Смекни!
smekni.com

Пути повышения рентабельности на промышленном предприятии (на примере УП "МЭМЗ") (стр. 9 из 21)

1. Долю отдельных видов продукции в общем объеме производства

(рис.2.1);

2. Темпы роста общего объема производства по годам (рис. 2.2).



Рис. 2.1. Доля различных видов продукции


Рис. 2.2. Темпы роста объемов производства по годам

Из табл. 2.1 и рис. 2.1, 2.2 видно, что за 14 лет, когда предприятие вышло из союзного подчинения и находится в ведении Республики Беларусь, пики роста объемов производства происходили в 1995 и 1999 годах. Они напрямую связаны с выполнением контрактов на поставку специфической продукции на экспорт и происходили через 1,5-2,0 года после их заключения. На протяжении этого периода самая высокая доля выпуска продукции приходилась на специфическую (в 1999 году она составила более 80%). Меньше всего в это период предприятие выпускало товаров народного потребления. Среднегодовые темпы роста объемов производства составили 109,5%.

Завод сохранил и финансирует содержание объектов соцкультбыта. На заводе имеется собственное жилищно-коммунальное хозяйство, санаторий-профилакторий “Лазурный”, лагерь отдыха детей “Чайка”, здравпункт, заводская столовая.

Таким образом можно сделать вывод, что в последние годы, в связи с продолжающейся конверсией, предприятие работает нестабильно из-за недостаточной загрузки производства и падения спроса на выпускаемую продукцию. Однако, предприятие обеспечивает выплату заработной платы работникам завода, отсутствует задолженность по платежам в бюджет и внебютжетные фонды и за потребляемые тепло- и энергоресурсы.

2.3.2 Анализ ТЭП предприятия

Основные результаты хозяйственной деятельности МЭМЗ представлены ниже в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Показатели производственно - финансовой деятельности

Наименование реквизита

Ед. изм.

2003

2004

2005

1

2

3

4

5

Объём производства продукции без налогов из выручки:

в фактических ценах отчётного года

в % к соответствующему периоду прошлого года

млн. р.

%

12897

102,7

16328

104

18625

109

Объём отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах

млн. р.

10494

19853

20013

Соотношение между отгруженной и произведённой продукцией

%

81

121

107

Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических ценах на конец отчётного периода

млн. р.

4873

3793

2405

Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчётного периода и среднемесячным объёмом производства в фактических ценах

%

450

288

155

Рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года

%

113

107

109

Объём производства ТНП

в % к соответствующему периоду прошлого года

млн. р.

%

2261,4

82,3

2008

61,8

960

43

Сальдо внешней торговли

тыс. у. е.

+1238

+1822

+1275

Темп роста сальдо

%

+67

70

Объём экспорта товаров и услуг

тыс. у. е.

1741

2500

1750

Темп роста экспорта

%

82,5

70

Объём импорта товаров и услуг

тыс. у. е.

602,3

678

475

Темп роста импорта

%

158

70

Среднесписочная численность за последний месяц отчётного периода

чел.

2004

1886

1675

Средняя заработная плата за последний месяц отчётного периода

р.

287689

320349

340000

Тарифная ставка 1-го разряда

р.

44000

50000

50000

Рост производительности труда

%

116,1

110,3

108

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в отпускных ценах

млн. р.

14623

22622

21605

Удельный вес средств, поступивших на счета, в объёме выручки

%

69,8

73

87

Удельный вес товарообменных операций в объёме выручки

%

30,2

27

13

Затраты на производство и сбыт реализованной продукции (товаров, работ, услуг

млн. р.

14833

22515

19742

Прибыль от реализации продукции

млн. р.

-2086

-2697

-1117

Балансовая прибыль

млн. р.

415

205

625

Чистая прибыль

млн. р.

142

11

-

Рентабельность реализованной продукции

%

-14,8

-11,98

-6

Дебиторская задолженность - всего

млн. р.

4084

3022

5081

Просроченная свыше 3-х месяцев

млн. р.

2553

1703

1482

Удельный вес в общем объёме

%

31,6

56

29

Кредиторская задолженность – всего

поставщикам за товары, работы, услуги

по отчислениям в бюджет

внебюджетным фондам

млн. р.

-//-

-//-

-//-

3548

925

147

168

2242

1708

264

229

2186

1706

314

166

Из общей кредиторской задолженности:

просроченная свыше 3-х месяцев

удельный вес в общем объёме

млн. р.

%

760

21,4

689

30

585

27

Соотношение задолженности к среднемесячной выручке:

дебиторской

кредиторской

задолженность по кредитам банков–всего

по долгосрочным кредитам

по краткосрочным кредитам

%

%

млн. р.

млн. р.

млн. р.

335

291

1105

-

1105

160

119

3292

-

3292

282

121

4200

-

4200

Коэффициент текущей ликвидности (NR>=1,7)

коэф.

3,29

2,1

1,75

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (NR>=0,3)

коэф.

0,47

0,49

0,4

Анализ данных табл. 2.2 показывает, что за период 2003-2005 гг. объем производства продукции в целом увеличился до 18 625 млн.р., что связано с увеличением количества заключенных договоров, повышением выпуска продукции промышленно-технического назначения.

Объем производства ТНП в течение 3-х лет снижался на 20 % каждый год. Это связано с решением увеличить выпуск промышленных товаров.

Экспорт снизился до 1750 млн.р., т.к. отсутствовали заказы на экспортные поставки. МЭМЗ подчиняется Госвоенпрому, в связи с чем не может самостоятельно заключать договора.