции и сравнить достигнутые результаты с предшествующим годом (табл. 1.10).
Таблица 1.9 Оценка степени выполнения плана по производству и реализации продукции и сравнение достигнутых результатов с предшествующим годом | |||||
Показатели | Предшествующий год | Отчетный год | |||
в текущ. ценах, тыс. грн. | в сопоставим. Ценах, тыс. грн. | План | Факт | ||
1.Объем производства, | |||||
в т.ч. | |||||
Электроэнергия | 70090,8 | 78501,70 | 76628,5 | 54402 | |
Теплоэнергия | 36033,4 | 40357,41 | 35142,9 | 36071 | |
Всего: | 106124 | 118859,1 | 111771,4 | 90473 | |
2. Объем реализации | |||||
в т.ч. | |||||
Электроэнергия | 70090,8 | 78501,7 | 76628,5 | 54402 | |
Теплоэнергия | 36033,4 | 40357,41 | 35142,9 | 36071 |
Из анализа (Табл. 1.10) можно сделать следующие выводы :
Производственный план по предприятию ГП «Северодонецкая ТЭЦ» за отчетный год не выполнен.Единственное перевыполнение плана по производству и реализации тепловой энергии на 2,6% по отношению к плану. Невыполнение плана связано со многими причинами на предприятии:
1. Увеличение стоимости на сырье для производства ;
2. В связи с подорожанием тарифов сократилось потребление на электроэнергию и тепловую энергию.
Таблица 1.10
Оценка степени выполнения плана по производству и реализации продукции и сравнение достигнутых результатов с предшествующим годом
Показатели | Предшествующий год | Отчетный год | Отклонение от предшеств. года | |||||||
в текущ. ценах, тыс. грн | в сопос-тавим. ценах, тыс. грн | План | Факт | Отклонение от плана | в текущих ценах | в сопоставимых ценах | ||||
тыс. грн. | % | тыс. грн. | % | тыс. грн. | % | |||||
Объем производства: в т.ч. | ||||||||||
Электроэнергия | 70090,8 | 78501,7 | 76628,5 | 54402 | -22226,5 | -29 | -15688,8 | -22 | -24099,7 | -30,6 |
Теплоэнергия | 36033,4 | 40357,41 | 35142,9 | 36071 | 928,1 | 2,6 | 37,6 | 0,1 | -4286,41 | -10,6 |
Всего | 106124,2 | 118859,1 | 111771,4 | 90473 | -21298,4 | -19 | -15651,2 | -14,7 | -28386,1 | -23,9 |
Объем реализации: в т.ч. | ||||||||||
Электроэнергия | 70090,8 | 78501,7 | 76628,5 | 54402 | -22226,5 | -29 | -15688,8 | -22 | -24099,7 | -30,6 |
Теплоэнергия | 36033,4 | 40357,41 | 35142,9 | 36071 | 928,1 | 2,6 | 37,6 | 0,1 | -4286,41 | -10,6 |
Всего | 106124,2 | 118859,1 | 111771,4 | 90473 | -21298,4 | -19 | -15651,2 | -14,7 | -28386,1 | -28386,1 |
Ассортимент выпускаемой продукции ГП «Северодонецкая ТЭЦ» невелик. Основные виды продукции : электроэнергия и теплоэнергия.
Проведем анализ выполнения плана по ассортименту (Табл.1.11 и 1.12).
Таблица 1.11 Выполнение плана по ассортименту | ||||
Вид продукции | Выпуск продукции, тыс. грн. | |||
Предшествующий год | Отчетный год | |||
план | факт | план | факт | |
Электроэнергия | 71124,3 | 70090,8 | 76628,5 | 54402 |
Теплоэнергия | 36374 | 36033,4 | 35142,9 | 36071 |
Итого: | 107498 | 106124,2 | 111771,4 | 90473 |
Таблица 1.12 Выполнение плана по ассортименту
Ассорти-мент | Выпуск продукции, тыс.грн. | Выполнение плана, % | Товарная продукция, зачтенная в выполнение плана по ассортименту, тыс.грн. | |
план | факт | |||
Электроэнергия | 76628,5 | 54402 | -29 | 54402 |
Теплоэнергия | 35142,9 | 36071 | 2,6 | 36071 |
Итого: | 111771,4 | 90473 | -19 | 90473 |
Невыполнение плана, как уже было сказано, связано в первую очередь с удорожанием сырья и материалов на рынке, устаревшим оборудованием и снижением потребительского спроса на продукцию предприятия, а предприятие в свою очередь не может работать «на склад».
