Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 89843 | 89843 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |
Добавочный капитал | 420 |
Резервный капитал | 430 |
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (12086) | (8129) |
Непокрытый убыток отчетного года |
Итого по разделу III | 490 | 77757 | 81714 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 962 | 1037 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
Итого по разделу IV | 590 | 962 | 1037 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 |
Кредиторская задолженность | 620 | 16468 | 13360 |
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 2915 | 2390 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 5603 | 4933 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1177 | 555 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 3734 | 1319 |
прочие кредиторы | 625 | 3039 | 4163 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 |
Доходы будущих периодов | 640 |
Резервы предстоящих расходов | 650 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
Итого по разделу V | 690 | 16468 | 13360 |
БАЛАНС | 700 | 95187 | 96111 |
СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах |
Арендованные основные средства | 910 | 134935 | 85782 |
в том числе по лизингу | 911 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
Товары, принятые на комиссию | 930 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | - | 819 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
Износ жилищного фонда | 970 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |