Смекни!
smekni.com

Налоги и внебюджетные фонды (стр. 13 из 16)

- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов в размере 58820,6 тыс.рублей;

13) прочие неналоговые доходы поступили в размере 55497,8 тыс.рублей;

14) возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составил 34040,1 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления – 1300923,7 тыс.рублей или 65,4% (112,1% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797.

Необходимо отметить, что суммы плановых показателей по расходам на 2009г., представленные в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. отличаются от плана, утвержденного бюджетом на 2009г. (с учетом последних изменений от 24.09.2009г. Реш.№797). Таким образом, исполнение в относительных показателях также отличается (см. Табл.2).

Таблица 2

Наименование показателя Плановые показатели по расходам, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Исполнение консолоидир.бюджета по расходам
утв. от 24.09.2009г. Реш.№797 отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.) тыс руб. Относительно плановых показателей, %
утв. от 24.09.09г. Реш.№797 отчет об исполнении консолидир.бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.)
Общегосударственные вопросы 1627904,6 1641082,9 13178,3 1028835,3 63,2% 62,7%
Национальная оборона 1286,3 1286,3 0,0 650,5 50,6% 50,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 125808,9 127637,5 1828,6 86295,9 68,6% 67,6%
Национальная экономика 1030750,9 1057625,4 26874,5 883424,5 85,7% 83,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 5042495,1 5081873,5 39378,4 2395791,8 47,5% 47,1%
Охрана окружающей среды 64329,7 64329,7 0,0 53605,0 83,3% 83,3%
Образование 3767805,2 3780435,2 12630,0 2859543,6 75,9% 75,6%
Культура, кинематография, средства массовой информации 220588,0 222625,0 2037,0 161457,8 73,2% 72,5%
Здравоохранение, физическая культура и спорт 1657898,3 1760807,3 102909,0 1309042,8 79,0% 74,3%
Социальная политика 692486,0 1323402,3 630916,3 754878,3 109,0% 57,0%
ИТОГО 14231353,0 15061105,1 829752,1 9533525,5 67,0% 63,3%

По состоянию на 01.11.2009г. исполнение по расходам составило 9533525,5 тыс. рублей или 63,3% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797).

Наибольший процент исполнения (на 01.11.2009г.) наблюдается по разделам: «Национальная экономика» - 83,5% (85,7% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); «Охрана окружающей среды» - 83,3%; «Образование» - 75,6% (75,9% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797), «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 74,3% (79,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); наименьший – по разделу «Национальная оборона» - 50,6%.

Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления представлены в Табл.3., из которой видно, что наибольшийпроцент исполнения по состоянию на 01.11.2009г. характерен для следующих расходов:

1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 75,4% (3317480,1тыс.рублей);

2 оплата работ, услуг – 67,6% (2891568,9 тыс. рублей), в том числе коммунальные услуги – 70,0% (525402,3тыс.рублей).


Таблица 3

Код Наименование показателя Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. Исполнено за октябрь 2009г.
План (согласно отчету об исполнении консолидир.бюджета) тыс.руб. Исполнено
тыс.руб. % тыс.руб. %
200 Расходы 12886658,7 8504460,2 66,0% 870856,6 6,8%
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4402268,8 3317480,1 75,4% 379646,4 8,6%
211 Заработная плата 3475291,9 2633944,7 75,8% 298489,7 8,6%
212 Прочие выплаты 26481,4 17850,9 67,4% 2059,9 7,8%
213 Начисления на выплаты по оплате труда 900495,6 665684,5 73,9% 79096,8 8,8%
220 Оплата работ, услуг 4274415,3 2891568,9 67,6% 281525,3 6,6%
221 Услуги связи 40212,5 26279,6 65,4% 3410,2 8,5%
222 Транспортные услуги 15742,0 9254,2 58,8% 912,2 5,8%
223 Коммунальные услуги 750877,5 525402,3 70,0% 29071,7 3,9%
224 Арендная плата за пользование имуществом 17736,1 13677,0 77,1% 986,0 5,6%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 2403629,9 1617578,8 67,3% 172697,3 7,2%
226 Прочие работы, услуги 1046217,3 699377,0 66,8% 74448,0 7,1%
230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 243900,3 86151,7 35,3% 15690,6 6,4%
231 Обслуживание внутреннего долга 243900,3 86151,7 35,3% 15690,6 6,4%
240 Безвозмездные перечисления организациям 2660948,2 1425713,2 53,6% 104812,6 3,9%
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 783932,3 640689,4 81,7% 71018,6 9,1%
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 1877015,8 785023,7 41,8% 33794,0 1,8%
260 Социальное обеспечение 861330,7 409075,9 47,5% 70953,1 8,2%
262 Пособия по социальной помощи населению 834762,3 391559,3 46,9% 69024,7 8,3%
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 26568,4 17516,5 65,9% 1928,4 7,3%
290 Прочие расходы 443795,4 374470,4 84,4% 18228,5 4,1%
300 Поступление нефинансовых активов 2174446,5 1029065,4 47,3% 48313,6 2,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 1840257,3 789750,4 42,9% 19703,3 1,1%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 334189,2 239314,9 71,6% 28610,3 8,6%

По состоянию на 01.11.2009г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие:

доходы – 10015402,9 тыс.рублей или 74,8% (79,8% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797);

расходы – 9533525,5 тыс.рублей или 63,3% (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797)

дефицит481877,4 тыс. рублей.


4. Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Самара за январь-июнь текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2009 год (по основным показателям прогноза)

В текущем году финансовый кризис продолжает негативно влиять на социально-экономическое развитие городского округа Самара.

В значительной степени его негативное влияние отразилось на развитии ведущих отраслей экономики: промышленности, строительства, транспорта, потребительского рынка и финансового сектора. В этих сферах наблюдается снижение инвестиционной деятельности, рост дефицита основных фондов, снижение прибыли и рост убытков, сокращение численности работников.

Продолжается спад промышленного производства. В январе–июне 2009 года крупными и средними промышленными предприятиями городского округа Самара отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 61,4млрд. рублей в действующих ценах, что на 10,4 млрд. рублей меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Темп роста в действующих ценах составил 85,5%, в том числе по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 75,7%, «Обрабатывающие производства» - 78,0%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 128,2%.

Индекс промышленного производства в 1 полугодии составил 76,9%, в том числе на предприятиях по: добыче полезных ископаемых - 43,8%, обрабатывающим производствам - 73,0%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды» - 118,6%.

В январе – июне 2009 года отмечался значительный спад промышленного производства, как в Самаре, так и в Самарской области (71,5%) и в целом по России (85,2%).Тенденция развития промышленности Самары несколько выше уровня Самарской области, но ниже общероссийской.

Самый низкий темп промышленного производства на самарских предприятиях отмечен в апреле (69,1%). В июне, впервые в этом году, объемы промышленного производства превысили объемы производства соответствующего периода 2008 года (индекс промышленного производства за июнь составил 103,4%).

Снижение производства происходило на промышленных предприятиях всех видов деятельности, за исключением производства нефтепродуктов и производства и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энергии). В отчетном периоде складывалась напряженная ситуация на предприятиях машиностроительного комплекса; в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; текстильного и швейного производства; обработки древесины и производства изделий из дерева; в металлургическом производстве.

Так, по виду деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» производство сократилось на 39,5% (основные предприятия: ЗАО «ГК «Электрощит – ТМ Самара», ОАО «Завод им. Тарасова», ЗАО «Самарская кабельная компания», ООО «Самараавтожгут» и др.).