Выполнить план по структуре – значит сохранить в фактическом выпуске продукции запланированные соотношения отдельных ее видов. Изменение структуры производства оказывает большое влияние на экономические и финансовые показатели предприятия (объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость, прибыль, рентабельность и т.д.). Анализ выполнения плана по структуре товарной продукции осуществляется с помощью табл.1.13.
Таблица 2.8
Виды продукции | Выпуск продукции, тыс.грн. | Структура продукции, % | Фактический выпуск при плановой структуре, тыс.грн. | Изменение объема продукции от изменения структуры | Засчитывается в выполнение плана по структуре | ||
план | факт | план | факт | ||||
Электроэнергия | 76628,5 | 54402 | 68,6 | 60,1 | 61521,64 | -7119,64 | 54402 |
Теплоэнергия | 35142,9 | 36071 | 31,4 | 39,9 | 28951,36 | 7119,64 | 28951,36 |
Итого | 111771,4 | 90473 | 100 | 100 | 90473 | 0 | 83353,36 |
Как видим из анализа выполнения плана по структуре: выполнение плана по электроэнергии не выполнено, а выполнение плана по структуре теплоэнергии перевыполнено, что соответственно существенно отразилось на прибыли предприятия, себестоимости продукции и т.д.
Анализ ритмичности выпуска продукции ГП «Северодонецкая ТЭЦ» выполним согласно данных приведенных в Таблицах 1.14, 1.15.
Анализ ритмичности выпуска электроэнергии | ||||||||
Декады | Выпуск продукции, тыс.грн. | |||||||
Предшествующий год | Отчетный год | |||||||
план | факт | план | факт | |||||
Январь | 5200 | 5774,6 | 6250,4 | 7562,1 | ||||
Февраль | 5850 | 5253,3 | 6302,4 | 7633,6 | ||||
Март | 5200 | 5843,5 | 7605 | 7607,6 | ||||
Апрель | 5200 | 5618,6 | 5066,1 | 5123,3 | ||||
Май | 6428,5 | 4855,5 | 5330 | 4127,5 | ||||
Июнь | 3900 | 4594,2 | 6410,3 | 2518,1 | ||||
Июль | 5200 | 4758 | 3914,3 | 1323,4 | ||||
Август | 5200 | 5051,8 | 7546,5 | 0 | ||||
Сентябрь | 5155,8 | 5210,4 | 8060 | 0 | ||||
Октябрь | 7410 | 6882,2 | 6260,8 | 345,8 | ||||
Ноябрь | 7410 | 8056,1 | 7252,7 | 4422,6 | ||||
Декабрь | 8970 | 8192,6 | 6630 | 6484,4 | ||||
Итого | 71124,3 | 70090,8 | 76628,5 | 47148,4 | ||||
Таблица 1.15 | Анализ ритмичности выпуска теплоэнергии | |||||||
Декады | Выпуск продукции, тыс.грн. | |||||||
Предшествующий год | Отчетный год | |||||||
план | факт | план | факт | |||||
Январь | 5200 | 6058 | 3900 | 4368 | ||||
Февраль | 4550 | 5233,8 | 3315 | 4192,5 | ||||
Март | 3900 | 5070 | 2925 | 3815,5 | ||||
Апрель | 2340 | 2564,9 | 1631,5 | 2425,8 | ||||
Май | 1300 | 1329,9 | 1268,8 | 1272,7 | ||||
Июнь | 1430 | 1530,1 | 1575,6 | 1383,2 | ||||
Июль | 1300 | 1409,2 | 2580,5 | 1280,5 | ||||
Август | 2548 | 1262,3 | 2567,5 | - | ||||
Сентябрь | 2366 | 1284,4 | 2574 | - | ||||
Октябрь | 2080 | 2150,2 | 1690 | 1194,7 | ||||
Ноябрь | 3770 | 3803,8 | 5330 | 6526 | ||||
Декабрь | 5590 | 4336,8 | 5785 | 7035,6 | ||||
Итого | 36374 | 36033,4 | 35142,9 | 33494,5 |
Для оценки ритмичности выпуска продукции рассчитывается коэффициент ритмичности, который определяется отношением фактического (но не выше планового задания) выпуска продукции (
) к плановому выпуску ( ).