Смекни!
smekni.com

Организация бухгалтерского дела в благотворительном фонде (стр. 7 из 11)

0710001
Дата (год, месяц, число) Организация ООО "Пласт" по ОКПО 0 Идентификационный номер налогоплательщика 4501029600 ИНН 4501029600 Вид деятельности общественное питание по ОКВЭД 450151001 Организационно-правовая форма / форма собственности 0 частная по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 Адрес г. Курган, ул. Володарского 38 Дата утверждения 15.06.2008 Дата отправки (принятия) 15.06.2008 Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода Статьи баланса I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 210 250 Основные средства 120 1035 1020 Незавершенное строительство 130 Доходные вложения в материальные ценности 135 Долгосрочные финансовые вложения 140 Отложенные налоговые активы 145 Прочие внеоборотные активы 150 ИТОГО по разделу I 190 1245 1270 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1145 0 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 390 0 животные на выращивании и откорме 212 0 0 затраты в издержках обращения 213 127 0 готовая продукция и товары для перепродажи 214 570 0 товары отгруженные 215 0 0 расходы будущих периодов 216 58 0 прочие запасы и затраты 217 0 0 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 159 0 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0 в том числе: покупатели и заказчики 231 0 0 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 580 0 в том числе: покупатели и заказчики 241 580 0 Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 Денежные средства 260 1600 1288 Прочие оборотные активы 270 0 0 ИТОГО по разделу II 290 3484 1288 БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 4729 2558 Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 1200 1200 Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 0 Добавочный капитал 420 300 300 Резервный капитал 430 0 0 в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 440 810 1058 ИТОГО по разделу III 490 2310 2558 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 0 0 Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 ИТОГО по разделу IV 590 0 0 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 600 1000 Кредиторская задолженность 620 1119 0 в том числе: поставщики и подрядчики 621 740 0 авансы полученные 0 0 задолженность перед персоналом организации 622 99 100 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 0 0 задолженность по налогам и сборам 624 280 320 прочие кредиторы 625 0 0 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 0 0 Доходы будущих периодов 640 240 230 Резервы предстоящих расходов 650 0 0 Прочие краткосрочные обязательства 660 460 0 ИТОГО по разделу IV 690 2419 0 БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 4729 2558 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 Арендованные основные средства (001) 0 0 в том числе по лизингу 0 0 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 0 0 хранение (002) 0 0 Товары, принятые на комиссию (004) 0 0 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 0 0 Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 0 0 Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 0 0 Износ жилищного фонда (014) 0 0 Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 0 0 объектов (015) 0 0 Бланки строгой отчетности 0 0 Руководитель __________ ___________________ Астафьев А. Б. Главный бухгалтер Охохонина В. А. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 15 мая 2008 г. Бухгалтерский баланс на 1 июня 2008 Коды Форма №1 по ОКУД