Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||
Итого по разделу III | 490 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | ||
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | ||
БАЛАНС | 700 | ||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель | Главный | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
« | » | 20 | г. |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)
за | 20 | г. | Коды | |||||||||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период преды- дущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам | 010 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | () | () |
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | () | () |
Управленческие расходы | 040 | () | () |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | ||
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | () | () |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие доходы | 090 | ||
Прочие расходы | 100 | () | () |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | () | () |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | ||
СПРАВОЧНО.Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Форма 0710002 с. 2
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||
Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
Руководитель | Главный | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
за 20 | г. | Коды | ||||||||||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
I. Изменения капитала
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде-ленная при-быль (непок-рытый убыток) | итого | |||||||
наименование | код | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | ||||||||||||
200 | г. | х | х | х | ||||||||
(предыдущий год) | ||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||
Результат от переоценкиобъектов основных средств | х | х | ||||||||||
х | ||||||||||||
Остаток на 1 января предыдущего года | ||||||||||||
Результат от пересчета иностранных валют | х | х | х | |||||||||
Чистая прибыль | х | х | х | |||||||||
Дивиденды | х | х | х | () | ||||||||
Отчисления в резервный фонд | х | х | () | |||||||||
Увеличение величины капиталаза счет:дополнительного выпуска акций | х | х | х | |||||||||
увеличения номинальной стоимости акций | х | х | х | |||||||||
реорганизации юридического лица | х | х | ||||||||||
Уменьшение величины капиталаза счет:уменьшения номинала акций | () | х | х | х | () | |||||||
уменьшения количества акций | () | х | х | х | () | |||||||
реорганизации юридического лица | () | х | х | () | () | |||||||
Остаток на 31 декабря предыдущего года | ||||||||||||
200 | г. | х | х | х | ||||||||
(отчетный год) | ||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | х | х | ||||||||||
х | ||||||||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | |||||||||||
Результат от пересчета иностранных валют | х | х | х | |||||||||
Чистая прибыль | х | х | х | |||||||||
Дивиденды | х | х | х | () |
Форма 0710003 с. 2
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) | итого | |
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | () | ||
Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций | 121 | х | х | х | ||
увеличения номинальной стоимости акций | 122 | х | х | х | ||
реорганизации юридического лица | 123 | х | х | |||
Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций | 131 | () | х | х | х | () |
уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | х | () |
реорганизации юридического лица | 133 | () | х | х | () | () |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 |
II. Резервы