Смекни!
smekni.com

Пути повышения эффективности использования оборотных активов на примере ЗАО "Минский завод виноградных вин" (стр. 16 из 17)

[18] ГОСТ 2.106-96. Межгосударственный стандарт ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – Введ. 01.10.1997. – М.: Стандартинформ, 2005.

[19] Конструкторская документация. Чертежи деталей: Учеб. пособие по курсу «Конструирование РЭУ» для студ. спец. «Проектирование и производство РЭС» / Ж.С. Воробьева, Н.С. Образцов, Н.А. Смирнова и др. – Мн.: БГУИР, 2003.

[20] Основы конструирования изделий радиоэлектроники: Учеб. пособие по курсу «Основы конструирования изделий радиоэлектроники» для студ. спец. Э.03.01.00 «Экономика и управление предприятием» днев. и заочн. форм. обучения / Ж.С. Воробьева, Н.С. Образцов, Н.А. Смирнова и др. – Мн.: БГУИР, 2001.

[21] Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справочное пособие / Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликов и др. – М.: Радио и связь, 1989.

[22] Справочник конструктора-приборостроителя. Проектирование: основные нормы / В.Л. Соломахо [и др.]. – Мн. : Выш.шк., 1988. – 272 с.

[23] Михнюк, Т.Ф. Охрана труда : учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям в области радиоэлектроники и информатики / Т. Ф. Михнюк. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2007. – 320 с.

[24] СНБ 2.04-05-98. Санитарные нормы освещения в производственных помещениях.

[25] СанПиН 11-13РБ94. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.

[25] Основы организации труда на предприятии : учебное пособие / А. И. Рофе [и др.]. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 1994. – 220 с.

[26] ГОСТ 12.2.032-78. Организация рабочих мест.

[27] Инструкция по подготовке, оформлению и предоставлению к защите дипломных проектов (работ) в высших учебных заведениях. Утверждена приказом Министерства образования Республики Беларусь 27 июня 1997 № 356.

[28] Баланс ЗАО «Минский завод виноградных вин» за 2006-2008 гг.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Бухгалтерский баланс на 01 января 2007 года

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 3 800 4 618
Нематериальные активы 120 9 7
Доходные вложения в материальные ценности 130
Вложения во внеоборотные активы 140 147 207
в том числе:
незавершенное строительство 141
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 3 956 4 832
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты 210 8 206 6 166
В том числе:
сырье, материалы и другие активы 211 2 682 3 444
животные на выращивании и откорме 212
незавершённое производство и полуфабрикаты 213 126 120
расходы на реализацию 214
готовая продукция и товары для реализации 215 5 398 2 602
товары отгруженные 216
выполненные этапы по незавершенным работам 217
расходы будущих периодов 218
прочие запасы и затраты 219
Налоги по приобретенным активам 220 56 59
Дебиторская задолженность 230 6 203 8 621
В том числе:
покупателей и заказчиков 231 5 563 8 338
поставщиков и подрядчиков 232
разных дебиторов 233 345 169
прочая дебиторская задолженность 234 295 114
Расчеты с учредителями 240
В том числе:
по вкладам в уставный фонд 241
прочие 242
Денежные средства 250 92 321
В том числе:
денежные средства на депозитных счетах 251
Финансовые вложения 260 11 8
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по подразделу II 290 14 568 15 175
БАЛАНС 300 18 524 20 007
П А С С И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд 410 8 8
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) 411
Резервный фонд 420
В том числе:
резервы, созданные в соответствии с законодатльством 421
резервы, созданные в соответствии с учрдительными документами 422
Добавочный фонд 430 1 543 2 461
Прибыль (убыток) отчетного периода 440
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 450 -2 890 -4 006
Целевое финансирование 460
Доходы будущих периодов 470
ИТОГО по разделу III 490 -1 339 -1 537
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 13 364 14 666
Краткосрочные кредиты и займы 520
Кредиторская задолженность: 530 6 553 6 894
В том числе:
перед поставщиками и подрядчиками 531 6 278 6 307
перед покупателями и заказчиками 532
по оплате труда 533 78 80
по расчетам с персоналом 534
по налогам и сборам 535 176 234
по социальному страхованию и обеспечению 536 3 29
разных кредиторов 537 18 244
прочая кредиторская задолженность 538
Задолженность перед учредителями 540
В том числе:
по выплате доходов, дивидендов 541
прочая 542
Резервы предстоящих расходов 550
Прочие виды обязательства (расходы будущих периодов) 560 -54 -16
ИТОГО по разделу IV 590 19 863 21 544
БАЛАНС 600 18 524 20 007
Активы и обязательства, учитываемые за балансом Код строки
1 2
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства 001 145 145
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002
Материалы, принятые в переработку 003
Товары, принятые на комиссию 004
Оборудование, принятое для монтажа 005
Бланки строгой отчетности 006 90 90
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств 010 -1 576 -1 576
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) 011
Нематериальные активы, полученные в пользование 012
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов 013 -7 -7
Потеря стоимости основных средств 014

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Бухгалтерский баланс на 01 января 2008 года

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 4 618 4 858
Нематериальные активы 120 7 9
Доходные вложения в материальные ценности 130 - -
Вложения во внеоборотные активы 140 207 438
в том числе:
незавершенное строительство 141 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 4 832 5 305
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты 210 6 182 6 342
В том числе:
сырье, материалы и другие активы 211 3 444 3 212
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершённое производство и полуфабрикаты 213 120 205
расходы на реализацию 214 - -
готовая продукция и товары для реализации 215 2 602 2 877
товары отгруженные 216 - -
выполненные этапы по незавершенным работам 217 - -
расходы будущих периодов 218 16 48
прочие запасы и затраты 219 - -
Налоги по приобретенным активам 220 59 65
Дебиторская задолженность 230 8 621 12 367
В том числе:
покупателей и заказчиков 231 8 338 11 077
поставщиков и подрядчиков (авансы выданные) 232 169 1 246
разных дебиторов (76) 233 7
прочая дебиторская задолженность (зад опл.с работн. 70,71,73 переп.по 68,69) 234 114 37
Расчеты с учредителями 240 - -
В том числе:
по вкладам в уставный фонд 241 - -
прочие 242 - -
Денежные средства 250 321 676
В том числе:
денежные средства на депозитных счетах 251 - -
Финансовые вложения 260 8 8
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по подразделу II 290 15 191 19 458
БАЛАНС 300 20 023 24 763
П А С С И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд 410 8 8
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) 411 - -
Резервный фонд 420 - -
В том числе:
резервы, созданные в соответствии с законодатльством 421 - -
резервы, созданные в соответствии с учрдительными документами 422 - -
Добавочный фонд 430 2 461 3 056
Прибыль (убыток) отчетного периода 440 -
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 450 -4 006 -883
Целевое финансирование 460 - -
Доходы будущих периодов 470 - -
ИТОГО по разделу III 490 -1 537 2 181
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 14 666 16 485
Краткосрочные кредиты и займы 520 - -
Кредиторская задолженность *: 530 6 894 6 097
В том числе:
перед поставщиками и подрядчиками 531 6 307 5 173
перед покупателями и заказчиками (авансы получ) 532 244 45
по оплате труда 533 80 120
по расчетам с персоналом 534 - -
по налогам и сборам 535 234 712
по социальному страхованию и обеспечению 536 29 47
разных кредиторов 537 - -
прочая кредиторская задолженность 538 - -
Задолженность перед учредителями 540 - -
В том числе:
по выплате доходов, дивидендов 541 - -
прочая 542 - -
Резервы предстоящих расходов 550 - -
Прочие виды обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 21 560 22 582
БАЛАНС 600 20 023 24 763
* Расшифровка показателя строки 530 Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
Долгосрочная кредиторская задолженность 601 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 602 6 894 6 097
Активы и обязательства, учитываемые за балансом Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства 001 145 145
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002 - -
Материалы, принятые в переработку 003 - -
Товары, принятые на комиссию 004 - -
Оборудование, принятое для монтажа 005 - -
Бланки строгой отчетности 006 90 139
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009 - -
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств 010 -1 576 -1 501
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) 011 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 012
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов 013 -7 -8
Потеря стоимости основных средств 014 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ В