| Пассив | Код по- | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 
| казателя | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 50000 | 50000 | 50000 | |
| Уставный капитал | 410 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||
| Добавочный капитал | 420 | 327789 | 327473 | 196711 | 
| Резервный капитал | 430 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| в том числе: | ||||
| резервы, образованные в соответствии | ||||
| с законодательством | 431 | |||
| резервы, образованные в соответствии | ||||
| с учредительными документами | 432 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 239606 | 215745 | 325269 | 
| Итого по разделу III | 490 | 622395 | 598218 | 576980 | 
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 510 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
| Итого по разделу IV | 590 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 225095 | 299105 | 226377 | |
| Займы и кредиты | 610 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 603135 | 467075 | 546030 | 
| в том числе: | 557358 | 413607 | 432790 | |
| поставщики и подрядчики | 621 | |||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 25670 | 28942 | 51086 | 
| задолженность перед государственными | 6540 | 6478 | 17864 | |
| внебюджетными фондами | 623 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 13567 | 18048 | 44290 | 
| прочие кредиторы | 625 | |||
| векселя к уплате | 626 | |||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | ||||
| по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| Итого по разделу V | 690 | 828230 | 766180 | 772407 | 
| БАЛАНС | 700 | 1450625 | 1364398 | 1349387 | 
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках ООО «Стрела» за 2004 – 2006 гг., тыс. руб.
| Наименование показателя | код | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 
| Доходы и расходы | ||||
| по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 831 581 | 1 042 326 | 1445240 | 
| Себестоимость проданных товаров, продукции, | (916 107) | (731 142) | (1035670) | |
| работ, услуг | 020 | |||
| Валовая прибыль | 029 | (84 526) | 311 184 | 409570 | 
| Коммерческие расходы | 030 | 81 794 | 57 238 | (97678) | 
| Управленческие расходы | 040 | 35 729 | 346 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (202 049) | (92 469) | 311892 | 
| Прочие доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 060 | |||
| Проценты к уплате | 070 | |||
| Доходы от участия в других организацияхПрочие операционные доходы | 080 | |||
| 090 | ||||
| Прочие операционные расходы | 100 | 530 | 570 | 590 | 
| Внереализационные доходы | 120 | |||
| Внереализационные расходы | 130 | 14245 | 13786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (187247) | (106825) | 311302 | 
| Отложенные налоговые активы | 141 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | |||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 849 | 787 | 1547 | 
| Пени и штрафы | 151 | |||
| Чрезвычайные расходы | 152 | |||
| Списание отложенных налоговых активов | 153 | |||
| Списание налоговых обязательств | 154 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (186398) | (106038) | 309755 | 
| СПРАВОЧНО. | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |||
| Налог на прибыль уплаченный налоговым агентом | 200а | |||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 |