Смекни!
smekni.com

Анализ бюджета муниципального учреждение (стр. 4 из 7)

Применение данной методики расчета сказалось негативно на финансировании расходов МОУ «СОШ №6», так как средняя наполняемость классов ниже нормативной. Кроме того, школа на протяжении 7 лет внедряет программы углубленного изучение предметов, что предусматривает увеличение количества часов по учебному плану и деление классов на группы. При формировании объема финансирования из областного бюджета главным распорядителем в 2007 году произведено перераспределение ассигнований между образовательными учреждениями с учетом их специфики и преемственности реализуемых образовательных программ. Уменьшение темпа прироста средств, выделенных из областного бюджета 2008 года к 2007 году, объясняется именно этим фактором. Начиная с 2008 года недостающие средства (между объемом финансирования по результатам тарификации и нормативом) выделяет бюджет МО.

Для реализации конституционных прав граждан РФ на бесплатное среднее (полное) общее образование из бюджетов разных уровней выделяются средства для функционирования учреждения и обеспечения его уставной деятельности. В этой связи интересно рассмотреть распределение расходов в зависимости от их экономического смысла. На рисунке 2 предоставлена структура расходов за 2008 год по основным их направлениям.

Рис. 2 Структура расходов по бюджетным средствам за 2008 год

Приведенные показатели информируют, что основными направлениями расходования средств являются заработная плата и ЕСН, (данные расходы составляют 72,29% от всего объема). Значительная доля расходов принадлежит статье 310 (Увеличение стоимости основных средств) - 12,49%, так как в 2008 году было окончено строительство пристройки овощного склада. На предоставление социальной поддержки населения (предоставление бесплатных завтраков и обедов детям из малообеспеченных семей, городских целевых программ социальной направленности) направлено 2,29% от общего объема средств, на приобретение материальных запасов - 1,11%. Прочие расходы, в которые вошли услуги по предоставлению связи, транспортные услуги, расходы по содержанию имущества, предоставление питания воспитанникам дошкольных групп составили 8,88% от общего объема средств.

На рисунке 3 показана динамика расходов за период с 2006 по 2008 годы за счет бюджетных средств.

Рис. 3 Динамика расходов по бюджетным средствам за период с 2006 по 2008 г.г., тыс. руб.

Прослеживается планомерное увеличение объема расходов по следующим направлениям: заработная плата, ЕСН, пособия по соц. поддержке населения, что говорит о социальной направленности сметного планирования. Прочие расходы снижаются, что обусловлено повышением стоимости размера родительской платы и, как следствие, снижение расходов бюджета. Понижение расходов по коммунальным услугам обусловлено введением в действие целевой городской программы «Энергосбережение». В рамках этой программы в 2007 году установлены приборы учета потребления тепловой энергии, учреждение напрямую заинтересовано принимать меры по увеличению эффективности потребления этих ресурсов и стремиться сократить расходы за счет мероприятий внутреннего контроля (плановые проверки технического состояния оборудования, принятие мер по исключению аварийных ситуаций).

Начиная с 2008 года главным распорядителем в целью наиболее полной детализации расходов были введены продкоды кодов экономической классификации расходов (СубКЭСР). Очевидно, что Указания по применению бюджетной классификации (Приказ Минфина РФ от 08.12.2006 №168н) группируют расходы по их экономическому смыслу, так сказать, «глобально», в результате чего бывает трудно отслеживать расходы по конкретному направлению. Наиболее обобщены КЭСР 212, 223, 225, 226, 310 ,340. Для более четкого планирования, принятия обязательств и, как следствие, проведение расходов организации и учреждения — получатели средств местного бюджета применяют СубКЭСР. В Приложении 3 приведена структура расходов и их доля в общем объеме финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств за 2008 год с учетом применяемой детализации. Как видно из таблицы, наибольшая ценность данного структурирования информации представляется для целей управленческого учета. С введением таких новшеств бюджетополучатели усиливают элементы краткосрочного планирования и реальной оценки предстоящих расходов с целью прозрачности их проведения.

2.3 Смета на 2010 год МОУ «СОШ №6»

В Таблице 3 представлена расшифровка сметы расходов МОУ «СОШ №6» на 2010 год.


