│ прочие краткосрочные финансовые вложения │253 │ 3822│ 331│
│ │ ├──────┼─────┤
│Денежные средства │260 │ 716│ 3361│
│ │ ├──────┼─────┤
│ В том числе: │ │ │ │
│ касса (50) │261 │ 3│ 8│
│ │ ├──────┼─────┤
│ расчетные счета (51) │262 │ 376│ 870│
│ │ ├──────┼─────┤
│ валютные счета (52) │263 │ 256│ 1460│
│ │ ├──────┼─────┤
│ прочие денежные средства (55, 56, 57) │264 │ 81│ 1023│
│ │ ├──────┼─────┤
│Прочие оборотные активы │270 │ 28│ 29│
│ │ ├──────┼─────┤
│ИТОГО по разделу II │290 │ 59063│415635
│ │ ├──────┼─────┤
│БАЛАНС (сумма строк 190+290) │299 │132633│178903
└─────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┐
│ ПАССИВ │Код │На │На │
│ │стр.│начало│конец│
│ │ │года │года │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤
│ III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Уставный фонд (капитал) (85) │310 │ 1857│ 1857│
│ │ ├──────┼─────┤
│Резервный фонд (86) │320 │ 305│ 731│
│ │ ├──────┼─────┤
│ В том числе: │ │ │ │
│ резервные фонды, образованные в соответствии │ │ │ │
│ с законодательством │321 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│ резервные фонды, образованные в соответствии │ │ │ │
│ с учредительными документами │322 │ 305│ 683│
│ │ ├──────┼─────┤
│Фонды накопления (88) │330 │ 6316│11893│
│ │ ├──────┼─────┤
│Прочие фонды специального назначения (88) │340 │102748│104754│
│ │ ├──────┼─────┤
│Целевые финансирование и поступления (96) │350 │ 205│ 444│
│ │ ├──────┼─────┤
│Нераспределенная прибыль (убытки) прошлых │ │ │ │
│лет (87) │360 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного │ │ │ │
│года (87) │370 │ │ -74│
│ │ ├──────┼─────┤
│ИТОГО по разделу III │390 │111431│119605│
│ │ │ │ │
│ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│Заемные средства (92, 95) │410 │ 818│ 2355│
│ │ ├──────┼─────┤
│ В том числе: │ │ │ │
│ кредиты банков, подлежащие погашению более │ │ │ │
│ чем через 12 месяцев после отчетной даты │411 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│ прочие займы, подлежащие погашению более чем │ │ │ │
│ через 12 месяцев после отчетной даты │412 │ 818│ 2356│
│ │ ├──────┼─────┤
│Прочие долгосрочные обязательства │420 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│ИТОГО по разделу IV │490 │ 818│ 2356│
│ │ │ │ │
│V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│Заемные средства (90, 94) │510 │ 93│ 1914│
│ │ ├──────┼─────┤
│ В том числе: │ │ │ │
│ кредиты банков │511 │ 83│ 1914│
│ │ ├──────┼─────┤
│ прочие займы │512 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│Кредиторская задолженность │520 │ 20289│51330│
│ │ ├──────┼─────┤
│ В том числе: │ │ │ │
│ поставщики и подрядчики (60, 76) │521 │ 15389│31800│
│ │ ├──────┼─────┤
│ векселя к уплате (60) │522 │ 181│ 814│
│ │ ├──────┼─────┤
│ авансы полученные (64) │523 │ 1411│ 9280│
│ │ ├──────┼─────┤
│ перед бюджетом (68) │524 │ 1643│ 3604│
│ │ ├──────┼─────┤
│ по социальному страхованию и обеспечению (69) │525 │ 445│ 729│
│ │ ├──────┼─────┤
│ по оплате труда (70) │526 │ 824│ 1489│
│ │ ├──────┼─────┤
│ перед дочерними и зависимыми обществами (78) │527 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│ прочие кредиторы │528 │ 398│ 3614│
│ │ ├──────┼─────┤
│Расчеты по дивидендам (75) │530 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│Доходы будущих периодов (83) │540 │ │ 5942│
│ │ ├──────┼─────┤
│Фонды потребления (88) │550 │ │-2243│
│ │ ├──────┼─────┤
│Резервы предстоящих расходов и платежей (89) │560 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│Прочие краткосрочные обязательства │570 │ │ │
│ │ ├──────┼─────┤
│ИТОГО по разделу V │590 │ 20383│56943│
│ │ ├──────┼─────┤
│БАЛАНС (сумма строк 390+490+590) │599 │132633│178903│
└─────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┘
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД ГАТОВО» НА 1 ЯНВАРЯ 2005г. (ФОРМА №2)
тыс. руб.
┌─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬───────────┐
│ Наименование показателя │Код │За │За │
│ │стр.│отчетный│аналогичный│
│ │ │период │период │
│ │ │ │прошлого │
│ │ │ │года │
├─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────────┤
│Выручка (нетто) от реализации │ │ │ │
│продукции, товаров, работ, услуг (за │ │ │ │
│минусом налога на добавленную │ │ │ │
│стоимость, акцизов и аналогичных │ │ │ │
│обязательных платежей) │010 │ 616209│ 402640 │
│ │ ├────────┼───────────┤
│Себестоимость реализации товаров, │ │ │ │
│продукции, работ, услуг │020 │ 517727│ 357700 │
│ │ ├────────┼───────────┤
│Коммерческие расходы │030 │ │ │
│ │ ├────────┼───────────┤
│Управленческие расходы │040 │ │ │
│ │ ├────────┼───────────┤
│Прибыль (убыток) от реализации (строки │ │ │ │
│010-040) │050 │ 98482│ 44941 │
│ │ ├────────┼───────────┤
│Проценты к получению │060 │ │ │
│ │ ├────────┼───────────┤