Смекни!
smekni.com

Анализ финансового состояния предприятия (стр. 8 из 18)

- ремонт и обслуживание автотранспорпортной техники, не зависимо от балансовой принадлежности;

- эксплуатация и проведение текущего и капитального ремонта систем тепло- и электроснабжения, находящихся на балансе предприятия (отопительные котельные, тепловые пункты, тепловые и электрические сети до границ раздела, сети наружного освещения, установленных договорами), осуществление мер по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, в том числе за счет развития централизованного теплоснабжения и ликвидации неэкономичных отопительных котельных;

- эксплуатация и обслуживание энергетических объектов, тепловых и электрических сетей в соответствии с заключенными договорами аренды и безвозмездного пользования;

- осуществление пусконаладочных работ;

- проектирование и строительство объектов, выполнение специальных монтажных работ;

- ведение технического контроля за качеством строящихся и сдаваемых в эксплуатацию коммунальных энергетических объектов;

- выдача технических условий на энергоснабжение для проектирования, строительства и реконструкции объектов от источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей, находящихся на балансе предприятия, а также заключений по техническим условиям на проектирование и строительство данных объектов от источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей, находящихся на балансе других предприятий и организаций;

- приемка, в установленном порядке, на баланс предприятия от других предприятий и организаций отопительных котельных, тепловых и электрических сетей, трансформаторных подстанций, газовых сетей;

-изготовление котельных агрегатов, электрооборудования, специального и нестандартного оборудования и запасных частей;

- производство и монтаж любых видов изоляционных материалов;

- эксплуатация и обслуживание внутридомовых инженерных сетей;

- производство строительных материалов и товаров народного потребления;

- организация надзора за экономным и рациональным использованием тепловой и электрической энергии коммунально-бытовыми и иными потребителями, присоединенными в установленном порядке к сетям предприятия;

- внешнеэкономическая деятельность, создание совместных предприятий или участие в других формах деятельности с зарубежными предприятиями;

- участие в деятельности других юридических лиц;

- торгово-закупочная деятельность;

- перевозка грузов, людей автомобильным транспортом;

- улучшение культурно-бытовых и жилищных условий работников предприятия, создание наиболее благоприятных и безопасных условий труда;

- растениеводство;

- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;

-хранение и складирование зерна;

- осуществление других видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Анализ основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Марикоммунэнерго»

Для белее полной характеристики предприятия как экономического субъекта необходим анализ основных технико-экономических показателей за 2005 – 2009 гг.

Основными технико-экономическими показателями предприятия являются: рентабельность предприятия, себестоимость продукции, численность работников, прибыль, объём реализованной продукции, показатели наличия состояния и эффективности использования основных видов ресурсов.

Рассмотрим динамику основных технико-экономических показателей за 2005 – 2009 гг. и представим их в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, выручка от реализации, валовая прибыль и рентабельность деятельности предприятия возросли в период с 2006 по 2009 гг., при этом довольно высокими темпами. Это свидетельствует о том, что ООО «Марикоммунэнерго» находится в стадии роста, но о нестабильности деятельности предприятия свидетельствуют показатели 2008 года. Так, несмотря на значительный рост объемов реализации – темп роста составил 129,89 %, чистая прибыль предприятия снизилась – темп роста составил 41,17%. Данный отрицательный момент в деятельности предприятия связан, в первую очередь, со значительным увеличением себестоимости продукции, что свидетельствует о том, что необходимо разработать ряд мероприятий по выявлению резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели за 2005 – 2009 гг. на предприятии ООО «Марикоммунэнерго»

№ п/п Наименование показателей Единица измерения Значения по годам Темп роста, %
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Объем реализованной продукции (ф. 2,с. 010) тыс.р. 17312 19961 72740 94481 99457 115,3 364,41 129,89 105,27
2 Численность работников всего чел. 67 68 79 84 85 101,49 116,18 106,33 101,19
3 в т.ч. рабочих чел. 58 58 67 72 73 100 115,52 107,46 101,39
4 Себестоимость продукции всего (ф.2,с. 020) тыс.р. 15256 17941 63944 82805 86903 117,6 356,41 129,5 104,95
5 Балансовая прибыль (ф.2, с.140) тыс.р. 15 20 1093 450 1208 133,33 5465 41,17 101,39
6 Чистая прибыль (ф.2, с.190) тыс.р. 11 15 831 342 918 131,58 5540 41,16 268,44
7 Чистая рентабельность активов % 1,2 1,94 2,18 1,97 5,29 161,67 112,6 90,39 268,53
8 Чистая рентабельность продаж % 0,06 0,08 1,142 0,362 0,92 125 1520,26 31,69 254,14
9 Рентабельность продукции (производства) % 0,07 0,11 1,709 0,543 1,06 158,57 1533,33 31,79 195,21
10 Выработка работников (п.1:п.2) тыс.р./чел. 258,39 294 921 1125 1170,08 113,78 313,67 122,16 104,01
11 Средняя зарплата за месяц руб. 3600 4100 4500 5200 5500 113,89 109,76 115,56 105,77
12 Средняя стоимость основных фондов тыс.р. 236 250 2247 2590 2890 105,93 898,8 115,26 111,58
13 Фондооотдача (п1:п12) - 73 80 32 36 34 109,59 40,54 112,69 94,44
14 Фондоемкость (п12:п1) - 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 100 246,64 88,74 100,00
15 Фондовооруженность (п12:п2) тыс.р./чел. 3,5 4 28 31 34 114,29 773,65 108,4 109,68
16 Фондорентабельность (п5:12) - 5 8 49 17 3,15 160 608,03 35,72 18,53

В 2009 году в свою очередь по всем параметрам деятельности происходит улучшение. Это связано с тем, что предприятие проводит эффективную рекламную компанию, выходит на новые рынки и тем самым повышает результативность деятельности – прибыль имеет тенденцию к росту.

Численность работников ежегодно возрастает, что свидетельствует о развитии и росте объемов реализации в ООО «Марикоммунэнерго». Так, в 2007 году по сравнению с 2006 численность работников увеличилась на 11 человек, а в 2008 по сравнению с 2007 годом – на 5 человек, в 2009 на работу был принят еще 1 рабочий, при этом можно говорить о том, что трудовые ресурсы используются эффективно, так как выработка имеет тенденцию роста на протяжении всего рассматриваемого периода – с 294 тыс. р. на человека до 1170,08 тыс. р. на человека. Поэтому целесообразно искать резервы снижения затрат предприятия в материальных затратах, а не трудовых.

Средняя заработная плата в расчете на каждого работника за месяц возросла с 4100 рублей до 5200 рублей на человека, что в принципе является увеличением заработной платы на процент инфляции, то есть если заработную плату 2008 года привести в сопоставимый вид с заработной платой 2006 года, то получится примерно 4100 рублей, поэтому в данном случае имеет место не реальное увеличение оплаты труда, а лишь номинальное.

Относительно основных производственных фондов можно сказать, что предприятие в 2007 году расширяло свою деятельность (стоимость основных средств возросла примерно на 2 млн. р.), а в 2008 году стоимость основных фондов имела тенденцию к росту – темп прироста составил 15,26 %. Данные показатели, полученные в таблице 1, отражают возобновление основных фондов за последние рассматриваемые годы. Данный момент является позитивным в деятельности предприятия, так как обновление основных средств свидетельствуют об эффективности деятельности ООО «Марикоммунэнерго».

Показатели использования основных средств отражают неэффективное использование фондов, хотя при этом за три рассматриваемых года они имеют позитивную динамику.

В итоге можно сделать вывод, что данное предприятие в настоящее время находится на стадии развития, поэтому прибыли, получаемые в результате деятельности ООО «Марикоммунэнерго» достаточно низкие. Предприятие вкладывает средства в расширение внеоборотных активов, поэтому следует ожидать больших объемов прибыли, а следовательно, и повышения показателей рентабельности, через определенный промежуток времени.

Представим на рисунке 4 динамику выручки от продаж, чистой, балансовой прибыли и себестоимости продукции.


Рис. 4. Динамика показателей деятельности ООО «Марикоммунэнерго» за период с 2005 по 2009 гг.

Как видно из рисунка 4, показатели деятельности достаточно низкие по сравнению с выпуском продукции и затратами на производство продукции. Поэтому рассматриваемому предприятию необходимо разработать мероприятия, выработать стратегические цели, направленные на увеличение прибыльности деятельности.