Рисунок 4 – Соотношение финансирования расходов в 2010г
Из данных графика (рисунок 5) видно, что финансирование Управления по делам молодежи в 2010 году превышает финансирование в 2009 году. Эта сумма составляет 114 450 рублей, то есть увеличилось на 6,4%. Расходы так же в 2010 году больше, чем в 2009 году. Их сумма превышает прошлые показатели на 27 357 рублей (1,4%). Сумма Внебюджетных доходов (спонсорских вкладов в мероприятия) в 2010 году составила всего 62 665 рублей. Тогда как в 2009 году было 148 900 рублей. Это меньше прошлого года в 58%.
В 2009 году из общей суммы расходов дополнительное финансирование составило всего 7,9% (рисунок 3). В 2010 году из общей суммы расходов на мероприятия внебюджетные доходы составили 3,3% (рисунок 4).
Анализ финансирования мероприятий Управления по делам молодежи выявил, что мероприятия спонсируются почти в полном объеме. Основное финансирование проводимых Управлением по делам молодежи мероприятий осуществляется из местного бюджета. Внебюджетные доходы Управления практически отсутствуют и в 2010 году снизились.
Рисунок 5 – Соотношение финансирования мероприятий в 2009 и 2010 годах.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается тенденция увеличение объемов финансирования мероприятий.
В 2009 и 2010 годах мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию и связанные с этим массовые мероприятия частично были профинансированы из средств федерального бюджета на основании Государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской федерации на 2006 – 2010 годы».
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сравниваемых годах были частично профинансированы из регионального бюджета на основании приказа Приказ "О плане мероприятий Департамента по делам молодежи Свердловской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Год молодежи".
Из федерального бюджета на финансирование мероприятий по перечисленным выше программам в 2009 году было получено 642 505 руб., в 2010 году – 725 600 руб. Сумма финансирования в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 83 095 руб.
С регионального бюджета на финансирование мероприятий по перечисленных выше программам было выделено в 2009 году 462 389 руб., а в 2010 году эта сумма увеличилась на 19,7 %, то есть составила 553 483 тыс. руб.
Помимо расходов на проведение мероприятий, Учреждение расходует бюджетные ассигнования в соответствии со сметой.
2.3 Анализ статей бюджета и налогового учета Управления по делам молодежи Администрации муниципального образования Нижнего Тагила за 2009 – 2010 год
Управление по делам молодежи помесячно составляет и утверждает смету в течении года и отчет об исполнении ее. На графике ниже приведен расход по смете по месяцам в 2009 и 2010 году (рисунок 6). Из графика видно, что наибольший расход в обоих годах был в октябре – в 2009 году он составил 2 330 т.р., а в 2010 году – 2 412 т.р. В 2010 году по сравнению с 2009 эта сумма увеличилась на 3,5%, то есть на 82 т.р. Наименьшие расходы в обоих годах были в феврале – в 2009 году он составил 795 т.р., в 2010 – 835 т.р. В 2010 году по сравнению с 2009 эта сумма увеличилась на 5%, то есть на 40 т.р.
Рисунок 6 – Расходы Управления по делам молодежи по смете в 2009 и 2010 годах
Из данных рисунка 4 видно, что в обоих годах затраты в течении года не равномерны. Это связанно с количеством проводимых мероприятий.
Из приведенной ниже Таблицы 4 наблюдается тенденция увеличения расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом по всем статьям. Наибольшее увеличение произошло по коммунальным расходам. Оно составило 74,54% в 2010 году по сравнению с 2009 годом, то есть на 328 тыс. рублей стола больше. Это связанно с увеличением стоимости коммунальных услуг. Также повысились тарифы на услуги связи, поэтому в 2010 году расходы на них увеличились на 28 тыс. рублей или на 25,45%.
Таблица 4 – Структура расходов Управления по делам молодежи, тыс. руб.
Код показателя | Наименование показателя | 2009 | 2010 | Отклонение | Темп роста, % |
110110 | Оплата труда гражданских служащих | 6600 | 7200 | 600 | 9,09 |
110200 | Начисления на оплату труда | 3600 | 3888 | 288 | 8,0 |
110300 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 400 | 635 | 235 | 58,75 |
110600 | Оплата услуг связи | 110 | 138 | 28 | 25,45 |
110700 | Оплата коммунальных услуг | 440 | 768 | 328 | 74,54 |
240100 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 820 | 945 | 125 | 15,24 |
240330 | Капитальный ремонт | 3544 | 3626 | 82 | 2,31 |
Наименьшее увеличение было по статье «Капитальный ремонт», оно составило всего 2,31% или 82 тыс. рублей по отношению к 2009 году.
Приобретение предметов снабжения расходных материалов в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 58,75% или на 235 тыс. рублей.
