| КОДЫ | ||||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | |||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация _______________________________________ по ОКПО | ||||
| Вид деятельности___________________________________ по ОКВЭД | 15.81 | ||||
| | |||||
| 65 | 19 | ||||
| Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 100000 | |
| Себестоимость продан. товаров, продукции работ, услуг | 020 | (83850) | |
| Валовая прибыль | 029 | 16150 | |
| Коммерческие расходы | 030 | 0 | |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 16150 | |
Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 0 | |
| Проценты к уплате | 070 | 0 | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | |
| Прочие операционные доходы | 090 | 144210 | |
| Прочие операционные расходы | 100 | (89356) | |
| Внереализационные доходы | 120 | ||
| Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 71004 | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (17041) | |
| ЕНВД | 151 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 53963 | |
Справочно | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 0 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | |
| Разведенная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | |
Форма 0710002 с.2
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | х | 0 | х | 0 | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Сдача металлолома | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель ______________________
Главный бухгалтер _________________
"_____" _____________ 200___ г.
Бухгалтерский баланс за декабрь 2009 г.
| Коды | |||||
| Форма № 1 по ОКУД | 070001 | ||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||
| Организация ООО "ТЕМП" по ОКПО | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||
| Вид деятельности по ОКВЭД | 15.81 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности ООО по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 19 | |||
| Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Местонахождение (адрес) | |||||
| Дата утверждения | |||||
| Дата отправки (принятия) | |||||
| Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 60000 | 19640 |
| Основные средства | 120 | 210000 | 213000 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 270000 | 232640 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 146030 | 250870 |
| в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 97000 | 41360 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты на незавершенное производство | 213 | 38000 | 55100 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 140940 | |
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | 11030 | 13470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 5760 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 120000 | |
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 67000 | 39160 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 213030 | 415790 |
| БАЛАНС | 300 | 483030 | 648430 |
| Пассив | Код показа-теля | На начало отчет года | На конец отчет. периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 428790 | 428790 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 53963 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 428790 | 482753 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 54240 | 165677 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 24000 | |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 34800 | 64867 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 14240 | 16476 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 5200 | 48394 |
| прочие кредиторы | 629 | 11940 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 54240 | 165677 |
| БАЛАНС | 700 | 483030 | 648630 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Износ жилищного фонда | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель ___________ Главный бухгалтер __________