Смекни!
smekni.com

Актив баланса ООО Белый замок 2 (стр. 7 из 8)

12.01.2008г.


Приложение 2

Приложение

К приказу Минфина РФ

От 22 июля 2003 г. №67н

Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года

Коды
071001
2008 03 28
220501912
65 16
384/385

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ___ООО "Белый замок"______по ОКПО

Идентификационный номер плательщика ИНН

Вид деятельности: производство кисломолочной продукции _____ по ОКВЕД

Организационно - правовая форма / форма собственности

______________/частная ________________________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 643,,659100,, Заринск, ул. Революции. .35_

28.03.2008
28.03.2008

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив Код по-казателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 770 604
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу 1 190 770 604
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы 210 3590 1068
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2307 671
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 231 119
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1052 278
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - -
прочие запасы и затраты 217 - -
218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - 55
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) 240 661 1062
в том числе покупатели и заказчики 241 - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 50 442
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу 2 290 4301 2627
БАЛАНС 300 5071 3231

Форма 071001с.2

Пассив Код показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал 410 300 300
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 15 15
Резервный капитал 430 - 180
в том числе:резервы, образованные в соответствии сзаконодательством 431 - -
Резервы, образованные в соответствии сучредительными документами 432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 83 363
Итого по разделу 3 490 398 858
4. ДОГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу 4 590 - -
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 610 1493 753
Кредиторская задолженность 620 3174 1613
в том числе:поставщики и подрядчики 621 2888 1349
задолженность перед персоналом организации 622 204 41
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 44 14
задолженность по налогам и сборам 624 36 196
прочие кредиторы 625 2 13
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - 5
Резервы предстоящих расходов 650 6 2
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
661
Итого по разделу 5 690 4667 2373
БАЛАНС 700 5071 3231
СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списана в убыток задолженностьнеплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательства и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Итого 995 - -

Руководитель__________ Захаров Н.В. Главный бухгалтер _________ Иванова Л.Д.

"28" марта 2008 года

Приложение 3

Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003г. №67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. №475/102н)

Отчет о прибылях и убытках за 2007 год

Коды
071002
2008 03 28
220501912
65 16
384/385

Форма №2по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ___ООО "Белый замок" ___________ по ОКПО

Идентификационный номер плательщика ИНН

Вид деятельности _производство кисломолочной продукции__________ по ОКВЕД

Организационно - правовая форма / форма собственности

______________/частная ________________________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование Код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и обязательных платежей) 010 6190 5678
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 5409 5490
Валовая прибыль 029 781 188
Коммерческие расходы 030 22 19
Управленческие расходы 040 52 59
Прибыль (убыток) от продаж 050 707 110
Прочие доходы и расходыПроценты к получению 060
Проценты к уплате 070 16 21
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 - 12
Прочие операционные расходы 100 4 2
Внереализационные доходы 120 - -
Внереализационные расходы 130 8 -
131
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 679 99
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 412 - -
Текущий налог на прибыль 150 219 26
180
Чистая прибыль (убыток)отчетного года 190 460 73
СправочноПостоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Форма 071002 с.2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об и 210 - - - -
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 - - - -
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - - - -
Отчисления в оценочные резервы 250 х - х -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 - - - -
270 - - - -

Главный бухгалтер _________ Иванова Л.Д.