Смекни!
smekni.com

Составление бухгалтерского баланса малого предприятия (стр. 2 из 3)

Амортизация за месяц: 250000руб/120мес.=2083руб.

Оборудование В – стоимость 100000руб., норма амортизации – 12%

Амортизация за месяц: (100000х0,12)/12=1000руб.

Расчет ТЗР:

Таблица 7

Показатель Стоимость материалов, руб. Сумма ТЗР, руб.
Остаток на началопериода 4500 500
Поступило за период 45875 16950
Итого: 50375 17450
Процент ТЗР 17450/50375х100%=34,6
Отпущено на производство 5200 5200х34,6/100=1799

4. Обороты за март месяц и остатки на конец месяца

Д 01 К
Сн=400000
ОД=0 ОК=0
Ск=400000

Д 02 К
Сн=300000
26) 208327) 1000
ОД=0 ОК=3083
Ск=303083
Д 08/4 К
Сн=23000
16) 7627519) 19492
ОД=95767 ОК=0
Ск=118767
Д 10 К
Сн=4500
1) 42375 13) 3500 21) 5200
ОД=45875 ОК=5200
Ск=45175
Д 19 К
Сн=16000
1) 76252) 305017) 1372520) 3508
ОД=27908 ОК=0
Ск=43908
Д 10/ТЗР К
Сн=500
2) 16950 37) 1799
ОД=16950 ОК=1799
Ск=15651
Д 20 К
Сн=0
21) 5200 22) 1230026) 208327) 100028) 3502837) 1799 29) 57410
ОД=57410 ОК=57410
Ск=0
Д 50 К
Сн=3000
3) 7000023) 2700 4) 150009) 2722810) 400011) 26472
ОД=72700 ОК=72700
Ск=3000
Д 51 К
Сн=165000
12) 2647214) 400024) 30000 3) 700005) 32326) 9447) 60928) 94415) 1000018) 1300025) 16000
ОД=60472 ОК=120212
Ск=105260
Д 57 К
Сн=0
11) 26472 12) 26472
ОД=26472 ОК=26472
Ск=0
Д 60 К
Сн=10000
15) 1000018) 13000 1) 500002) 2000016) 7627517) 1372519) 1949220) 3508
ОД=23000 ОК=183000
Ск=170000
Д 62 К
Сн=4000
28) 250000 14) 400024) 30000
ОД=250000 ОК=34000
Ск=220000
Д 66 К
Сн=64000
25) 16000
ОД=16000 ОК=0
Ск=48000
Д 68 К
Сн=5000
5) 3232 32) 393039) 38125
ОД=3232 ОК=42055
Ск=43823
Д 691 К
Сн=14000
6) 944 33)101636)70
ОД=944 ОК=1086
Ск=14142
Д 692 К
Сн=40000
7) 6092 34) 7005
ОД=6092 ОК=7005
Ск=40913
Д 693 К
Сн=2000
8) 944 35) 1086
ОД=944 ОК=1086
Ск=2142
Д 693 К
Сн=2000
8) 944 35) 1086
ОД=944 ОК=1086
Ск=2142
Д 70 К
Сн=28000
9) 2722829) 50031) 200032) 393033)101634)700535)108636)70 28) 35028
ОД=42835 ОК=35028
Ск=20193
Д 90/1 К
Сн=01
41) 5741042) 3812543) 154465 38) 250000
ОД=250000 ОК=250000
Ск=0
Д 73/2 К
Сн=0
30) 2000 31) 2000
ОД=2000 ОК=2000
Ск=0

5. Оборотная ведомость за март месяц

Таблица 8

Счета Сн на 1.03. (руб.) Обороты (руб.) Ск на 31.03. (руб.)
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 400000 400000
02 300000 3083 303083
04 7000 7000
08/4 23000 95767 118767
10 4500 45875 5200 45175
10/ТЗР 500 16950 1799 15651
19 16000 27908 43908
20 57410 57410
41 2000 2000
50 3000 72700 72700 3000
51 165000 60472 120212 105260
57 26472 26472
58 10000 10000
60 10000 23000 183000 170000
62 4000 250000 34000 220000
66 64000 16000 48000
68 5000 3232 42055 43823
691 14000 944 1086 14142
692 40000 6092 7005 40913
693 2000 944 1086 2142
70 28000 42835 35028 20193
71 2500 19000 19000 2500
73/2 2000 2000
76 42500 6000 42500 6000
80 162000 162000
82 20000 20000
83 12000 12000
84 17000 17000
90/1 250000 250000
90/2 57410 57410
90/3 38125 38125
91/1 2000 2000
99 156465 156465
680000 680000 1115136 1115136 1015761 1015761

6.Бухгалтерский баланс на 31.03

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ
Форма №1 по ОКУД 0710001
на “___” __________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)
Организация ____________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _______________________________________________ по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________
________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Адрес ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ Кодстроки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 7 7
в том числе:патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 111
организационные расходы 112
деловая репутация организации 113
Основные средства 120 100 96,917
в том числе:земельные участки и объекты природопользования 121
здания, машины и оборудование 122
Незавершенное строительство 130 23 118,767
Доходные вложения в материальные ценности 135
в том числе:имущество для передачи в лизинг 136
имущество, предоставляемое по договору проката 137
Долгосрочные финансовые вложения 140
в том числе:инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 130 222,684
АКТИВ Кодстроки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210
в том числе:сырье, материалы и др. аналогичные ценности 211 5 60,826
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 2 2
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 16 43,908
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе:покупатели и заказчики 231
векселя к получению 232
задолженность дочерних и зависимых обществ 233
авансы выданные 234
прочие дебиторы 235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240
в том числе:покупатели и заказчики 241 40,5 256,5
векселя к получению 242
задолженность дочерних и зависимых обществ 243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244
авансы выданные 245
прочие дебиторы 246 2,5 2,5
Краткосрочные финансовые вложения 250 10 10
в том числе:займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев 251
собственные акции, выкупленные у акционеров 252
прочие краткосрочные финансовые вложения 253
Денежные средства 260
в том числе:касса 261 3 3
расчетные счета 262 165 105,26
валютные счета 263
прочие денежные средства 264
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 244 483,994
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 374 706,678
ПАССИВ Кодстроки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 162 162
Добавочный капитал 420 12 12
Резервный капитал 430 20 20
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Фонд социальной сферы 440
Целевые финансирование и поступления 450
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 17 17
Непокрытый убыток прошлых лет 465
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 х 156,465
Непокрытый убыток отчетного года 475 х
ИТОГО по разделу III 490 211 367,465
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610
в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 64 48
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612
Кредиторская задолженность 620
в том числе:поставщики и подрядчики 621 10 170
векселя к уплате 622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623
задолженность перед персоналом организации 624 28 20,193
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 56 57,197
задолженность перед бюджетом 626 5 43,823
авансы полученные 627
прочие кредиторы 628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 163 339,213
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 374 706,678

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