за год 2001 Форма № 2 по ОКУД
Организация ОАО “ Фриз “
Отрасль (вид деятельности) рекламные услуги
Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом ____________
Еденица измерения руб.
| Наименование показателя | Кодстр. | За отчетныйпериод | За аналогичныйпериодпрошедшегогода |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.) | 010 | 430677 | x |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 412490 | x |
| Коммерческие расходы | 030 | ||
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от реализации (строки010-020-030-040) | 050 | 18187 | x |
| Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 377 | x |
| Прочие операционные расходы | 100 | 6695 | x |
| Прибыль (убыток) от финансово -хозяйственной деятельности (строки050 + 060 -070 + 080 - 090 - 100) | 110 | 11896 | x |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 15073 | x |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 9119 | x |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110 + 120 - 130) | 140 | 17823 | x |
| Налог на прибыль | 150 | 6238 | x |
| Отвлеченные средства | 160 | - | x |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140 - 150 - 160) | 170 | 11585 | x |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за год 2002 Форма № 2 по ОКУД
Организация ОАО “ Фриз “
Отрасль (вид деятельности) рекламные услуги
Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом ____________
Еденица измерения руб.
| Наименование показателя | Кодстр. | За отчетныйпериод | За аналогичныйпериодпрошедшегогода |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.) | 010 | 289133 | 430677 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 261518 | 410490 |
| Коммерческие расходы | 030 | ||
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от реализации (строки 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 27615 | 18187 |
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 2760 | 377 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 4054 | 6695 |
| Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственой деятельности (строки 050+060-070+080-090-100) | 110 | 26322 | 11869 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 18270 | 15073 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 33640 | 9119 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130) | 140 | 10952 | 17823 |
| Налог на прибыль | 150 | 7854 | 6238 |
| Отвлеченные средства | 160 | 10761 | - |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160) | 170 | -7663 | 11585 |
Рис. 1. Влияние различных факторов на результат деятельности
предприятия
| РЕСУРСЫПРЕДПРИЯ -ТИЯ | УЧЕТРИСКА | ВЛИЯНИЕВНЕШНЕЙСРЕДЫ | ВЛИЯНИЕВНУТРЕННЕЙСРЕДЫ | |||
| | ||||||
| РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||||
Рис. 2. Процесс стратегического планирования. Вариант 1
| Анализ | Определение | Формирование | Формирование | |
| окружающей | политики | стратегии выбора | функциональ - | |
| среды: внеш - | предприятия | альтернативы: | ных стратегий | |
| няя среда, | ® | ® | определение ба- | ® |
| внутренние | зовой стратегии, | |||
| возможности | анализ и выбор | |||
| стратегической | ||||
| альтернативы |
Рис. 3. Процесс стратегического планирования. Вариант 2
| Миссия организации | ® | Цели организации | ® | Оценка и анализ внешней среды | ® | Управленчес-кое обследование сильных и слабыхсторон |
| ¯ | ||||||
| Оценкастратегии | ¬ | Реализациястратегии | ¬ | Выборстратегии | ¬ | Анализ стра -тегическихальтернатив |
Рис.4. Основные этапы процесса принятия рационального
решения
| ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ |
| ¯ |
| ФОРМУЛИРОВКА ОГРАНИЧЕНИЙИ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯРЕШЕНИЯ |
| ¯ |
| ФОРМУЛИРОВКА АЛЬТЕРНАТИВ |
| ¯ |
| ОЦЕНКА И АНАЛИЗАЛЬТЕРНАТИВ |
| ¯ |
| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ |
Рис. 5. Задачи экономического анализа
| ЗАДАЧИ АНАЛИЗА | |||
| Связанные с целямифункционирования | Связанные с процессомфункционирования | ||
| Подготовка целевыхустановок и их обоснований | Объективная оценкарезультатов работы черезсистему аналитическихпоказателей | ||
| Контроль за ходом достижения целей, оценка рисков: для упреждения негативных тенденций,закрепления позитивныхтенденций | Изучение с помощью методов, приемов анализа влияния отдельных факторов на те или иныестороны процессов: технологических, экономикофинансовых, социальныхуправленческих | ||
| Выявление резервов, повышение эффективностииспользования отдельных ресурсов и их совокупности | |||
| |
| |
Таблица 1
Анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли за отчетный год
Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Прибыль фактическая в ценах прошлого года | ||||
| Сумма тыс. руб. | Доля % | План | Факт | ||||
Сумма тыс. руб. | Доля% | Сумма тыс. руб. | Доля % | ||||
Прибыль от реализации продукции,услуг. | 12250 | 83 | 15477 | 84,8 | 18597 | 83,6 | 12550 |
Операцион-ные доходы | 2850 | 19,3 | 3250 | 17,8 | 3860 | 17,4 | "3500 |
Операцион-ные расходы | -650 | -4,4 | -900 | -4,9 | -1060 | -4,8 | -1600 |
Внереализационные доходы | 1500 | 10,2 | 1883 | 10,3 | 2233 | 10,0 | 1500 |
Внереализационные расходы | -1200 | -8,1 | -1450 | -8,0 | -1380 | -6,2 | -950 |
Общая сумма прибыли | 14750 | 100 | 18260 | 100 | 22250 | 100 | 15000 |
Налоги из прибыли | 5150 | 35,0 | 6390 | 35,0. | 7565 | 34,0 | 5250 |
Чистая (нераспределенная) прибыль | 9600 | 65,0 | 11 870 | 65,0 | 14685 | 66,0 | '9750 |
Расчет, влияния факторов первого уровня на изменение суммы прибыли от реализации продукции в целом по предприятию .