Таблица 3

(рублей)
КЭСР, СУБ КЭСР Наименование расходов, расшифровка Сумма
211 Заработная плата, всего 320000
211.00.00 наименование расходов тарификация штатное расписание итого
материальная помощь 180000 140000 320000
212 Прочие выплаты, всего 122400
212.01.00 Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 120000
наименование расходов стоимость проезда на 1 человека количество человек сумма
проезд к месту отдыха 6000 20 120000
212.02.00 Суточные при служебных командировках 2400
наименование расходов количество дней стоимость сумма
служебные командировки 8 300 2400
ИТОГО 8 2400
213 Начисления на оплату труда, всего 25000
213.00.00 наименование расходов сумма
Всего заработная плата в год 364000
Начисления (26,2%) 25000
221 Услуги связи, всего 49400
221.01.00 Услуги почтовой связи количество единиц тариф в месяц с НДС 1000
отправление почтовых сообщений, заказных, ценных писем, бандеролей, приобретение почтовых конвертов для отправки писем разной стоимости с учетом фактических расходов 2009 года 1000
221.03.00 Услуги Интернет-провайдеров количество единиц тариф в месяц с НДС 7000
доступ в сеть Интернет с учетом фактических расходов 2009 года 7000
221.04.00 Прочие услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи. количество единиц тариф в месяц с НДС 41400
абонентская плата (с учетом внутризоновых соединений) 5 450 27000
абонентская плата за радиоточку (с учетом повышения на 10%) 10 85 10200
междугородные переговоры 5 70 4200
222 Транспортные услуги, всего 7750
222.01.00 Транспортные услуги в целях обеспечения собственных нужд 4000
наименование расходов расчет сумма
уборка снега, уборка территории, вывоз хлама, утил.ртутьсод.отходов, прочие аналогичные расходы по факту 2009 года (с учетом повышения цен на 20%) 4000 рублей 4000
222.02.00 Оплата проезда по служебным командировкам 3750
наименование расходов расчет сумма
служебные командировки стоимость билета кол-во билетов количество человек
г.Котлас 55 10 1 550
г.Архангельск 800 2 1 1600
г. Киров 800 2 1 1600
223 Коммунальные услуги, всего 1614505
223.01.00 Оплата отопления и технологических нужд 959356
наименование расходов единицы измерения количество тариф за единицу с НДС сумма
тепловая энергия (отопление) Гкал 1809,8 530,09 959356
223.03.00 Оплата электрической энергии 321146,05
наименование расходов единицы измерения количество тариф за единицу с НДС сумма
электроэнергия кВт 207191 1,55 321146
223.04.00 Оплата водоснабжения помещений холодной водой 65577
наименование расходов единицы измерения количество тариф за единицу с НДС сумма
холодная вода куб.м. 4573 14,34 65577
223.05.00 Оплата водоснабжения помещений горячей водой 165624
наименование расходов единицы измерения количество тариф за единицу с НДС сумма
горячая вода куб.м. 3909,00 42,37 165624
223.06.00 Другие аналогичные расходы 102802
наименование расходов единицы измерения количество тариф за единицу с НДС сумма
сточные воды куб.м. 8482,00 12,12 102802
225 Услуги по содержанию имущества, всего 240000
225.01.00 Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора 42000
наименование расходов единицы измерения количество тариф за единицу с НДС сумма
вывоз и размещение ТБО куб.м. 95 269,48 25601
стирка кг. 181,25 84,96 15399
очистка территории от снега, вывоз снега 1000
ИТОГО 42000
225.02.00 Оплата дезинфекции, дезинсекции, дератизации 56500
наименование расходов расчет сумма
кратность обработки площадь тариф за 1 кв м
дератизация 6 3376 0,64 12964
дезинсекция 4 5980 1,82 43536
ИТОГО 56500
225.03.00 Оплата санитарно-гигиенического обслуживания 50000
наименование расходов расчет сумма
бак.-лаб.иследования, контр.-инстр.зам. по договору с ЦГСН за 09г с учетом повышения на 20% 50000
225.04.00 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 12000
наименование расходов расчет сумма
ремонт, заправка, освидетельствование, окраска, замена деталей огнетушителей по факту 2009г 4000 4000
ремонт оргтехники, теле-, видеоаппар. по факту 2009г 8000 8000
225.09.00 Текущее обслуживание оборудования, канализации, сетей водоснабжения 48500
наименование расходов расчет сумма
по договору с подрядной организацией по факту 2009г с учетом удорожания на 10% 6 8095,648 48500
225.10.00 Прочие услуги по содержанию имущества 31000
наименование расходов основание (смета, дефектная ведомость, договор), расчет сумма
перезарядка огнетушителей по факту 2009г с учетом повышения цен, износа оборуд. 4000 4000
проверка заземления и сопротивления по факту 2009г с учетом повышения цен 12000 12000
промывка канализации (с чисткой колодцев) по факту 2009г с учетом повышения цен 7000 7000
Проверка и ревизия теплосистемы предварительный расчет 5000
откос травы вокруг школы по факту 2009г 3000
ИТОГО 31000
226 Прочие услуги, всего 309990
226.01.00 Услуги по изготовлению бланков, печатей, штампов 5000
наименование расходов сумма
услуги по изготовлению классых журналов, журналов посещаемости, факультативных занятий, разной стоимости по фактическим расходам 2009 года 5000
226.03.00 Оплата по договорам гражданско-правового характера с начислениями 6000
наименование расходов расчет сумма
услуги программиста 3000 рублей за договор с учетом ЕСН 2 раза 6000
226.05.00 Услуги пожарных и охранных организаций 66090
наименование расходов договор количество месяцев сумма в месяц сумма
обслуживание пожарной сигнализации 18 Дог 18/01.01.2009 12 3000 36000
обслуживание охраны объекта Дог 117/01.01.2009 с учетом удорожания на 15% 12 1667,5 20010
техобслуживание охранной сигнализации Дог 117/01.01.2009 с учетом удорожания на 15% 12 840 10080
ИТОГО 66090
226.06.00 Услуги ЦГСН (прохождение сан.минимума) 35900
наименование расходов расчет сумма
Прохождение сан.минимума с учетом повышения цен на 10% 399,3 90 35900
226.07.00 Услуги по подписке периодической литературы 20000
наименование расходов расчет сумма
2полуг.2010г. 15000
1полуг.2011г. 5000
226.08.00 Медицинские услуги: проведение мед.анализов, осмотр и освидетельствование работников 50000
наименование расходов расчет сумма
Мед.осмотр по приказу №90, при приеме на работу дог. от 01.01.2007г. с учетом повышения цен 50000 50000
226.10.00 Услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участия в семинарах 18200
наименование расходов расчет сумма
обучение по вопросам охраны труда 5 чел 2000 10000
консультации (бухгалтеров) 2 чел 2100 4200
курсы по электробезопастности 2 чел 2000 4000
226.11.00 Прочие услуги 108800
наименование расходов расчет (договор) сумма
утилизация рутьсодержащих ламп по факту 2009г 8000 8000
обслуживание системы "Налоговая отчетность через Интернет" 6000
обслуживание компьтерных программ (Консультант+) дог 0428092/01.01.07 12 3400 40800
оплата объявлений в СМИ 10 100 1000
аттестация рабочих мест договор от 01.06.2009 6 2000 12000
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников в рамках государственной аккредитации 40000
услуги нотариуса 5 200 1000
ИТОГО 108800
262 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения, всего 213000
262.00.00 наименование расходов расчет сумма
питание детей из малообеспеченных семей: количество детей стоимость питания в неделю количество недель 213000
завтрак 32 125 26 103800
обед 30 140 26 109200
ИТОГО 213000
290 Прочие расходы, всего 2000
290.02.00 Уплата разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий 2000
наименование расходов расчет сумма
плата за загрязнение окружающей среды 4 500 2000
ИТОГО 2000
340 Увеличение стоимости материальных запасов 46655
340.01.00 Оплата медикаментов и перевязочных средств 5000
наименование расходов единицы измерения количество цена за единицу сумма
приобретение медикаментов для пришкольного лагеря и кабинетов повышенной опасности согласно приложения разной стоимости 5000
340.02.00 Оплата мягкого инвентаря 4000
наименование расходов единицы измерения количество цена за единицу сумма
спец.обувь для тех персонала пар 20 200 4000
ИТОГО 4000
340.09.00 оплата запчастей и расходных материалов для оргтехники 6300
наименование расходов единицы измерения количество цена за единицу сумма
тонер шт 3 600 1800
фотовал шт 20 200 4000
расходные материалы (мышка, клавиатура, шнур) 500 500
ИТОГО 6300
340.10.00 Оплата канцелярских товаров 12500
наименование расходов единицы измерения количество цена за единицу сумма
бумага офиская "Снегурочка" шт 88 125 11000
тетради шт 500 3 1500
340.12.00 Оплата чистящих, моющих средств 16300
наименование расходов единицы измерения количество цена за единицу сумма
гипохлорид (либо аналог) шт 4,00 700 2800
моющее средство "санокс" шт 150 30 4500
мыло хозяйственное шт 150 10 1500
стиральный порошок шт 150 25 3750
чистящий порошок шт 150 25 3750
ИТОГО 16300
340.14.00 Оптала прочих хозяйственных материалов 2555
наименование расходов единицы измерения количество цена за единицу сумма
значки по пожарной безопасности шт 80 2555
ИТОГО 2555
2950700
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