|   17,07%  |  
|   236 093,60  |  
|   1,79%  |  
2 895 540,8
|   17,76%  |  
Иные межбюджетные трансферты
337986,6
|   2,19%  |  
186104,6
|   1,19%  |  
,00
  
  |    240306,9  |    
  |   |||||||||||
|   Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  |    17 349,6  |    
  |    17 349,6  |    
  |    
  |    
  |    17 349,6  |    
  |  |||||
|   Итого  |    1541512,9  |    100%  |    15815182,0  |    100%  |    -230 147,60  |    16062696,0  |    100%  |  ||||||
|   Наименование  |    2008  |    2009  |    2010  |  |||||
|   тыс. руб.  |    в %ах к общему объему расхо-дов  |    тыс. руб.  |    в %ах к общему объему расхо-дов  |    Измене-ния по отноше-нию к преды-дущему году  |    тыс. руб.  |    в %ах к общему объему расхо-дов  |    Измене-ния по отноше-нию к преды-дущему году  |  |
| Общегосударственные вопросы |   1279472,6  |    4,4  |    1131048  |    3,5  |    -0,2  |    1066510,5  |    3,0  |    -16,7  |  
| Национальная оборона |   19644,1  |    0,1  |    19760,5  |    0,1  |    -0,9  |    20783,7  |    0,1  |    -1,1  |  
| Мобилизационная подготовка экономики |   19644,1  |    0,1  |    19760,5  |    0,1  |    -0,1  |    20783,7  |    0,1  |    -1,7  |  
| Национальная экономика |   4960377,6  |    16,9  |    3405554,4  |    10,6  |    -0,4  |    3527509  |    10,1  |    -27,9  |  
| Жилищно-коммунальное хозяйство |   607161  |    2,1  |    2329917,6  |    7,2  |    2,5  |    1752548,4  |    5,0  |    1,0  |  
| Охрана окружающей среды |   36177,6  |    0,1  |    43430,9  |    0,1  |    0,1  |    47961,5  |    0,1  |    0,4  |  
| Культура, кинематография, средства массовой информации |   1041359,9  |    3,5  |    481941,1  |    1,5  |    -0,6  |    504435  |    1,4  |    -3,5  |  
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |   4184119,5  |    14,3  |    4979622  |    15,5  |    0,1  |    5246314,7  |    15,0  |    172,1  |  
| Стационарная меди- цинская помощь |   1193440,8  |    4,1  |    1283836,8  |    4,0  |    0,0  |    1270270,8  |    3,6  |    -201,8  |  
| Межбюджетные трансферты |   12034146  |    41,0  |    11519759,1  |    35,8  |    -4,3  |    12139927,4  |    34,6  |    -9,1  |  
| Всего по бюджету |   29341736  |    100,0  |    32143802,6  |    100,0  |    35089657,1  |    100,0  |  ||
В целом мы видим что по итогам 2009 года снизилось финансирование по некоторым статьям, в рамках нехватки финансирования и из-за условий кризиса, были свернуты или заморожены некоторые программы. Например, мы видим уменьшение финансирования обороны, общегосударственных вопросов. В других же разделах, например, ЖКХ, здравоохранение, мы видим увеличение финансирования, что не может не говорить о положительной динамике развития Пензенской области.
  Налицо небольшой рост расходов на здравоохранение, спорт и медицинскую помощь, и значительное снижение расходов на культурные статьи бюджета (в 2 раза с 2008 по 2009 год)
Заключение.
Общие тенденции формирования бюджета Пензенской области таковы, что на фоне кризиса и нехватки финансирования, в бюджете все равно прослеживается увеличение финансирования социальных статей, хоть и путей урезания других. Происходит увеличение финансирования , хоть и незначительное, здравоохранения, ЖКХ, охраны окружающей среды. Из будущих целей нужно выделить одну, самую важную – сохранить тенденции увеличения финансирования социальных статей бюджета. 
 Список использованной литературы и источников.
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Официальный портал Правительства Пензенской области http://www.penza.ru/acts/budget
3. Сайт Законодательного собрания Пензенской области http://zspo.ru/