Смекни!
smekni.com

Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОПК (на примере ОАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК») (стр. 13 из 18)

подбор платежеспособных и долговременных партнеров, который займет однако достаточно длительный период времени, поэтому в качестве подстраховки предполагается продать часть корпусов.

Третья группа мероприятий ориентирована на мобилизацию резервов, которые обеспечат предприятию финансовую устойчивость в перспективе:

неизбежно процесс подбора новых стратегических партнеров будет сопровождаться разрывом отношений с неперспективными партнерами. Это даст возможность более рационально распорядиться площадями предприятия;

существует возможность «реанимации» основной производственной деятельности предприятия - в перспективе планируется вхождение предприятия согласно программам реформирования ВПК России, в соответствующую структуру, что позволит за счет роста оборонного заказа увеличить объемы производства. Восстановление производственных участков по основному профилю завода позволит сохранить производственный потенциал предприятия в качестве источника небольших, но стабильных собственных доходов. В настоящее время данный резерв оценивается в пределах нескольких млн.руб. в год;

производимые предприятием товары народного потребления не отличаются высокими качественными характеристиками и изначально рассчитаны на слои населения со средними доходами. Резерв увеличения масштабов их реализации существует за счет развития торговой деятельности, кооперирования в данной области с другими отечественными предприятиями.

Основные действия по выводу предприятия из кризиса представлены на рис. 3.2.


Рис. 3.2. Меры по восстановлению платежеспособности ОАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК».

Следует также, внедрять мероприятия по поддержке и развитию производства, обеспечить развитие производственных подразделений за счет увеличения объемов производства, согласно подготавливаемым инвестиционным соглашениям с потенциальными инвесторами. Наведение порядка в раздельном учете на потребление электроэнергии на производственные нужды, как по видам производимой продукции, также между предприятием и арендаторами.

В целях обеспечения текущей деятельности необходимо провести ряд мероприятий, которые считаю целесообразным разбить на следующий ряд блоков: сбыт и маркетинг (табл. 3.2); сырьевой (табл. 3.3); производственно-технологический (табл. 3.4); финансово-экономический (табл. 3.5).

Таблица 3.2

Мероприятия по сбыту и маркетингу

Цели Мероприятия Сроки
1 Увеличение объема продаж до уровня 120 млн. руб. в год Переход к мелкосерийному производству на основе формирования крупного пакета заказов по военной и гражданской продукции при сокращении номенклатуры заказов Весь период внешнего управления
2 Формирование эффективно действующей службы маркетинга и сбыта Учреждение в составе предприятия единой (централизованной) службы маркетинга и сбыта (Коммерческой Дирекции), принятие соответствующих нормативных актов (Положений, инструкций) К началу 2006 г.
Набор сотрудников (менеджеров по продажам) 1, 2 кв. 2006 г
Отработка вопросов делегирования полномочий по заключению договоров (выдача доверенностей, постановка системы визирования договоров должностными лицами предприятия и пр.) 1 кв. 2006 г.
Начало самостоятельной работы Коммерческой дирекции (поиск и заключение договоров без непосредственного участия высшего руководства предприятия) К началу 1 кв. 2006 г.
3 Пересмотр взаимоотношений с дочерними предприятиями и хозрасчетными подразделениями (транспортный цех, отдел №81, ОГЭ) Определение условий взаиморасчетов, финансовые взаимоотношения с заводом, система трансфертов (перечислений заводу от хозрасчетной деятельности) по каждому дочернему предприятию и хозрасчетному подразделению отдельно 4 кв. 2005 г. –1 кв. 2006 г.
Ликвидация убыточных дочерних предприятий 2005 - 2007 гг.
Выделение профильных дочерних предприятия (включение в единый производственный план завода) 1 кв. 2006 г.
Полная загрузка профильных дочерних предприятий «своими» заказами К началу 3 кв. 2006 г.

Таблица 3.3

Мероприятия по обеспечению сырьем

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты
Проведение выездных встреч с руководителями поставщиков (в том числе инвесторами) с обсуждением конкретных взаимовыгодных договорных условий и условий предоставления дополнительных льгот при увеличении объемов поставки 4 кв. 2005 г.–1 кв. 2006 г. Выработка и детализация стратегии во взаимоотношениях с поставщиками.Экономический расчет различных вариантов заключения договоров на 2006 г.
Проведение компании по оформлению конкретных договоров на поставку сырья и материалов 4 кв. 2005 г.–1 кв. 2006 г. Заключение конкретных договоров поставщиками материалов, которые позволили бы обеспечить планируемый объем поставок

