Форма 0710001 с. 2
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| ] | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 41 1 | ( ) | ( ) |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | 38 | 38 |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4782 | 2547 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5070 | 2838 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 800 | 600 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1905 | 2051 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1118 | 959 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 526 | 140 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 I | 17 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 86 | 23 |
| прочие кредиторы | 625 | 164 | 912 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 2 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2705 | 2653 |
| БАЛАНС | 700 | 7775 | 5488 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых назабалансовых счетахАрендованные основные средства | 910 | 504 | 504 |
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и другиханалогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
| | За отчетныйпериод | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 4 | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 20381 | 22123 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( 15574 ) | ( 17787 ) |
| Валовая прибыль | 029 | 4807 | 4336 |
| Коммерческие расходы | 030 | ( 2574 ) | ( 2722 ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( 968 ) | ( 940 ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1265 | 674 |
| Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | ( ) | ( ) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | ( 20 ) | ( 139 ) |
| Внереализационные доходы | 120 | 39 | 6 |
| Внереализационные расходы | 130 | ( 392 ) | ( 187 ) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 892 | 354 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( 20 ) | ( 9 ) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 872 | 345 |
| СПРАВОЧНОПocтоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
| Отчисления в оценочные резервы | X | X | |||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель
Главныйбухгалтер
200 г.
(подпись) (расшифровкаподписи)
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | Итого | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 250 | 38 | 6350 | 6638 | |
| 200 5 г. | ОН | X | X | X | ||
| (предыдущий год) Изменения в учетной политике | ||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | X | X | |||
| 013 | X | |||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 250 | 38 | 6350 | 6638 | |
| Результат от пересчета иностранных валют | 021 | X | X | X | ||
| Чистая прибыль | 022 | X | X | X | ( 1068 ) | |
| Дивиденды | 023 | X | X | X | ( 500 ) | |
| Отчисления в резервный фонд | 030 | X | X | ( ) | ||
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 051 | X | X | X | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 052 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 053 | X | X | |||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 071 | ( ) | X | X | X | ( ) |
| уменьшения количества акций | 072 | ( ) | X | X | X | ( ) |
| реорганизации юридического лица | 073 | ( ) | X | X | ( ) | ( ) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 250 | 38 | 4782 | 5070 | |
| 200 6 г. | 091 | X | X | X | ||
| (отчетный год) Изменения в учетной политике | ||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 092 | X | X | |||
| 093 | X | |||||
Форма 0710003 с. 2
| ! | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 010 | 250 | 38 | 4782 | 5070 | |
| Результат от пересчета иностранных валют | 101 | X | X | X | ||
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 765 | |
| Дивиденды | 023 | X | X | X | ( 3000 ) | |
| Отчисления в резервный фонд | 030 | X | X | ( ) | ||
| Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций | 121 | X | X | X | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 123 | X | X | |||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 131 | ( ) | X | X | X | ( ) |
| уменьшения количества акций | 132 | ( ) | X | X | X | ( ) |
| реорганизации юридического лица | 053 | ) | X | X | ( ) | ) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 250 | 38 | 2547 | 2838 |
11. Резервы
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 151 | ( ) | |||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 152 | ( ) | |||
| 155 | ( ) | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 156 | ( ) | |||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 161 | 38 | ( ) | 38 | |
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 162 | 38 | ( ) | 38 | |
| 165 | ( ) | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 166 | ( ) | |||
| Оценочные резервы: | 171 | ( ) | |||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 172 | ( ) | |||
| 175 | ( ) | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 176 | ( ) | |||
| 177 | ( ) | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 178 | ( ) | |||
Форма 0710003 с. 3