на01.января2008 г.
Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________ ___ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН
Вид деятельности _________________________ по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ |
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)454015 г.Челябинск,
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | ПО | 0 | 0 |
Основные средства | 120 | 238 | 9535 |
Незавершенное строительство | 130 | 32 | 25 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 270 | 9560 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 847 | 103566 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 91 | 0 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 756 | 103564 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 0 | 0 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1572 | 14089 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 44803 | 14.3555 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 44721 | 143458 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 10 |
Денежные средства | 260 | 185 | 2920 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу 11 | 290 | 47407 | 264140 |
БАЛАНС | 300 | 47677 | 273700 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 1 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( о ) | ( 0 ) |
Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1004 | 5373 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1014 | 5383 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | 0 | 4156 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 4156 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 0 | 14872 |
Кредиторская задолженность | 620 | 46663 | 249289 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 46362 | 247987 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 136 | 291 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 46 | 119 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 119 | 671 |
прочие кредиторы | 625 | 0 | 221 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 46663 | 264161 |
БАЛАНС | 700 | 47677 | 273700 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетахАрендованные основные средства | 910 | 0 | 0 |
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
Товары,принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 |
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |