В 2008 году ожидается дальнейшее сокращение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по сравнению с 2007 годом на 4,1 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составит в среднем за 2008 год 1,6% (для сравнения в 2007 году – 2,1%). Реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест будут способствовать дальнейшему сокращению численности безработных – до 10,3 тыс. человек к 2011 году. Уровень зарегистрированной безработицы в 2011 году сократится до 1,3%.
В 2008 году ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения в 1,4 раза по сравнению с 2007 годом или до уровня 10 тыс. рублей. По прогнозу, к 2011 году среднедушевые денежные доходы населения вырастут в 2,4 раза к уровню 2007 года и составят более 17 тыс. рублей.
Опережающий рост денежных доходов по сравнению с ростом величины прожиточного минимума позволит увеличить покупательную способность денежных доходов с 2 в 2007 году до 3 раз в 2011 году.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократится с 22,2% в 2007 году до 13,5% в 2011 году.
На среднесрочную перспективу прогнозируется стабильный рост среднемесячной заработной платы на 15–20% ежегодно. В 2008 году заработная плата, по оценке, превысит 11 тыс. рублей, в 2011 году составит свыше 18 тыс. рублей.
Исполнение областного бюджета за 2008 год характеризуется стабильным формированием необходимых финансовых ресурсов и обеспечением принятых бюджетных расходных обязательств.
Сохранение положительной динамики макроэкономических показателей на территории области способствовало увеличению доходной базы бюджета.
Общие параметры областного бюджета за 2008 год сложились по доходам в сумме 27962,5 млн. рублей, по расходам 27691,3 млн. рублей. Сверх уточненного плана поступило 627,9 млн. рублей.
Основные параметры областного бюджета за 2008 год (млн. рублей)
Наименование показателя | Исполнено | Отклонение (+,–) | % исполнения | 2008 к 2007 году (раз) | ||
2007 год | 2008 год | 2007 год | 2008 год | |||
Налоговые доходы | 10946,9 | 14117,9 | 3171 | 104,1 | 103,5 | 1,29 |
Неналоговые доходы | 887,8 | 793,3 | -94,5 | 109,6 | 108,2 | 0,89 |
Безвозмездные перечисления | 9762,8 | 12301,7 | 2538,9 | 99,7 | 100,3 | 1,26 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1455,2 | 749,6 | -705,6 | 99,8 | 108,6 | 0,52 |
Всего доходов | 23052,7 | 27962,5 | 4909,8 | 102,1 | 102,3 | 1,21 |
Всего расходов | 22344,9 | 27691,3 | 5346,4 | 96,9 | 96,0 | 1,24 |
В сравнении с 2007 годом доходы и расходы областного бюджета возросли в 1,2 раза. Фактическое поступление доходов и расходы областного бюджета за 2008 год превысили первоначальный план на 5 904,7 млн. рублей и на 3828,7 млн. рублей соответственно. Задача обеспечения мобилизации запланированных доходов и дополнительного привлечения доходных источников выполнена. План исполнен на 102,3%.
Как и в предыдущие годы, основными бюджетообразующими доходными источниками областного бюджета в отчетном году были налоговые доходы. В структуре доходов бюджета по сравнению с 2007 годом их доля возросла на 3% и составила 50,5% от общего объема привлеченных доходов. Налоговые доходы исполнены в сумме 14 117,9 млн. рублей, или 103,5% к уточненному годовому плану.
Рост налоговых поступлений в областной бюджет к уровню 2007 года составил 29%, или 3171 млн. рублей и обеспечен в основном увеличением поступлений налога на прибыль организаций в 1,5 раза, или на 1 599 млн. рублей и налога на доходы физических лиц в 1,3 раза, или на 1 030,2 млн. рублей.
Увеличение доходной базы обусловлено экономической ситуацией в области, ростом заработной платы, развитием малого бизнеса и выполнением задач бюджетной политики по развитию доходного потенциала области и улучшению администрирования доходов. Улучшение администрирования налоговых доходов позволило сократить объем недоимки на 3,1%, или на 17,2 млн. рублей по сравнению с началом 2008 года.
В течение отчетного периода объем безвозмездных поступлений составил 12 301,7 млн. рублей, или 100,3% от годового объема, что выше запланированных поступлений на 31,2 млн. рублей. Из общего объема безвозмездных перечислений поступило: дотаций – 5 715,3 млн. рублей, субсидий – 3 029,4 млн. рублей, субвенций – 1 819,4 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 869,8 млн. рублей, прочих безвозмездных поступлений – 867,8 млн. рублей, в том числе привлечено средств от Государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 572,2 млн. рублей.
Выполнение доходной части бюджета стало основным фактором успешного исполнения бюджетной политики области, направленной на выполнение задач, определенных Бюджетным посланием Губернатора области на 2008 год, в том числе финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики и осуществления инвестиционной деятельности.
Итоги проводимой бюджетной политики отчетного года характеризуются обеспечением своевременно и в полном объеме выплаты заработной платы, социальных выплат населению, софинансирования приоритетных национальных проектов и отсутствием просроченной кредиторской задолженности.
С 1 февраля 2008 года было обеспечено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 14%, с 1 апреля – работникам органов государственного управления и органов местного самоуправления на 9%.
С января увеличены на 7% размеры социальных выплат многодетным семьям и семьям воспитывающих детей-сирот. С 1 августа на 15% проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам.
Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения и физической культуры, социальной политики. На социально-культурную сферу из областного бюджета было направлено 50,2% объема расходов бюджета, что выше объема 2007 года на 2517,3 млн. рублей. Наибольший объем средств направлен на социальную политику 5 255,2 млн. рублей. Рост расходов к уровню 2007 года обеспечен по всем отраслям социальной сферы.
Диаграмма 4. Динамика расходов областного бюджета на социально-культурную сферу (млн. рублей)
Выполнена задача бюджетной политики, направленная на активную работу по развитию экономики области. В отчетном году направлено на поддержку и модернизацию отраслей экономики 6 875 млн. рублей бюджетных средств или в 1,4 раза выше объема 2007 года.
Диаграмма 5. Динамика расходов областного бюджета на развитие отдельных отраслей экономики области (млн. рублей) представлена на диаграмме
От суммы, направленной на развитие отраслей экономики, 38,4% израсходовано на государственную поддержку дорожного хозяйства (2638,3 млн. рублей), сельского хозяйства – 33,2% (2 284,3 млн. рублей), жилищно-коммунального хозяйства – 15, 5% (1 063,6 млн. рублей), газификацию – 10,5% (723,8 млн. рублей). Кроме того, направлялись средства: на развитие малого предпринимательства (101,9 млн. рублей) и повышение инвестиционной привлекательности (63,1 млн. рублей).
В 2008 году муниципальным образованиям области перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 9 951 млн. рублей или выше уровня 2007 года на 2 431,9 млн. рублей. Из фонда компенсаций на исполнение переданных 21 вида государственных полномочий направлено 4 712,6 млн. рублей. Финансирование переданных полномочий обеспечено в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
ДОХОДЫ | Уточненнный | Исполнение | % исп-я |
план | Из отч-ти в МФ по | к годов. | |
года | бухгалтер. | плану | |
ДОХОДЫ в том числе | 17 217 336 681,1 | 4 643 720 561,9 | 27,0 |
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 535 695 000,0 | 1 209 941 106,8 | 47,7 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 7 849 033 103,0 | 1 906 818 606,6 | 24,3 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ | 1 993 930 000,0 | 504 449 531,1 | 25,3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе | 1 188 483 752,8 | 256 062 072,9 | 21,5 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 777 655 000,0 | 163 889 511,0 | 21,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 406 940 838,8 | 91 356 227,4 | 22,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 3 887 914,0 | 816 334,5 | 21,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе | 1 717 479 054,8 | 269 863 882,3 | 15,7 |
налоги на имущество физ. лиц | 14 694 696,0 | 2 019 315,5 | 13,7 |
налоги на имущество организаций | 951 288 582,8 | 138 584 260,7 | 14,6 |
Транспортный налог | 507 917 000,0 | 51 301 074,5 | 10,1 |
Налог на игорный бизнес | 135 900 000,0 | 48 126 542,5 | 35,4 |
Земельный налог | 107 678 776,0 | 29 832 689,2 | 27,7 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 15 667 000,0 | 3 486 177,2 | 22,3 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 93 262 251,4 | 20 366 357,5 | 21,8 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 1 809 096,0 | 5 447 622,3 | 301,1 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 090 453 742,5 | 237 834 759,0 | 21,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, в том числе | 197 878 604,2 | 96 019 816,9 | 48,5 |
