8. тариф прокатной платы – 35% от валового сбора
9. эксплуатационные расходы составят – 55% от валового сбора
Расчёт показателей эксплуатации.
Показатель 1.
Списочное количество киноустановок - 7
Показатель 2.
Среднедействующее количество киноустановок – 8,17
Показатель 3.
Общее количество зрительных мест – 2042,5
Показатель 4.
Среднее количество рабочих дней – 210*8,17=1715,7
Показатель 5.
Общее количество сеансов в год.
Всего - 2
Взрослых - 2
Детских - -
Показатель 6.
Общая пропускная способность
3431,4*300=1029420
Показатель 7.
Средний процент загрузки зрительного зала.
23% взрослых – 23%детских - -
Показатель 8.
Общее количество кинопосещений в год
Всего – 1029420 * 0,23 = 236766,6
Взрослых -236766,6
Детских - -
Показатель 9.
Средняя цена кинопосещений
Всего = 49 рублей
Взрослые - 49 рублей
Детские - -
Показатель 10.
Валовой сбор от продажи кинобилетов (49 * количество зрительских посещений)
Всего - 236766,6* 49 = 11601563,4
Взрослых – 11601563,4
Детских –
Показатель 11.
Прокатная плата
11601563,4* 0,35 = 4060547,2
Показатель 12.
Эксплуатационные расходы
11601563,4*0,55=6380859,9
Показатель 13.
Эксплуатационная прибыль:
ЭП = ВС + Прочие доходы – прокатная плата – ЭР
ЭП =11601563,4+0-4060547,2-6380859,9=1160156,3
Исходные данные для расчёта.
Расчёт по Школьным киноустановкам
1. Списочное количество киноустановок - 4
2. Среднедействующее количество киноустановок – 3,5
3. Общее количество зрительских мест - 350
4. Среднее количество сеансов в день 1 киноустановки
всего – 1
взрослых - -
детей – 1
5. Среднее количество рабочих мест на 1 киноустановку в год 100 экранодней
6. Средний % заполнения зрительного зала – 51%
взрослые - -
детские 51%
7. Средняя цена кинопосещения
взрослые - -
детские – 20
8. Тариф прокатной платы 25% от валового сбора
9. Эксплуатационные расходы составят 65 % от валового сбора
Расчёт показателей эксплуатации.
Показатель1.
Списочное количество киноустановок - 3
Показатель 2.
Среднедействующее количество киноустановок – 3,5
Показатель 3.
Общее количество зрительских мест - 350
Показатель 4.
Среднее количество рабочих дней 1 киноустановки в год
100*3,5=350
Показатель 5
Общее количество сеансов в год.
1*350=350
Показатель 6.
Общая пропускная способность
350*100=35000
Показатель 7.
Средний процент загрузки зрительного зала
– 51%
взрослые - -
детские 51%
Показатель 8.
Общее количество кинопосещений в год
35000*0,51=17850
Показатель 9.
Средняя цена кинопосещения - 20
Показатель 10.
Валовой сбор от продажи кинобилетов
20*17850=357000
Показатель 11.
Прокатная плата
357000*0,25=89250
Показатель 12.
Эксплуатационные расходы
0,65*357000=232050
Показатель 13.
Эксплуатационная прибыль:
ЭП = ВС + Прочие доходы – прокатная плата – ЭР
ЭП = 357000+0-89250-232050=35700
Сельская киносеть.
Исходные данные для расчёта.
Расчёт стационарных киноустановок.
1. Списочное количество киноустановок – 10
2. Среднедействующее количество киноустановок – 8,83
3. Среднее количество зрительных мест – 967
4. Среднее количество рабочих дней на одну киноустановку – 204
Расчёт показателей эксплуатации
Показатель1.
Списочное количество киноустановок - 10
Показатель 2.
Среднедействующее количество киноустановок – 8,83
Показатель 3.
Общее количество зрительских мест - 1059,6
Показатель 4.
Среднее количество рабочих дней 1 киноустановки в год
204*8,83=1801,3
Показатель 5
Общее количество сеансов в год.
Всего: 740*8,83=6534,2
Взрослые: 690*8,83=6092,7
Детские: 483,5
Показатель 6.
Общая пропускная способность
Всего: 88800*8,83=784104
Взрослые: 82800*8,83=731124
Детские: 6000*8,83=52980
Показатель 7.
Средний процент загрузки зрительного зала
Средний: 25,3
Взрослый: 25
Детский: 30
Показатель 8.
Общее количество кинопосещений в год
Всего: 22500*8,83=198675
Взрослые: 20700*8,83=182781
Детские: 1800*8,83=15894
Показатель 9.
Средняя цена кинопосещения –
Средняя: 28,8
Взрослая: 30
Детская: 10
Показатель 10.
Валовой сбор от продажи кинобилетов
Всего: 639000*8,83=5642370
Взрослые: 621000*8,83=5483430
Детские: 18000*8,83=158940
Показатель 11.
Прокатная плата
127800*8,83=1128474
Показатель 12.
Эксплуатационные расходы
156515*8,83=1382027,45
Показатель 13.
Эксплуатационная прибыль:
354688*8,83=3131895,04
Расчёт по Школьным киноустановкам.
