(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» _______________ 200 __ г.
Приложение 5
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 84,0 | 86,0 |
| Основные средства | 120 | 3088,3 | 3285,1 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3172,3 | 3371,1 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 6929,9 | 6730,1 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 600,4 | 615,6 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 103,1 | 110,3 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 6171,8 | 5952,1 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | 54,6 | 52,1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 311,8 | 292,6 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 240 | 940,6 | 850,6 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 680,6 | 639,3 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 511,6 | 1996,4 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 8693,9 | 9869,7 |
| БАЛАНС | 300 | 11866,2 | 13240,8 |
Форма 0710001 с.2
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1100 | 1100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 264 | 581,5 |
| Резервный капитал | 430 | 527,1 | 580,5 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы , образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2358,1 | 4105,1 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 4249,2 | 6367,1 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты | 610 | 350 | 300,0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 6450,2 | 5610,1 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 2960,0 | 3013,2 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 101,6 | 16,4 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 152,3 | 24,6 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 186,5 | 50,2 |
| прочие кредиторы | 625 | 3049,8 | 2505,7 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 352,1 | 493,2 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 464,7 | 470,4 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 7617,0 | 6873,7 |
| БАЛАНС | 700 | 11866,2 | 13240,8 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель _______ ________________ Главный бухгалтер _________ _________________