Плата за использование лесов | 137 438 000,0 | 82 153 816,5 | 59,8 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 14 500 400,0 | 2 582 629,7 | 17,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 381 704 679,0 | 85 942 100,7 | 22,5 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 30 000,0 | 18 725,0 | 62,4 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100 123 928,0 | 20 801 750,1 | 20,8 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ ДОХОДЫ | 37 378 150,0 | 35 273 751,3 | 94,4 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 494 691,7 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -92 080,6 | -11 683 019,1 | 12 687,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 493 780 081,0 | 416 845 187,8 | 27,9 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 18 711 116 762,1 | 5 060 565 749,7 | 27,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 123 149 730,0 | 3 398 347 365,4 | 33,6 |
ДОТАЦИИ, их них: | 5 296 458 100,0 | 1 760 797 600,0 | 33,2 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5 211 418 100,0 | 1 737 139 600,0 | 33,3 |
СУБВЕНЦИИ | 1 666 198 800,0 | 598 110 150,0 | 35,9 |
СУБСИДИИ | 1 995 793 100,0 | 419 682 100,0 | 21,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 705 520 900,0 | 560 444 935,6 | 79,4 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 458 766 830,0 | 58 102 623,7 | 12,7 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 412 000,0 | 1 209 956,0 | 293,7 |
ВСЕГО Д О Х О Д О В | 28 834 266 492,1 | 8 458 913 115,0 | 29,3 |
II. Р А С Х О Д Ы | Уточнен. | Исполнение | % исп-я |
план | Из отч-ти в МФ по | к плану | |
года | бухгалтер. | года | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 110 419 896,6 | 512 760 628,4 | 16,5 |
в том числе Функционирование законодательных, исполнительных органов власти и высшего должностного лица | 1 353 094 179,5 | 272 824 583,7 | 20,2 |
Судебная система | 99 788 100,0 | 19 201 443,9 | 19,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе | 1 560 624 469,5 | 385 434 749,8 | 24,7 |
Органы внутренних дел | 877 798 000,0 | 249 503 858,6 | 28,4 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 80 611 548,6 | 12 574 399,3 | 15,6 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 600 250 820,9 | 123 217 838,2 | 20,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,в том числе: | 4 286 256 145,6 | 726 438 585,4 | 16,9 |
Топливо и энергетика | 6 966 000,0 | 1 280 349,8 | 18,4 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 1 212 396 440,0 | 149 446 213,6 | 12,3 |
Транспорт | 186 409 927,5 | 46 732 937,8 | 25,1 |
Дорожное хозяйство | 2 073 093 058,0 | 394 217 939,7 | 19,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 422 612 668,5 | 306 927 400,6 | 12,7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 99 174 800,0 | 12 859 137,5 | 13,0 |
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе: | 18 500 182 293,9 | 3 805 769 089,3 | 20,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 7 850 945 724,7 | 1 641 898 986,7 | 20,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ и СМИ | 1 019 501 119,2 | 218 606 221,8 | 21,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 4 112 436 615,5 | 815 513 326,4 | 19,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 5 517 298 834,6 | 1 129 750 554,4 | 20,5 |
Межбюджетные трансферты | 981 965 000,0 | 260 945 797,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 25 682 600,0 | 3 832 962,6 | 14,92 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 30 986 917 874,0 | 6 014 968 350,6 | 19,4 |
ПРОФИЦИТ, ДЕФИЦИТ | -2 152 651 381,9 | 2 443 944 764,5 | |
ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА | 2 152 651 381,9 | -2 443 944 764,5 | |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -335 000 000,0 | 0,0 | |
Кредитные договоры, заключенные от имени субъектов РФ и муниципальных образований | 1 501 169 290,6 | -394 967 200,0 | |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -7 715 812,8 | 0,0 | |
Остатки средств бюджетов | 866 030 142,2 | -2 105 757 456,5 | |
Увеличение прочих остатков средств | -32 520 421 093,6 | -8 520 433 560,7 | |
Уменьшение прочих остатков средств | 33 386 451 235,7 | 6 414 676 104,2 | |
Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах | 0,0 | 0,0 | |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 128 167 762,0 | 56 779 892,1 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 28 834 266 492,1 | 8 458 913 115,0 | 29,3 |
За первый квартал в бюджетную систему мобилизовано 7,4 млрд. рублей налогов и других обязательных платежей. Объем доходов остался на уровне первого квартала 2008 года (прирост 1%). В федеральный бюджет направлено 1,9 млрд. рублей (26%), в бюджет Кировской области – 3,3 млрд. (44%), в государственные внебюджетные фонды – 2,2 млрд. (30%).