Смекни!
smekni.com

Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО Торгмаш (стр. 13 из 16)

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на __________________2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 09 04 20
Организация _______________________________________________________ по ОКПО
55782722
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
6651212443
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД 71100
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
65 16
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
____________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120 804000 785425
Незавершенное строительство 130 167000 167000
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 971000 952425
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасыв том числе: 210 79188 78238
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 26128 14828
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 50260 61060
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 2800 2350
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 154000 154000
в том числе: покупатели и заказчики 241 154000 154000
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 175860 160231
Прочие оборотные активы 270 6000
ИТОГО по разделу II 290 409048 392469
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1386048 1344894

Форма 0710001 с. 2

Пассив Код показателя На начало отчетногогода На конец отчетногопериода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 400000 400000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 () ()
Добавочный капитал 420
Резервный капиталв том числе: 430
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 470 410740 428666
ИТОГО по разделу III 490 810740 828666
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 103579 103179
Кредиторская задолженностьв том числе: 620 459729 401049
поставщики и подрядчики 621 213370 124000
задолженность перед персоналом организации 622
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 6902
задолженность по налогам и сборам 624 81789 105577
прочие кредиторы 625 164570 164570
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 12000 12000
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 575308 516228
БАЛАНС 700 1386048 1344894
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и другиханалогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель ___________ __________________________

Главный бухгалтер _________ ______________________

Приложение 3

Приложение к приказу Министерства финансов РФ от 22.07.03 № 67н

в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за __________________20___г.
Коды
Форма № 2 по ОКУДДата (год, месяц, число)Организация ______________________________________________________________по ОКПО 0710002
09 04 20
55782722
Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД 6651212443
71100
Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________ 65 16
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Показатель За отчетныйпериод За аналогичный период предыдущего года
наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 69492
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (21598) ()
Валовая прибыль 029 47894
Коммерческие расходы 030 (1150) ()
Управленческие расходы 040 (25529) ()
Прибыль (убыток) от продаж 050 21215
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 (3100)
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 25593
Прочие расходы 100 (21300) ()
Прибыль (убыток) до налогообложения 22408
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 (4482) ()
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода 17926
Справочно.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Форма 0710002 с. 2