«___» _________________ ________г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| КОДЫ | ||||
| Форма №1 поОКУД | 0710001 | |||
| Дата(год,месяц,число) | ||||
| Организация ООО «Русвата» | По ОКПО | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1121014955 | ||
| Вид деятельности торговля | По ОКВЭД | 52.2 | ||
| Организационно-правовая форма форма собственности | По ОКВЭД / ОКФС | |||
| общество с ограниченной ответственностью | ||||
| Единица измерения: тыс. руб | По ОКЕЙ | 384 | ||
| Местонахождение (адрес): 390044, г.Рязань,2-й Мервинский проезд, д.8. | ||||
| Дата утвержденияДата отправки/принятия | ||||
| ПАССИВ | Код показ. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. Капитал и резервыУставной капитал | 410 | 30 | 30 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | |||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | |||
| Резервный капитал | 430 | - | - | |||
| в том числерезервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 599 | 5 632 | |||
| Итого по разделу III | 490 | 2 629 | 5 662 | |||
| IV. Долгосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 510 | - | - | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||
| V. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 610 | - | 284 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 55 584 | 66 887 | |||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 55 415 | 66 328 | |||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 53 | 104 | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 24 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 4 | 319 | |||
| прочие кредиторы | 625 | 112 | 112 | |||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||
| Итого по разделу V | 690 | 55 584 | 67 171 | |||
| БАЛАНС | 700 | 58213 | 72833 | |||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ НАЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||
| Арендованные основные средства | 910 | 15136 | 16127 | |||
| в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | |||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | |||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | |||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичныхобъектов | 980 | - | - | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |||
Руководитель___________________ Главный бухгалтер _________________