Оплата труда гражданских служащих увеличилась на 9,09%, то ест на 600 тыс. рублей. Поэтому начисления на оплату труда увеличилось на 288 тыс. рублей, то есть на 20% по сравнению с 2009 годом.
Приобретение оборудования предметов длительного пользования в 2010 году составило 945 тыс. рублей. Это на 15,24% или 125 тыс. рублей больше, чем в 2009 году.
Таблица 5 – Анализ оплаты коммунальных услуг (тыс. руб.).
Наименование расходов | 2009 | 2010 | Отклонение | Темп роста, % |
Оплата содержания помещения | 172 | 208 | 36 | 120,93 |
Оплата потребления тепловой энергии | 56 | 147 | 91 | 262,5 |
Оплата отопления и технологических нужд | 64 | 147 | 83 | 229,68 |
Оплата потребления электрической энергии | 64 | 148 | 84 | 231,25 |
Оплата водоснабжения помещений | 52 | 117 | 65 | 225,00 |
В таблице 5 приведены данные по оплате коммунальных услуг. Наибольшее количество средств в обоих годах уходит на содержание помещения. В 2009 году эта сумма составила 172 тыс. руб. В 2010 году эта сумма увеличилась на 20,93%, то есть составила уже 208 тыс. руб. Наименьший расход по оплате водоснабжения – в 2009 году сумма равна 52 тыс. рублей, в 2010 году эта сумма увеличилась на 65 тыс. руб., то есть составила 117 тыс. руб.
Оплата потребления тепловой энергии в 2010 году увеличилась на 162,5% по отношению к 2009 году, то есть на 91 тыс. руб.
Оплата потребления электрической энергии так же увеличилась на 131,25% по отношению к 2009 году. Сумма в 2010 году составила 148 тыс. руб.
Оплата отопления и технологических нужд в 2010 году увеличилась на 83 тыс. руб., то есть на 129,68% по отношению к 2009 году.
На графике ниже приведен сравнительный анализ выплат по страховым взносам в 2009 и 2010 годах (рисунок 5).
Выплаты по страховым взносам в 2010 году превышают выплаты в 2009 году на 8% . Это связано с увеличением выплат по оплате труда.
Выплаты в Пенсионный фонд в 2010 году по сравнению с 2009 году увеличились на 221,6 тыс. Фонд социального страхования увеличился на 32,1 тыс. рублей. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования увеличился на 12,2 тыс. рублей. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 122,1 тыс. рублей.
Рисунок 7 – Страховые выплаты в 2009 и 2010 годах.
Из таблицы 4 видно, что в Управления по делам молодежи в 2009 году смета расходов была исполнена практически полностью в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Кредиторская задолженность была по статьям «Оплата коммунальных услуг», она составила 80 тыс. руб. или 18,2%, и «Оплата услуг связи». Задолженность по последней составила 10 тыс. руб. или 9,1%.
Таблица 6 – Анализ расходов в 2009 году (тыс. руб.).
Код показателя | Наименование показателя | ЛБО | Фактические расходы | Отклонение | Темп роста, % |
110110 | Оплата труда гражданских служащих | 7300 | 6600 | 700 | 110,6 |
110200 | Начисления на оплату труда | 3942 | 3600 | 342 | 109,5 |
110300 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 400 | 400 | 0 | 100,0 |
110600 | Оплата услуг связи | 100 | 110 | -10 | 90,9 |
110700 | Оплата коммунальных услуг | 360 | 440 | -80 | 81,8 |
240100 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 820 | 820 | 0 | 100,0 |
240330 | Капитальный ремонт | 3544 | 3544 | 0 | 100,0 |
Излишнее финансирование наблюдается по статьям «Оплата труда гражданских служащих» - 10,6% или 700 тыс. руб. и «Начисления на оплату труда» - 9,5% или 342 тыс. руб.
Таблица 7 – Анализ расходов в 2010 году (тыс. руб.).
Код показателя | Наименование показателя | ЛБО | Фактические расходы | Отклонение | Темп роста,% |
110110 | Оплата труда гражданских служащих | 8500 | 7200 | 1300 | 118,05 |
110200 | Начисления на оплату труда | 4590 | 3888 | 702 | 118,05 |
110300 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 635 | 635 | 0 | 100,00 |
110600 | Оплата услуг связи | 150 | 138 | 12 | 108,69 |
110700 | Оплата коммунальных услуг | 600 | 768 | -168 | 78,12 |
240100 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 945 | 945 | 0 | 100,00 |
240330 | Капитальный ремонт | 3626 | 3626 | 0 | 100,00 |
Анализ Таблицы 5 показывает, что в 2010 году также практически полное расходование утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением оплаты коммунальных услуг. Кредиторская задолженность по коммунальным услугам в 2010 году составила 168 тыс. руб., то есть недостаток финансирования на 21,88%.