Смекни!
smekni.com

Особенности формирования, распределения и использование прибыли (стр. 9 из 9)

Бухгалтерский баланс За период с 01 января2007г. по 31.12.2007

актив Код показат На начало отчет.года На конец отчет, года
1.внеоборотные активы
Нематериал, активы ПО 10 20
Основные средства 120 1293 1186
Незавершенное строительство 130 97 130
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
Итого по разделу 1 190 1400 1336
2.оборотные активы запасы 210 2941 4145
в т. ч. сырье,материалы и другие аналог, ценности 211 1871 2329
Животные на выращивании и откорме 212 173 293
Затраты в незавершенном произв. 213 1 575
Гот.продукция и товары для перепродажи 214 847 916
Товары отгруженные 215 0 0
Расходы будущих периодов 216 41 24
Прочие запасы и затраты 217 8 8
НДС по приобретенным ценостям 220 1 1
Дебеторская задолж. (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отч. даты 230 85 36
В т.ч. покупатели и заказчики 231 0 0
Дебеторская задолж.(платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отч. даты 240 610 596
в т.ч. покупатели изаказчики 241 91 89
Краткосрочные фин. вложения 250 0 0
Денежные средства 260 86 25
Прочие оборот активы 270 0 0
Итого по разделу 2 290 3723 4803
баланс 300 5123 6139
Пассив
2.Капитал и резервы
Уставной капитал 410 220 220
Собственные акции,выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитил 420 260 260
Резервный капитал 430 0 0
В т.ч. резервы, образован, в соответствии с законод. 431 0 0
Резервы,образов. в соотв. с учредит документами 432 0 0
Нераспределенная прибыль 470 3866 4535
Итого по разделу 3 490 4346 5015
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосроч. обязат. 520 0 0
Итого по разделу 4 590 0 0
5.Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 777 1124
в т.ч. поставщики и подрядчики 621 605 1014
Задолженность перед персоналом организации 622 25 36
Задолженность перед гос.органами внебюджетн. фондами 623 0 0
Задолж-сть по налогам и сборам 624 145 72
Прочие кредиторы 625 2 2
Задолж-сть перед учасиниками по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
Итого по разделу 5 690 777 1124
баланс 700 5123 6139

Приложение 6

Отчет о прибылях и убытках За период с 01 января 2007г. по 31.12.2007

Показатель Кд За отчетный За аналогич.
период период
Доходы и расходы по обычным 010 13519 10457
видам деятельности
Выручка(нетто) от продажи товаров,
продукции,работ,услуг (за минусом
НДС,акцизов и аналогичных обязат.
платежей)
Себестоимость проданных товаров, 020 -11317 -8908
продукции, работ,услуг
Валовая прибыль 029 2202 1549
Коммерческие расходы 030 -837 -742
Управленческие расходы 040 -426 -342
Прибыль(убыток)от продаж 050 939 465
Прочие доходы и расходы 060 0 0
Проценты к получению
Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других 080 0 0
организациях
Прочие доходы 090 177 338
Прочие расходы 100 -99 -238
0 0
0 0
Прибыль(убыток)до налогообла- 140 1017 565
жения
Отложенные налоговые активы 141 0 0
Отложенные налоговые обязатель- 142 0 0
ства
Текущий налог на прибыь 150 -348 -326
Чистая прибыль(убыток) отчет- 190 669 239
ного периода