фамилия, имя, отчество
Основание: ________________Сверхлимитная денежная сумма_________________________________________________
Сумма ___Семь тысяч пятьсот рублей___________________________________________________________
прописью
__________________________________________________________________________________________________ руб. _______________00_______ коп.
Приложение _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации _Директор_ _Кульков _ Кульков И. Ф.
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер Королева _____Королева И.П.
подпись расшифровка подписи
Получил __ Семь тысяч пятьсот рублей _____________________________________________________________
сумма прописью
__________________________________________________________________________________________________________ руб. ______________ коп.
“ 03 декабря 2007г.
По паспорту_________________________________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_________________________________________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир _____Зинкина________ Зинкина Л. И.
подпись расшифровка подписи
Объявление на взнос наличными
ОБЪЯВЛЕНИЕ №на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | |
0402001 |
3 декабря | 20 | 07 | г. |
От кого | ООО «Лилия» | Для зачисл. На счет № | 40702820000000001102 | |
Банк получателя | Губернский банк «Тарханы» г. Пенза | 7500-00 Сумма цифрами | ||
ООО «Лилия» |
руб. | коп. | |||||||||||||||||||
Источник взноса | Выручка от реализации | |
Подпись вносителя | Бухгалтер Деньги принял кассир Зинкина Л.И. |
КВИТАНЦИЯ № | 0402001 | |
3 декабря | 20 | 07 | г. |
От кого | ООО «Лилия» | Для зачисл. На счет № | 40702820000000001102 | |
Банк получателя | Губернский банк «Тарханы» г. Пенза | 7500-00 Сумма цифрами | ||
Получатель | ООО «Лилия» |
Сумма прописью | руб. | коп. | ||||||||||||||||||
Источник взноса | Выручка от реализации | |
М.П. | Бухгалтер | Деньги принял кассир |
ОРДЕР № | 0402001 | |
3 декабря | 20 | 07 | г. |
ДЕБЕТ | Сумма | ||||
От кого | ООО «Лилия» | счет №40702820000000001102 | 7500-00 | ||
КРЕДИТ | |||||
Общая | |||||
Банк получателя | Губернский банк | частные | символы | ||
«Тарханы» г. Пенза | |||||
Получатель ООО «Лилия» | |||||
счет №40702820000000001102 | |||||
Источник взноса | Выручка от реализации | ||
Бухгалтер | Кассир | Зинкина Л. И. |
Платежные поручения
0401060 | ||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 400 | 11.12.2007 | электронно | 02 | |||||||||||||||||
Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||
Сумма прописью | Две тысячи девятьсот рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||
ИНН 5636003220 | КПП 583601001 | Сумма | 2900-00 | |||||||||||||||||
ООО «Лилия» Плательщик | ||||||||||||||||||||
Сч. № | 40702820000000001102 | |||||||||||||||||||
Губернский банк «Тарханы» г. Пенза Банк плательщика | БИК | 045655724 | ||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810500000000724 | |||||||||||||||||||
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пенза Банк получателя | БИК | 045655001 | ||||||||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||||||||||
ИНН 5836010018 | КПП 583601001 | Сч. № | 40101810300000010001 | |||||||||||||||||
УФК по Пензенской области (ИМНС по Ленинскому району) Получатель | ||||||||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||||||||||
Наз.пл. | Очер.плат. | 4 | ||||||||||||||||||
Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||
18210102021010000110 | 56401368000 | ТП | МС. 11.2007 | 0 | 0 | НС | ||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц Назначение платежа | ||||||||||||||||||||
М.П. | Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||
линия отреза
0401060 | ||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 401 | 11.12.2007 | электронно | 02 | |||||||||||||||||
Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||
Сумма прописью | Четыре тысячи сто шестьдесят рублей | |||||||||||||||||||
ИНН 5636003220 | КПП 583601001 | Сумма | 4160-00 | |||||||||||||||||
ООО «Лилия» Плательщик | ||||||||||||||||||||
Сч. № | 40702820000000001102 | |||||||||||||||||||
Губернский банк «Тарханы» г. Пенза Банк плательщика | БИК | 045655724 | ||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810500000000724 | |||||||||||||||||||
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пенза Банк получателя | БИК | 045655001 | ||||||||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||||||||||
ИНН 5836010018 | КПП 583601001 | Сч. № | 40101810300000010001 | |||||||||||||||||
УФК по Пензенской области (ИМНС по Ленинскому району) Получатель | ||||||||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||||||||||
Наз.пл. | Очер.плат. | 4 | ||||||||||||||||||
Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||
18210102021010000110 | 56401368000 | ТП | МС. 11.2007 | 0 | 0 | НС | ||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость | ||||||||||||||||||||
М.П. | Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
Код | |
Форма по ОКУД | 0302001 |
ООО “Лилия” | по ОКПО |
наименование организации |
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
Отчет в сумме | Три тысячи пятьсот шестьдесят | |||||||
пять | руб. | 00 | коп. | |||||
Номер | Дата | Руководитель | Кульков И.Ф. | |||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | 1 | 07.12.2007 | должность | |||||
директор | ||||||||
подпись | расшифровка подписи | |||||||
“ 7 ” | Декабря | 20 | 07г. |
Код | ||||
Структурное подразделение | ||||
Подотчетное лицо | Петров С.В. | Табельный номер | ||
фамилия, инициалы |
Профессия (должность) | Главный инженер | Назначение аванса | Командировочные расходы | |||||||||
Наименование показателя | Сумма, руб.коп. | Бухгалтерская запись | ||||||||||
Предыдущий аванс | остаток | дебет | кредит | |||||||||
перерасход | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | ||||||||
Получен аванс 1. из кассы | 3200-00 | 26 | 3525-00 | 71 | 3525-00 | |||||||
1а. в валюте (справочно) | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
Итого получено | 3200-00 | |||||||||||
Израсходовано | 3525-00 | |||||||||||
Остаток | ||||||||||||
Перерасход | 325 |
Приложение 5 документов на 5 листах