Дата (год, месяц, число) |
Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 |
Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 |
Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 |
Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 |
частная | по ОКОПФ / ОКФС |
Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 |
Дата утверждения | 15.06.2008 |
Дата отправки (принятия) | 15.06.2008 |
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
Статьи баланса |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Нематериальные активы | 110 | 210 | 250 |
Основные средства | 120 | 1035 | 1020 |
Незавершенное строительство | 130 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 |
Отложенные налоговые активы | 145 |
Прочие внеоборотные активы | 150 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1245 | 1270 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Запасы | 210 | 1145 | 0 |
в том числе: |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 390 | 0 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в издержках обращения | 213 | 127 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 570 | 0 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 58 | 0 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 159 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем |
через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
в том числе: |
покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение |
12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 580 | 0 |
в том числе: |
покупатели и заказчики | 241 | 580 | 0 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
Денежные средства | 260 | 1600 | 1288 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 3484 | 1288 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4729 | 2558 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
Уставный капитал | 410 | 1200 | 1200 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | 0 |
Добавочный капитал | 420 | 300 | 300 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
в том числе: |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 440 | 810 | 1058 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 2310 | 2558 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Займы и кредиты | 610 | 600 | 1000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1119 | 0 |
в том числе: |
поставщики и подрядчики | 621 | 740 | 0 |
авансы полученные | 0 | 0 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 99 | 100 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 0 | 0 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 280 | 320 |
прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 240 | 230 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 460 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 690 | 2419 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4729 | 2558 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 0 | 0 |
в том числе по лизингу | 0 | 0 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | 0 | 0 |
хранение (002) | 0 | 0 |
Товары, принятые на комиссию (004) | 0 | 0 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 0 | 0 |
Износ жилищного фонда (014) | 0 | 0 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных | 0 | 0 |
объектов (015) | 0 | 0 |
Бланки строгой отчетности | 0 | 0 |
Руководитель __________ ___________________ | Астафьев А. Б. | Главный бухгалтер | Охохонина В. А. |
(подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) |
15 | мая 2008 г. |
Бухгалтерский баланс |
на 1 июня 2008 | Коды |
Форма №1 по ОКУД | |