Управление собственным капиталом - суть управление процессами его эффективного использования. Это предполагает как управление собственным капиталом в целом, так и управление его структурными элементами. Управление собственным капиталом предприятия может осуществляться разными способами. Так, в ряде случаев, управление капиталом предусматривает инвестиции имеющихся средств, с целью их сохранения и преумножения, в ценные бумаги. Инвестиции в ценные бумаги могут быть осуществлены как самостоятельно, так и с привлечением управляющей компании, являющейся профессиональным участником фондового рынка.
Имея в виду то обстоятельство, что организация рынка ценных бумаг предполагает осуществление деятельности профессиональными участниками, передача управления капиталом сторонней финансовой компанией - обычная практика.
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия в значительной степени определена объемом и структурой капитала. Поскольку капитал формирует благосостояние собственников, цель управления капиталом - оптимизация структуры капитала, который удовлетворяя потребности предприятия в ресурсах, обеспечивал бы наиболее динамичный рост стоимости предприятия при допустимом уровне риска.
Кристиан Нуаэ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Форма N1 поОКУД |
| Дата (год, месяц, число) |
| по ОКПО |
| ИНН |
| по ОКВЭД |
| по ОКОПФ / ОКФС |
| по ОКЕИ |
на год 2003 г.
| КОДЫ | |||
| 0710001 | |||
| 2005 | 12 | 31 | |
| 03911481 | |||
| 6811004014 | |||
| 47 | 16 | ||
| 384/385 | |||
Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»
Идентификационный номер налогоплательщика________
Вид деятельности строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО
Единица измерения тыс.руб.
| 30.03.04 |
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 14 | 44 |
| Основные средства | 120 | 13640 | 13632 |
| Незавершенное строительство | 130 | 103 | 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 722 | 1266 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 14479 | 15045 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 1091 | 4001 |
| В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3894 | 3894 |
| Животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 128 | 62 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
| Товары отгруженные | 215 | ||
| Расходы будущих периодов | 216 | 69 | 45 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 135 | 628 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 4555 | 3813 |
| В том числе: покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| В том числе: покупатели и заказчики | 241 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 650 |
| Денежные средства | 260 | 126 | 1075 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 8907 | 10167 |
| БАЛАНС | 300 | 23386 | 25212 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 3 | 3 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 13184 | 13150 |
| Резервный капитал | 430 | - | 12 |
| В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| Резервы, образованные в учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | 130 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 13181 | 13295 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 990 | 975 |
| В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | 975 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | 49 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 990 | 1024 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | - | 400 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 9209 | 10493 |
| В том числе: Поставщики и подрядчики | 621 | 3078 | 7430 |
| Задолженность перед персоналом организации | 622 | 3394 | 917 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1095 | 556 |
| Задолженность по налогам и сборам | 624 | 1557 | 1588 |
| Прочие кредиторы | 625 | 85 | 2 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9209 | 10893 |
| БАЛАНС | 700 | 23386 | 25212 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | 241 | 274 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель Главный бухгалтер
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
31марта 2004г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Форма N1 поОКУД |
| Дата (год, месяц, число) |
| по ОКПО |
| ИНН |
| по ОКВЭД |
| по ОКОПФ / ОКФС |
| по ОКЕИ |
на___31 декабря 2004 г.
| КОДЫ | |||
| 0710001 | |||
| 2004 | 12 | 31 | |
| 03911481 | |||
| 6811004014 | |||
| 47 | 16 | ||
| 384 | |||
Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»
Идентификационный номер налогоплательщика________
Вид деятельности строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО
Единица измерения тыс.руб.
| 30.03.05 |
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 44 | 12 |
| Основные средства | 120 | 13632 | 11877 |
| Незавершенное строительство | 130 | 103 | 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1266 | 2180 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 15045 | 14172 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 4001 | 3222 |
| В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3894 | 3168 |
| Животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 62 | - |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
| Товары отгруженные | 215 | ||
| Расходы будущих периодов | 216 | 45 | 54 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 628 | 410 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 3813 | 3900 |
| В том числе: покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| В том числе: покупатели и заказчики | 241 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 650 | - |
| Денежные средства | 260 | 1075 | 529 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 10167 | 8061 |
| БАЛАНС | 300 | 25212 | 22233 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VI. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 3 | 122 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 13150 | 11375 |
| Резервный капитал | 430 | 12 | 72 |
| В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| Резервы, образованные в учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 130 | 348 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 13295 | 11917 |
| VII. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 975 | 1042 |
| В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 975 | 1042 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 49 | 64 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1024 | 1106 |
| VIII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 400 | 1000 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 10493 | 8210 |
| В том числе: Поставщики и подрядчики | 621 | 7430 | 5206 |
| Задолженность перед персоналом организации | 622 | 917 | 651 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 556 | 574 |
| Задолженность по налогам и сборам | 624 | 1588 | 1714 |
| Прочие кредиторы | 625 | 2 | 65 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 10893 | 9210 |
| БАЛАНС | 700 | 25212 | 22233 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | 274 | 307 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель Главный бухгалтер