Таблица 3.4

Производственно-технологические мероприятия

Мероприятие Срок реализации Ожидаемые результаты
Анализ основного производства на предмет восстановления и реконструкции
Произвести полную инвентаризацию имущества:основных производственных фондов, незавершенного строительства и их анализ и корректировку балансовой стоимости на соответствие рыночным ценам;запасов инструментов, запасных частей и технологического оборудования на складах предприятия;объектов социально-коммунальной сферы;подсобных хозяйств Ноябрь 2005 – 1.01.06 Получение полной и достоверной информации о состоянии производственно-технологической базы предприятия.Создание системы учета материальных ценностей.Определение потерь при производстве.
Определить объекты ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ.Составить смету затрат на полный восстановительно-ремонтный цикл при подготовке к сезону.Составить сетевые графики проведения ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ с определением приоритетов Ноябрь 2005 Определение приоритетных направлений по выполнению производственно-технологической программы. Определение потребностей в финансовых, материальных, кадровых ресурсах на выполнение производственной программы.
Произвести анализ энергетической, тепловой и водной схемы работы предприятия Ноябрь 2005 Экономия сырья, энергоресурсов, уточнение расходных норм при выпуске продукции, формирование критериев распределения накладных расходов на готовую продукцию. В конечном итоге - снижение себестоимости продукции
Произвести анализ работы транспортного цеха и МТС 4 кв. 2005 – 1 кв. 2006 Оптимизация работы транспортного цеха. Экономия горюче-смазочных материалов
Производство
4 Увеличение количества основных производственных рабочих на 50-100 чел от сегодняшнего уровня (160чел.) в соответствии с повышением объемов загрузки 1, 2 кв. 2006 г
5 Повышение эффективности деятельности конструкторско-технологических служб СКО, служба главного технолога) Кадровая политика (набор квалифицированного персонала) 1, 2 кв. 2006 г
Внедрение системы оперативного калькулирования затрат по договорам, предлагаемым заказчиками 1, 2 кв. 2006 г
6 Введение эффективной системы производственного нормирования и контроля Реальные нормативы по материальным и трудозатратам, система директивного планирования и контроля в соответствии с установленными нормативами К началу 4 кв. 2005 в рамках и в соответствии с графиком внедрения комплексной информационной системы на предприятии
Введение системы планирования прямых энергозатрат
Совершенствование деятельности ПДО (производственно-диспетчерских отделов в составе службы производства), внедрение системы планирования помесячного и подекадного производственного графика цехов
Переход к комплексному планированию валового выпуска в разрезе цехов
Прочая коммерческая деятельность
7 Ревизия существующих запасов материальных ресурсов (сырье, материалов и комплектующие) и запасов готовой продукции, проведение программы реализации неликвидов (по бартеру и за «живые деньги», а также за счет погашения имеющейся задолженности) 4 кв. 2005
8 Пересмотр существующих договоров аренды в соответствии с повышением загрузки производственных площадей и имеющимися коммерческими возможностями по сдаче в аренду (ужесточение условий договоров аренды) 4 кв. 2005 –1 кв. 2006
9 Подготовить предложения по привлечению инвесторов для организации производства на мощностях ЗИО-ПОДОЛЬСК 4 кв. 2005 – 1 полугодие 2006 г.

Таблица 3.5

Экономико-финансовые мероприятия

Мероприятие Срок реализации Ожидаемые результаты
Произвести анализ финансовых показателей работы предприятия за период 2002-2006 г и детальный анализ работы предприятия в 2005 году. Август-ноябрь 2006 Получение реальной оценки текущего и перспективного финансового состояния предприятия.Выявление доступных источников средств и оценка возможности и целесообразности их мобилизации.Установление дееспособности предприятия в отношении погашения кредиторской задолженности.Определение возможности предприятия восстановить платежеспособность
Составить сводную смету расходов и калькуляции себестоимости, план на 4 кв. Ноябрь – декабрь 2005 определение направлений снижения себестоимости выпускаемой продукции
Разработка плана-графика поступления денежных средств 4 кв. 2005и 1 кв. 2006 Определение реальных денежных потоков предприятия при выполнении месячной программы производства и в процессе внешнего управления в целом.
Произвести расчет точки безубыточности работы предприятия декабрь 2005 Определение условий, при которых предприятие переходит в разряд безубыточных
Проведение переоценки основных средств предприятия.Вывод из состава налогооблагаемой базы неиспользуемых и излишних активов, путем их отчужденияНа основании данных аудиторской проверки деятельности предприятия в 2002 г разработать соответствующий комплекс мероприятий по оптимизации бухгалтерских проводок и налоговому планированию. в течение всего срока внешнего управления снижение налогооблагаемой базыПередача объектов соцкультбыта на баланс муниципалитета
Ввести автоматизированную систему бухгалтерского учета 4 кв. 2005 Создание оперативной системы учета материальных ценностей в процессе производства, устранение хищения сырья и готовой продукции
Составить схему документооборота, движения информации и товарно-финансовых потоков.Разработка стандарта предприятия 4 кв. 2005 Упорядочение деятельности всех служб предприятия
Сформулировать комплекс основных мероприятий по проведению снабженческо-сбытовых операций, общей маркетинговой политики предприятия, работа по привлечению инвесторов Декабрь 2005 1 кв. 2006 Бесперебойное обеспечение производственно-технологического цикла предприятия.Снижение себестоимости готовой продукции.Расширение рынков сбыта
Осуществить прогноз финансовых результатов предприятия 3 - 4 кв. 2005 Планирование деятельности предприятия.
Провести анализ и инвентаризацию дебиторской задолженности в целях определения реальности ее взысканияРазработать план претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженностиПровести зачет взаимных долговых обязательств с контрагентами (по текущим обязательствам)Осуществить уступку прав требований Ноябрь – декабрь 2005 Ликвидация дебиторской задолженности
Договорная работаОсуществить процедуры отказа от исполнения договоров, по основаниям ст. 77 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Налаживание претензионной работы 1 кв. 2006 Уменьшение кредиторской задолженности.Упорядочение учета и контроля за соблюдением выполнения
Определение источников инвестиционного капитала путем подготовки программных мероприятий и выставления их на конкурс.Привлечение иностранных инвестиций (Белгород) На весь период действия внешнего управления Получение дополнительных источников финансирования
Проведение текущего мониторинга финансового состояния предприятия и выполнения текущего плана внешнего управления. декабрь 2005 Определение долгосрочной перспективы развития предприятия
Переход работы предприятия на систему бюджетирования декабрь 2005 Упорядочение системы учета затрат, объемов производства, реализации готовой продукцииСнижение себестоимости, повышение производительности.

Источниками финансирования комплекса мероприятий производственно-технологического блока являются следующее: