на 1 апреля 2003г.
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 12300 | 18775 | ||
| Основные средства | 120 | 49600 | 67532 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 61900 | 86307 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
| 12100 | 13375 | ||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
| 10000 | 10000 | ||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 1500 | 13500 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||
| товары отгруженные | 215 | ||||
| расходы будущих периодов | 216 | 600 | 1875 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3000 | 8118 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||
| в том числе покупатели и заказчики | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
| 26000 | 26000 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||
| Денежные средства | 260 | 85880 | 258900 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 126980 | 306393 | ||
| БАЛАНС | 300 | 188880 | 392700 | ||
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 105000 | 105000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||
| Добавочный капитал | 420 | ||||
| Резервный капитал | 430 | ||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 9640 | 40525 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 114640 | 145525 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 20000 | 42750 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 54240 | 192425 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 20000 | 71868 | |||
| задолженность перед персоналом организации | 25700 | 54004 | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 3160 | 25659 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 5380 | 40894 | |||
| прочие кредиторы | |||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 12000 | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 74240 | 247175 | ||
| БАЛАНС | 700 | 188880 | 392700 | ||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
| Арендованные основные средства | -- | -- | |||
| в том числе по лизингу | -- | -- | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | -- | -- | |||
| Товары, принятые на комиссию | -- | -- | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | -- | -- | |||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | -- | -- | |||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | -- | -- | |||
| Износ жилищного фонда | -- | -- | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | -- | -- | |||