Уровень себестоимости во многом определяет величину прибыли и рентабельности предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности.
В результате уменьшения себестоимости работ в период с 2005 по 2006 год на 555 тыс.руб. или 2,4%, прибыль увеличилась на 8%, а уровень рентабельности возросла на 7,7%. Вследствие увеличения прибыли размер ее на одного среднегодового работника увеличилась на 14,7%.
Результатом лучшего использования основных фондов является, прежде всего, увеличение объема производства. Поэтому обобщающим показателем эффективности основных производственных фондов является фондоотдача. Фондоотдача применяется в основном для анализа уровня использования действующих средств и показывает, сколько выполнено работ на один рубль стоимости основных фондов. За анализируемый период величина фондоотдачи увеличилась на 2,1 руб.
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. В целом ЗАО «Академстрой» – предприятие прибыльное и устойчивое, но оно получает прибыль лишь за счет заключения новых контрактов, что ведет к увеличению затрат на их выполнение, т.к. работы, выполняемые по данным контрактам, являются трудоемкими и требуют постоянной эксплуатации дорогостоящих машин и оборудования, следовательно увеличивается себестоимость работ, при этом сокращается прибыль и уровень рентабельности предприятия.
2.2 Кадры предприятия, их состав
В данном разделе производится анализ обеспеченности трудовыми ресурсами с учетом выполнения плана подрядных работ; анализ состава работающих по категориям персонала (табл.1); дается оценка профессионально-квалификационного состава рабочих, а также производится анализ баланса движения рабочих кадров (табл.2).
На предприятии большую долю среди всего персонала занимают рабочие (91,94 % и 91,67% в 2005 и 2006 году соответственно), что связано в первую очередь с характером деятельности предприятия. В отчетном году количество рабочих увеличилось на 0,71%. Доля служащих составляет в 2005 году-5,16% , в 2006 году- 5,13%. Специалисты занимают небольшую долю в общей численности персонала и их удельный вес в 2005 году составил 2,26%, а в 2006 году- 2,56%. Состав руководителей за год не изменился.
Таблица 2. Состав работающих по категориям персонала
Категории работников | 2005 год | 2006 год | Уд. вес в общей численности, % | Отклонение,+,- | Темп роста, % | |
2005 | 2006 | |||||
Ср.списочная численность работников по строительству, всего, чел. | 310 | 312 | 100 | 100 | 2 | 100,65 |
В том числе | ||||||
-рабочие; | 285 | 286 | 91,94 | 91,67 | 1 | 100,35 |
- служащие | 16 | 17 | 5,16 | 5,18 | 1 | 106,25 |
-руководители | 2 | 2 | 0,65 | 0,50 | 0 | 100,00 |
-специалисты | 7 | 8 | 2,26 | 2,56 | 1 | 114,29 |
2.3 Показатели движения персонала
В данном разделе рассматривается движение рабочей силы на предприятие, а именно количество работников на начало и конец года, количество принятых, переведенных из других организаций работников, число выбывших по собственному желанию, уволенных по статьям. Так же рассматривается среднесписочное количество работников за период с 2005 года по 2006 год, так же коэффициенты движения кадров.
Коэффициент оборота по приему:
Коп=Чп/Чср * 100, (1)
Где,
Чп - численность принятых работников, чел.
Чср - среднесписочная численность работников, чел.
Коэффициент оборота по увольнению:
Коу = Чу / Чср * 100, (2)
Где,
Чу - число уволенных работников, чел.
Коэффициент текучести рабочих кадров:
Ктек = Чв / Чср * 100 , (3)
Где,
Чв – численность выбывших по собственному желанию, уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, чел.
В 2006 году на предприятии увеличилась текучесть кадров на 17,6%. Это связано с тем, что в отчетном году было больше принято работников (на 3 человек или на11,5%) и больше подлежало выбытию (на 8 человека или на 29,6%). В результате чего коэффициент оборота по приему увеличился на10,9%, коэффициент оборота по увольнению также увеличился, на 29,1%.(таблица 2).
Показатели | Годы | Отклонение, +,- | Темпы роста, % | |
2005 | 2006 | |||
1.Состояло работников на начало года, чел | 312 | 316 | 4 | 101,28 |
2.Принято всего, чел, в т.ч. | 23 | 26 | 3 | 113,04 |
2.1.Переведено из других организаций | 7 | 5 | -2 | 71,43 |
2.2.Принято предприятием самостоятельно | 16 | 20 | 4 | 125,00 |
3.Выбыло всего, чел, в т.ч. | 19 | 27 | 6 | 142,11 |
3.1.Переведено на другие предприятия | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
3.2.По собственному желанию | 11 | 15 | 4 | 136,36 |
3.3.За прогулы | 7 | 7 | 0 | 100,00 |
4.Состояло работников на конец года, чел. | 316 | 315 | -1 | 99,68 |
5.Среднесписочная численность, чел. | 310 | 312 | 2 | 100,65 |
6.Коэффициент оборота по приему, % | 7,42 | 8,33 | 0,91 | 112,26 |
7.Коэффициент оборота по увольнению, % | 6,13 | 8,65 | 2,52 | 141,11 |
8.Коэффициент текучести, % | 5,81 | 7,05 | 1,24 | 121,34 |
2.4 Использование рабочего времени
Степень использования рабочего времени оказывает существенное влияние на выполнение плана СМР и ввода в действие мощностей и объектов строительства. Анализ рабочего времени, степень использования которого существенно влияет на выполнение объема выпуска продукции (услуг) основан на оценке использования рабочего времени в человеко-часах и человеко-днях (табл.5). На основании построенных балансов определяют такие показатели, как среднее число выходов на одного рабочего, процент неявок, средняя продолжительность рабочего дня, доля фактически отработанного времени в максимально возможном фонде рабочего времени.
Число отработанных дней составило 184 дня и 226 дней в 2005 году и 2006 году соответственно. В отчетном году число отработанных дней увеличилось на 22,83%. В 2005 году, за счет потерь рабочего времени на создание предприятия, организацию и постановку всех строительных процессов было потеряно большое количество рабочих дней. В 2006 году работа была слаженной, были решены все организационные моменты, набран необходимый персонал, что позволило увеличить число отработанных дней.
Таблица 4 Использование рабочего времени.
№п/п | Показатели | Ед.изм. | 2005 | 2006 | Абс. прирост | Темп роста |
1 | Число отработанных дней одним работником | дни | 184 | 226 | 42 | 122,83 |
2 | Число отработанных человеко-дней | чел-дни | 56672 | 70060 | 13388 | 123,62 |
3 | Число неявок на работу, чел-дней, в т.ч.: | чел-дни | 7305 | 10081 | 2776 | 138,00 |
очередные отпуска | чел-дни | 3600 | 7440 | 3840 | 206,67 | |
с разрешения администрации | чел-дни | 2464 | 448 | -2016 | 18,18 | |
по болезни | чел-дни | 368 | 518 | 150 | 140,76 | |
прогулы | чел-дни | 84 | 51 | -33 | 60,71 | |
отпуска по учебе | чел-дни | 600 | 1120 | 520 | 186,67 | |
отпуска по беременности и родам | чел-дни | 143 | 420 | 277 | 293,71 | |
другие неявки разрешенные законом | чел-дни | 46 | 84 | 38 | 182,61 | |
4 | Продолжительность рабочей смены, час. | часов | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
5 | Среднесписочная численность, чел. | чел. | 310 | 312 | 2 | 100,65 |
6 | Выработка, тыс. руб./чел. | руб./чел | 106,54 | 107,34 | 1 | 100,75 |
Число отработанных человеко-дней в 2005 году 56675 чел-дней, в 2006 году число отработанных человеко-дней увеличилось на 13388 чел-дней и составило 70060 чел-дней. Отношение числа отработанных человеко-дней отчетного года к числу отработанных человеко-дней базисного года составило 123,62%.
Среднесписочная численность составляла 310 человек и 312 человек в 2005 году и 2006 году соответственно, абсолютный прирост составил 2 человека, темп роста 100,65%. Среднее количество человек за два года составило 311 человек.
Выработка в отчетном году увеличилась на 1,20 тыс.руб./чел. и составила 107,34 тыс.руб./чел., что в процентном соотношение отчетного года к базисному составляет 100,75%
2.5 Производительность труда
Утверждаемым и оценочным показателем плана по труду является производительность труда, являющаяся основным фактором выполнения плана развития СО и повышения эффективности строительного производства.
В данном разделе производиться анализ динамики производительности труда за анализируемый период с оценкой влияния ее роста на прирост объема продукции. Далее производится факторный анализ производительности труда с целью выработки рекомендаций по мобилизации резервов роста производительности труда.
В связи с увеличение численности работников и рабочих произошло увеличение выработки объемов СМР. В 2005 году объем выработки составлял 33257 тыс.руб., в 2006 году он увеличился до 33555 тыс.руб., тем самым увеличение составило 298 тыс.руб. или 0,9%, что в процентном соотношение объема произведенной продукции за 2006 год к объему произведенной продукции за 2005 год, составило 100,90%. Средний объем выработки за рассматриваемый период составляет 33406 тыс.руб.
Рассмотрим как изменилась выработка пол влиянием изменений численности работников и объема СМР:
= 298/310 = 0,96 тыс. руб.