1. Списочное количество киноустановок – 4
2. Среднедействующее количество киноустановок – 4,5
3. Общее количество зрительских мест - 225
4. Среднее количество сеансов в день 1 киноустановки
всего – 1
взрослых - -
детей – 1
5. Среднее количество рабочих мест на 1 киноустановку в год 100 экранодней
6. Средний % заполнения зрительного зала – 51%
взрослые - -
детские 51%
7. Средняя цена кинопосещения
взрослые - -
детские – 20
8. Тариф прокатной платы 25% от валового сбора
9. Эксплуатационные расходы составят 65 % от валового сбора
Расчёт показателей эксплуатации
Показатель1.
Списочное количество киноустановок - 4
Показатель 2.
Среднедействующее количество киноустановок – 4,5
Показатель 3.
Общее количество зрительских мест - 225
Показатель 4.
Среднее количество рабочих дней 1 киноустановки в год
100*4,5=450
Показатель 5
Общее количество сеансов в год.
1*450=450
Показатель 6.
Общая пропускная способность
450*50=22500
Показатель 7.
Средний процент загрузки зрительного зала
Всего – 51%
Взрослые – -
Детские – 51%
Показатель 8.
Общее количество кинопосещений в год
22500*0,51=11475
Показатель 9.
Средняя цена кинопосещения - 20
Показатель 10.
Валовой сбор от продажи кинобилетов
20*11475=229500
Показатель 11.
Прокатная плата
229500*0,25=57375
Показатель 12.
Эксплуатационные расходы
229500*0,65=149175
Показатель 13.
Эксплуатационная прибыль:
ЭП = ВС + Прочие доходы – прокатная плата – ЭР
ЭП = 229500 +0- 57375-149175 =22950
Кинопередвижки
1. Списочное количество киноустановок –3
2. Среднедействующее количество киноустановок – 3
3. Среднее количество рабочих дней на 1 киноустановку в год – 288 экранодней
4. Среднее количество сеансов в день на 1 киноустановку
Всего – 1,5
Взрослых - 1
Детей – 0,5
5. Среднее количество кинопосещений на 1 сеанс
Взрослых - 25
Детских - 17
6. Средняя цена кинопосещения
Взрослых – 20 рублей
Детских – 10 рублей
7. Тариф прокатной платы 20% от валового сбора.
8. Эксплуатационные расходы составят 80 % от валового сбора
Расчёт показателей эксплуатации
Показатель1.
Общее количество рабочих дней
288*3=864
Показатель 2.
Среднее количество сеансов в день
Всего – 4,5
Взрослых – 3
Детских – 1,5
Показатель 3.
Общее количество сеансов в год
Всего 288*4,5=1296
Взрослых288*3=864
Детских 288*1,5=432
Показатель 4.
Общее количество кинопосещений
Взрослых25*864=21600
Детских7*432=7344
Всего21600+7344=28944
Показатель 5
Валовый сбор общий
Взрослые20*21600=432000
Детские10*7344=73440
Всего432000+73440=505440
Показатель 6.
Средняя цена кинопосещений общая
Валовый сбор/Общее количество кинопосещений
505440/28944=17,46
Показатель 7.
Прокатная плата - 101088
Показатель 8.
Эксплуатационные расходы - 404352
Показатель 9.
Результат эксплуатации
ЭП(ЭУ)=ВС+ПД-ПП-ЭР
ЭП(ЭУ)=505440+0-101088-404352=0
Планирование эксплуатации городского постоянного кинотеатра.
1.Количество мест в зрительном зале - 400
2.Количество рабочих дней кинотеатра в год - 360
3.Среднее количество сеансов в день
Всего - 4,2 ,в том числе
Для взрослых – 3,7
Для детей – 0,5
4.Средний процент заполнения зрительного зала
По взрослым – 13%
По детским – 19%
5.Цена билета
Для взрослых – 100
Для детей -25
6,Тариф прокатной платы 40% от валового сбора.
7.Эксплуатационные расходы кинотеатра 56% от валового сбора.
Расчет показателей.
Показатель1.
Общее количество рабочих дней - 360
Показатель 2.
Среднее количество сеансов в день
Всего – 4,2
Взрослых – 3,7
Детских – 0,5
Показатель 3.
Общее количество сеансов в год
Всего 360*4,2=1512
Взрослых360*3,7=1332
Детских 360*0,6=216
Показатель 4.
Общее количество кинопосещений
Взрослых1332*0,13=173,16
Детских216*0,1941,04=41,04
Всего – 214
Показатель 5
Средний процент загрузки зрительного зала
Взрослые – 13%
Детские – 19%
Показатель 6.
Валовый сбор общий
Взрослые100*173,16=17316
Детские25*41,04=1026
Всего - 18342
Показатель 7.
Средняя цена кинопосещения
Валовый сбор/общее количество кинопосещений
18342/214=85,71
Показатель 8.
Прокатная плата – 7336,8
Показатель 9.
Эксплуатационные расходы – 10271,52
Показатель 10.
Результат эксплуатации
ЭП(ЭУ)=ВС+ПД-ПП-ЭР
ЭП(ЭУ)=18342+0-7336,8-10271,52=733,68
6. Планирование расходов органа управления районной киносетью
Расходы органа управления районной киносетью рассчитывают на основании нормативных документов: постановление правительства РФ, приказов и нормативных актов министерства Культуры РФ и других нормативных документов.
Расходы планируются по структурным подразделениям органа управления киносетью.
Основными подразделениями являются:
1.Административно-управленческие расходы кинодирекции.
2.Пункт технического обслуживания киноустановок.
3.Фильмопроверочный пункт.
4.Автотранспортный участок.
Расходы планируются по каждому подразделению раздельно, затем формируется общая смета расходов на содержание органа управления киносетью.