Смекни!
smekni.com

Учет готовой продукции и ее реализации на примере ООО ТЕМП (стр. 7 из 8)

КОДЫ
Форма №2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число)
Организация _______________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности___________________________________ по ОКВЭД

15.81

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

65

19

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 100000
Себестоимость продан. товаров, продукции работ, услуг 020 (83850)
Валовая прибыль 029 16150
Коммерческие расходы 030 0
Управленческие расходы 040 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 16150

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 0
Проценты к уплате 070 0
Доходы от участия в других организациях 080 0
Прочие операционные доходы 090 144210
Прочие операционные расходы 100 (89356)
Внереализационные доходы 120
Внереализационные расходы 130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 71004
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 (17041)
ЕНВД 151 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190 53963

Справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0
Разведенная прибыль (убыток) на акцию 202 0

Форма 0710002 с.2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 0 0 0 0
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 0 0 0 0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 0 0 0 0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 0 0 0 0
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода х 0 х 0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 0 8 3 11
Сдача металлолома 270 0 0 0 0

Руководитель ______________________

Главный бухгалтер _________________

"_____" _____________ 200___ г.

Бухгалтерский баланс за декабрь 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 070001
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО "ТЕМП" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО по ОКОПФ / ОКФС 65 19
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код показа-теля На начало отчетного года На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 60000 19640
Основные средства 120 210000 213000
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 270000 232640
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 146030 250870
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 97000 41360
животные на выращивании и откорме 212
затраты на незавершенное производство 213 38000 55100
готовая продукция и товары для перепродажи 214 140940
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217 11030 13470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 5760
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 120000
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 67000 39160
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 213030 415790
БАЛАНС 300 483030 648430
Пассив Код показа-теля На начало отчет года На конец отчет. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 428790 428790
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 53963
ИТОГО по разделу III 490 428790 482753
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 54240 165677
в том числе: поставщики и подрядчики 621 24000
задолженность перед персоналом организации 624 34800 64867
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 14240 16476
задолженность по налогам и сборам 626 5200 48394
прочие кредиторы 629 11940
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 54240 165677
БАЛАНС 700 483030 648630
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель ___________ Главный бухгалтер __________