Смекни!
smekni.com

Учетная политика парикмахерской Vogue (стр. 3 из 4)

№счета сальдо на 01.08 Обороты сальдо на 01.10
Д К Д К Д К
01 0 0 90000 0 90000 0
02 0 0 0 750 750
08 0 0 90000 90000 0 0
10 0 0 35000 28000 7000
20 0 0 568502 568502 0
25 0 0 166584 166584 0
26 0 0 75720 75720 0 0
50 0 0 738860 566600 172260 0
51 0 0 966600 414876 551724 0
60 0 0 30000 30000 0
62 0 0 566600 566600 0 0
66 0 0 0 101000 0 101000
68 0 0 25740 51480 0 25740
69 0 0 51876 103752 0 51876
70 0 0 51480 396000 0 344520
75 0 0 300000 300000 0 0
76 0 0 135000 135000 0
80 0 0 0 300000 0 300000
90 0 0 790876 790876 0 0
91 0 0 1000 1000 0 0
99 0 0 225276 222374 2902 0
0 0 4909114 4909114 823886 823886

3. Состав бухгалтерской отчетности ООО «Vogue» за 3 квартал 2009г

3.1 Бухгалтерский баланс (форма №1)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 3 квартал 2009г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД 71001
Дата (год,месяц,число)

Организация ООО "Vogue"

по ОКПО

47932981

Интификационный номер налогоплательщика

ИНН

78170111111

Вид деятельности - __________________________

по ОКВЭД

71200

Организационно-правовая форма собственности - __________

по ОКПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения:(тыс.руб./ млн. руб. )

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)_____________________________________________________

Дата утверждения _________________________________________________

Дата отправки (принятия) _________________________________________

АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05), 110
Основные средства (01,02,03) 120 89250
Незавершенное строительство (07,08,16,60) 130
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) 140
Отложенные финансовые вложения 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 190 89250
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе 210 7000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60) 211 7000
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46) 213
готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60) 214
товары отгруженные (45) 215
расходы будущих периодов (97) 216
прочие затраты и запасы 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям(19) 220
Дебиторская задолдеженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе 230
покупатели и заказчики (62,63,76) 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,63) 241
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) 250
Денежные средства 260 551724
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 290 558724
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 647974
ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80) 410 300000
собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (83) 420
Резервный капитал (82), в том числе 430
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль отчетного года (99) 470 -2902
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 490 297098
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 101000
Кредиторская задолженность, в том числе 620
поставщики и подрядчики (60,76) 621
задолженность перед персоналом (70) 624 172260
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625 51876
задолженность по налогам и сборам (68) 626 25740
авансы полученные (62,76) 627
прочие кредиторы (71) 628
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов (70,75) 630
Доходы будущих периодов (98) 640
Резервы предстоящих расходов (96) 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690 350876
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 647974
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наменование показателя Код стр. на начало года На конец года
1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности , принятые на ответственное хранение (002) 920
Товары, принятые на комиссию (004) 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960
Износ жилищного фонда (010) 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010) 980
Нематериальные ценности, полученные в пользование
Руководитель ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"_________ 200_ г.

3.2 Отчет о прибылях и убытках (форма №2)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 3 квартал 2009 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД 71002
Дата (год,месяц,число)
Организация __________________________ по ОКПО
Интификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности - _________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности - _______________ по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения:(тыс.руб./ млн. руб. ) по ОКЕИ 384/385
Показатель код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование
1 2 3 4
Доходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 566600
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (326198)
Валовая прибыль 240402
Коммерческие расходы (166584)
Управленческие расходы (75720)
Прибыль (убыток) от продаж -1902
Прочие расходы 1000
Проценты к получению
Проценты к уплате ()
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы ()
Прибыль (убыток) от налогообложения -2902
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль () ()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
форма 0710002 с. 2
Показатель код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование
1 2 3 4
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы Х Х
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"_________ 200_ г.

Заключение

В соответствии с законом “О бухгалтерском учете” в Российской Федерации применяется классическая система ведения бухгалтерского учета, принятая во многих странах. Элементами данной системы являются следующие: